×
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос сч.09 Нужна помощь

    О,великие гуру ПБУ18!!!! Помогите юному падавану.....
    С ПБУ18 столкнулась в первые, проблема в следующем: на конец 2010г. в организации образовался убыток, а из-за авансовых платежей в бюджете переплата по НП. Проводка Д09 - К68.4 = 7000р. (проводки делаю вручную)
    Теперь в I кв.2011г. прибыль (к уплате 17000р.).Вопрос №1: надо делать проводку К68.4 - Д09 =7000р.
    Вопрос №2: как быть с Декларацией за I кв.? Получается я просто плачу не 17000р., а только 10000р., или все-таки переплата отражается в Налоговой декларации??? и сумма к уплвте в Декларации должна быть 10000р.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Простите ошибочка "надо делать проводку Д68.4 - К09 =7000р"

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Да
    2. Переплата в декларации не отражается, но должна быть на вашем лицевом счете в налоговой.
    Начислить надо 17000, заплатить 10000

  4. #4
    Аноним
    Гость
    СПС, за ответ:
    Тогда Вопрос №3: а письмо никакое в Налоговую писать не надо? с просьбой зачесть переплату...., а вдруг сдерут с меня все 17000р.
    Это шож получается, теперь все-время сверки заказывать, чтоб быть уверенной, что Наологовая видит мои переплаты????

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Да, письмо лучше написать, что хотите зачесть. Другой период потому что, а по текущему году в НК написано, что переплаты налога на прибыль сами собой в зачет идут

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Блиииин.... Кто придумал ПБУ18?!?.... А как можно перестать его использовать?
    Я пришла в организацию, оно уже тута было. Как бы мне соскачить с ентого дела?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А как можно перестать его использовать?
    Под критерии малого предприятия не попадаете?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    1. организация - субъект малого предпринимательства.
    2. есть разница между налоговым и бухгалтерским учетом. (из-за амортизации).

    Вопрос: с какого момента я могу перестать использовать ПБУ18? С 01.01.2011г. прописав это в Учетной политике? Или этого недостаточно?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2010
    Сообщений
    51
    я не понял, а 09 счет не для учета ли временных разниц? зачем туда убыток пихать?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    15.11.2010
    Сообщений
    51
    Цитата Сообщение от XAM64 Посмотреть сообщение
    я не понял, а 09 счет не для учета ли временных разниц? зачем туда убыток пихать?
    тупанул извиняюсь

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    с какого момента я могу перестать использовать ПБУ18? С 01.01.2011г. прописав это в Учетной политике?
    Да
    а 09 счет не для учета ли временных разниц? зачем туда убыток пихать?
    Счет 09 "Отложенные налоговые активы" предназначен для обобщения информации о наличии и движении отложенных налоговых активов. Отложенные налоговые активы принимаются к бухгалтерскому учету в размере величины, определяемой как произведение вычитаемых разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на прибыль, действующую на отчетную дату.

    При убытке у вас как раз отложенный налоговый актив возникает

  12. #12
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Январь;53226924]Да

    Какое счастье!!!!!!! Тогда еще один вытекающий вопрос:
    Если у меня на 31.12.2010 большущий остаток по Д09, то как мне с ним поступать в 2011г.?(я же уже не использую ПБУ18 )))))) Или его надо куданить запхать ???

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Или его надо куданить запхать ???
    Списать, 31.12.10 надо было бы 99 - 09. Теперь
    84 - 09

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное за терпение!! )) Ваши лаконичные ответы вселяют надежду, что не всё так плохо, и решимость во всем разобраться!
    Бухгалтерия - это весело!! ))))

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3

    Помогите Помогите пожалуйста!

    Подскажите! у меня в 1С предприятие версия 8.2 на 31.12.2011 сальдо на конец месяца по Дт по сч 09 висит сумма и по 84,02 висит сумма в оборотке. Мне нужно их куда нибудь девать, при этом закрытие месяца делаю автоматически. А теперь хочу закрыть январь 2012, а программа пишет, что я должна сделать что то с 09 сч.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3
    А пишет программа вот что: Не перенесен Убыток прошлого года, обнаружен остаток на начало года на сч. 09 по виду "убыток текущего периода"

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    20.03.2012
    Сообщений
    3
    Как это сделать подскажите? если я на Дт 84.02 а КТ 09 ставлю то 84 в оборотке увеличиваеться, а 09 исчезает

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Юлия123789, если на 09 у вас ОНА по убытку прошлого года, то при учете этого убытка для налога на прибыль проводка будет
    68 - 09

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)