×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827

    НДС и авансы

    Есть клиенты у которых есть авансы, авансы не авансы, а просто переплата.
    По идее, нужно с переплаты выставлять счет-фактуру на аванс, и НДС платить.

    Но клиентов довольно много, а суммы копеечные.

    Можно ли выставлять счет-фактуру на аванс по всему списку клиентов, а список с переплатами вести в екселе?

    Т.е. будет счет-фактура на аванс и бумажный список с расшифровкой этого аванса по клиентам.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Райчонок
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    нельзя ИМХО

  3. #3
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    ин май хамбл апиньон, я ничего не нарушу если так сделаю, но все же почему нельзя?

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    "я ничего не нарушу если так сделаю"

    Ты несёшь бред. Т.к ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ В счёт фактуре подразумевают ОДНУ организацию.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк Аватар для Райчонок
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    "я ничего не нарушу если так сделаю"

    Ты несёшь бред. Т.к ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ В счёт фактуре подразумевают ОДНУ организацию.
    ага, и теоретически, сч-ф делают в 2-х экземплярах, один из которых передают покупателю

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > один из которых передают покупателю
    Если им надо.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    минимальная сумма переплаты с которой есть смысл выставлять счет-фактуру на аванс?

    есть много клиентов, у которых по 1,5-2 рубля переплата.

  8. #8
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    >Если им надо.

    им не надо, по-этому и возник вопрос.

  9. #9
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    > минимальная сумма переплаты с которой есть смысл выставлять счет-фактуру на аванс?

    НК не имеет минимальной суммы

    Делайте выводы.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  10. #10
    Клерк Аватар для Райчонок
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    > один из которых передают покупателю
    Если им надо.
    по-этому я и указала, теоретически

  11. #11
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    20 клиентов (физ.лица и ип) у которых переплата от 1,5 до 100 рублей.
    Правильно было бы действительно, да, выставить каждому по счет-фактуре.

    Ладн, если делать правильно, то делать сразу все правильно.

  12. #12
    Клерк Аватар для Райчонок
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    а вы ведете бухгалтерию в 1С?
    и на какого контрагента вы бы все это повесили?
    и как бы вы все эти авансы тогда закрывали?
    а как их в книге продаж, а потом в книге покупок отражали бы?
    на мой взглад, это дополнительные сложности
    Последний раз редактировалось Райчонок; 03.03.2011 в 11:45.

  13. #13
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Вообще-то, надо сначала привести в порядок расчёты с покупателями. Если сначала оплатили, а потом отгрузили, то АВАНС будет не на конец месяца, а в момент первой оплаты.(Или вы в этот момент ничего не выписываете? ) Другое дело, что на конец месяца будет уже ОСТАТОК ОТ АВАНСА в 100(или 1) р.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  14. #14
    Аноним
    Гость
    Но переплата -это же не аванс?!

  15. #15
    Клерк Аватар для Райчонок
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Но переплата -это же не аванс?!
    а что это?

  16. #16
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    Вообще-то, надо сначала привести в порядок расчёты с покупателями. Если сначала оплатили, а потом отгрузили, то АВАНС будет не на конец месяца, а в момент первой оплаты.(Или вы в этот момент ничего не выписываете? ) Другое дело, что на конец месяца будет уже ОСТАТОК ОТ АВАНСА в 100(или 1) р.
    я уже описал наших клиентов, платят не по документам, а сколько денег будет на счету/в кармане - по-этому и возникают всякие переплаты.


    а вы ведете бухгалтерию в 1С?
    и на какого контрагента вы бы все это повесили?
    и как бы вы все эти авансы тогда закрывали?
    а как их в книге продаж, а потом в книге покупок отражали бы?
    на мой взглад, это дополнительные сложности


    1. в 1с
    2. контрагент - свою организацию
    3. так бы и закрывал.выставил НДС 76.ав-68.2, закрыл аванс - 68.2-76.ав
    4. счет-фактура физически была бы выписанна на организацию, так бы и выставлял

    на мой взгляд- куда легче сделать по 1-му контрагенту, чем по 20.

    технически можно сделать, я спрашиваю про методологию и возможные налоговые последствия
    налорги - если бы я НДС начислил, не стали бы возмущаться, когда бы я уже предъявлял, могли быть проблемы.

  17. #17
    Клерк Аватар для Райчонок
    Регистрация
    05.02.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    68
    Цитата Сообщение от FSK Посмотреть сообщение
    Т.е. будет счет-фактура на аванс и бумажный список с расшифровкой этого аванса по клиентам.
    Цитата Сообщение от FSK Посмотреть сообщение
    4. счет-фактура физически была бы выписанна на организацию, так бы и выставлял
    то есть вы делаете 1 сч-ф в 1С на все авансы, а потом печатаете все сч-ф на каждого клиента???
    или я что-то не понимаю?

  18. #18
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    я делаю уж нормально, на все авансы выставляю.

    Думал сделать одну счет-фактуру, к ней распечатку из екселя приложить
    тип
    Иванов - 100 руб
    Петров - 15 руб
    Козлов - 3 руб


    итого 118 руб, 18 НДС аванс.

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Думал сделать одну счет-фактуру, к ней распечатку из екселя приложить
    И каждый месяц в экселе считать, что зачлось, вручную вычеты ставить? Проще 1 раз 20 счетов-фактур выписать, а потом автоматически всё сформировать.
    Но переплата -это же не аванс?!
    а что это?
    Если будет зачтено в счет будущих поставок, то аванс

  20. #20
    Клерк Аватар для FSK
    Регистрация
    09.02.2006
    Адрес
    Болото
    Сообщений
    827
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    , а потом автоматически всё сформировать
    в екселе все равно проверять-перепроверять.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)