×
Показано с 1 по 24 из 24
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48

    Надо ли доплачивать аванс. платеж по НП за 1 полуг.(нашла ошибку),если по году убыток

    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста, разобраться.

    Нашла ошибку в расходах 1 полугодия, получается недоплатила авансовый платеж за тот период.
    По году у нас убыток.

    28-го буду подавать уточненки за 1 пол., 9 мес. и декларацию за год, а также заплачу пени. А вот авансовый платеж надо доплачивать сейчас чтобы избежать штрафа? И потом уже просить вернуть всю сумму? Или же в такой ситуации можно не доплачивать?

    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    И еще вопрос про исправление этой ошибки в БУ.

    У нас были завышены общехоз. расходы, например, на сумму 200тыс. в июне.
    В декабре по 26 всего расходов на 100тыс.
    То есть, я не могу 31.12.10 сделать корректирующую проводку Д26 К70 -200тыс.
    Тогда по 26 отриц. сальдо в декабре.
    Мне надо сразу 99 править???

    Очень жду ответов! Помогите, пожалуйста!
    Последний раз редактировалось Январь; 25.03.2011 в 09:31. Причина: Красный цвет использовать нельзя!

  3. #3
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а что случилось с зарплатой, что потребовалось сторно 26-70 ?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Это я условно. Чтобы не загружать пост.
    Мы филиал иностр.организации, нам головная организация передала в июне админ. затраты (Д26 К79), сейчас говорят, извините, пропорция изменилась, и снимают 200тыс.(цифра условная, там о гораздо большем идет речь).
    Спасибо за внимание к теме, полночи пытаюсь разобраться...

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Меня сейчас очень волнует первый вопрос (про ав. платеж), если надо платить, то мне сейчас валюту на продажу до 11-ти надо отправить. Если зря продам-руководство не простит.

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    новая авизо или замена старой задним числом?

    не надо платить... при годовом убытке штрафа не будет... только пени за тот период недоплаты...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Мы это еще не оформили,
    но по сути это новое с минусом.

    Расходы распределяют пропорционально доходам филиалов, на конец года изменилась окончательная пропорция и получилось, что слишком много передали во 2 полугодии. То есть на тот момент все было правильно.
    Последний раз редактировалось НатаСПБ; 25.03.2011 в 10:06.

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Для налога на прибыль это же не имеет значения?
    Я же не могу в декларации по НП по году указать сумму расходов меньше, чем показала за январь-июнь? Все равно уточняться надо?

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    да... 31.12.10 красным все проводки... и по 99... и потом по 79, если прибыль передаёте в голову...

    для прибыли в копии программы сделайте изменение 26-79 задним числом в июне... потому что нужен пересчёт... конечно, уточнёнки 6 и 9

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Генук, поясните, пожалуйста.
    Какие проводки делать?

    У меня было так:
    Д26 К79 200 получили расходы
    Д90.8 К 26 200 общехоз. списаны
    Д99 К90 200 фин. рез.

    Вот так править 31-го : Д99 К79 -200 ???

    Прибыль никуда пока не передаем.

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    31.12.2010
    Дт 26 - Кт 79.2 -200
    Дт 90.8 - Кт 26 -200
    Дт 99.1 - Кт 90.9 -200

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    да... 31.12.10 красным все проводки... и по 99... и потом по 79, если прибыль передаёте в голову...

    для прибыли в копии программы сделайте изменение 26-79 задним числом в июне... потому что нужен пересчёт... конечно, уточнёнки 6 и 9
    По прибыли я отдедльно учет веду, корректируя бухгалтерский, без проводок. Там пересчитаю без проблем.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    31.12.2010
    Дт 26 - Кт 79.2 -200
    Дт 90.8 - Кт 26 -200
    Дт 99.1 - Кт 90.9 -200
    Спасибо!
    Вы поглядывайте мою тему, пожалуйста, я если что не пойдет к Вам обращусь еще!

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    я могу покурить?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Генук, посмотрите, пожалуйста, правильно ли я считаю пени.

    Получается, что по сроку 28.07.10 мы недоплатили 40тыс. авансового платежа.
    Будут пени по этой сумме за период с 29.07.10 по 28.10.10.

    За 9 мес. мы аванс не платили, так как был налог к уменьшению. А теперь будет к уплате (например 30тыс.).
    Будут пени по этой сумме с 29.10.10 по 28.03.11?

    Так?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Очень нужна помощь, помогите не ошибиться в расчете пеней!

  17. #17
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сами не считайте... просто потом проверите, когда программа налоговая насчитает...

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    В смысле, как не считать??? Мне же их надо заплатить сейчас???


    А в учете начислять днем уплаты?

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а у Вас нет запаса по пени и налогу? тогда проплатите сколько насчитали... тогда точно не будет штрафа... образно говоря хоть рубль - всё равно будет считаться уплата пени... но лучше с запасом на будущее... пусть висит...

    ну и проверьте всё же по карточке, что после уточнёнки есть текущий плюс в налоговой карточке на день подачи уточнёнки по самому налогу... если минус - то и налог надо сначала доплатить...

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Спасибо!
    Нет, такой переплаты по пени нет, там приличная сумма будет.

    Про дату начисления в учете подтвердите, пожалуйста.

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сами составьте карточку... начисления по всем декларациям по 28-ым и оплаты... справа сальдо... видно будет...

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Генук, я не очень поняла. Вот я сегодня обнаружила ошибку, посчитала пени, заплатила.
    Начислить их в БУ на 91счет каким числом я должна?

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в день, когда налоговики у себя проведут эти пени... и в их сумме, если не оспаривать...

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2007
    Сообщений
    48
    Генук, у меня 1С 77

    Если делаю такие проводки
    Дт 26 - Кт 79.2 -200
    Дт 90.8 - Кт 26 -200
    Дт 99.1 - Кт 90.9 -200

    то после закрытия месяца на 90.9 остается сальдо.
    Если последнюю проводку убрать, то вроде нормально все само закрывается.
    Вы в выходные не тут случайно??? Я бы вам карточки счетов этих показала...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)