×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31

Тема: ПНО!!!

  1. #1
    Аноним
    Гость

    ПНО!!!

    Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста начинающему глав.буху)))
    Принимаем ПБУ 18/02.
    Как я понимаю ПНО возникает когда что-то не принимаем в НУ в расходы.
    Но вот у меня закрытием месяца начисляет ПНО. Не принятых в НУ расходов не было. Все принимается и там и там. Правда у нас убытки в по итогам тех периодов. Совсем запуталась я что-то...............
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Правда у нас убытки в по итогам тех периодов.
    Каких периодов?

  3. #3
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    забыли объяснить программе, что расходы принимаются в некоторых доках...

  4. #4
    Аноним
    Гость

    Помогите

    ну закрытие месяца делаю, по итогам - убыток. он берет и начисляет ПНО (20%) Бред какой-то...целый день бьюсь, все перепровожу, никаких результатов...не пойму почему программа так себя ведет((( Может у кого были такие же ситуации?

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    какой месяц?
    какие проводки точно?
    какая программа: конфигурация, релиз?

  6. #6
    Аноним
    Гость
    1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)

    Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.30.7)

    Ну например - Месяц июнь - убыток 15000
    НУ-8000
    ПР-7000
    ПНО-1400
    Программа делает проводку закрытием месяца - Д99.02.3 К68.04-1400

  7. #7
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Имхо, метод определения в программе ПНО по разнице между доходами и расходами:
    В БУ по итогам месяца расходов больше, чем доходов. При этом в НУ налогооблагаемая база равна 0, а дельта превышения расходов над доходами в БУ не учитывается в НУ. Отсюда на эту дельту ПНО

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    забыли объяснить программе в некоторых доках, что расходы принимаются...
    отсюда 7000 ушли в журнал ПР (постоянные разницы) вместо журнала НУ

  9. #9
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Ну например - Месяц июнь - убыток 15000
    НУ-8000
    ПР-7000
    ПНО-1400
    Программа делает проводку закрытием месяца - Д99.02.3 К68.04-1400
    Проводку закрытия месяца, по которой определяется убыток, необходимо отражать и в НУ, но настроить так, что бы в декларацию и налоговые регистры не попадала.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А что теперь делать?
    Где можно посмотреть настройки, чтобы ПНО начислялось нормально........

  11. #11
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Мужчины, дорогие))) Я все понимаю, но где это все настроить, не подскажете?

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в третий раз: раскройте ячейку с 7000 карточкой счёта, найдите доки или док, которые её сделали, войдите внутрь и укажите, что доходы принимаются... пока не добьётесь, чтобы 7000 ушли в налоговый журнал НУ вместо ПР - так и будет автоначисляться ПНО...

    а убыток здесь абсолютно непричём...

    P.S. я юноша!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Генук, сначала хотела "мальчиками" назвать, но постеснялась))

    Документ открывается закрытие месяца, и как в нем ПР убрать ну никак не знаю...или я блондинка или заработалась совсем...

  14. #14
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    Документ открывается закрытие месяца, и как в нем ПР убрать ну никак не знаю...или я блондинка или заработалась совсем...
    В этом документе есть поле для галочки что то вроде "принять для налогового учета"? Поставьте галочку и попробуйте перепровести. Для точности нужно задать вопрос в раздел форума по 1С

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Спасибо!
    Но галочки НУ стоят... Буду пробовать дальше)))

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не там ищете... найдите док, который ввёл расходы на 7000 в бухучёте... в нём надо указать, что расходы принимаются... а закрытие месяца лишь фиксирует...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    На самом деле обороты не большие были...в основном приход и банк...ВСЕ! так как деятельности не было, я уже все документы перепроводила по раз 10, толку нет....глюк программы....все счета стоят правильно..

  18. #18
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    все счета стоят правильно..
    Что то похожее на такую проводку есть Дт 99 Кт 91 (90)?

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите ОСВ по 91.02

  20. #20
    Клерк Аватар для MakZym
    Регистрация
    22.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    2,584
    крепите ОСВ по 91.02
    Что есть "крепите" и почему по 91.02? Разве в конце месяца он не сделает:
    Дт 91.1 Кт 91.9
    Дт 91.9 Кт 91.2
    Дт 99 Кт 91.9 ? Это и надо смотреть

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    интуиция...

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    отлично... а теперь ОСВ по 20 (или какой там счёт расходов)

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    все что есть - это)
    Закрытие месяца БУ.xls

  25. #25

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    .
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sweeetlana; 01.04.2011 в 15:24.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    Это все что формирует закрытие месяца - 3 закладки.

    44 сч.xls

  28. #28
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Расходы нотариусов ... 1540.00
    Расходы на услуги банков ... 1840.00
    Расходы по арендной плате ... 3885.18
    --------
    7265.18 ушли на непринимаемые... т.е. не умеете пользоваться доком по услугам сторонних организаций... откройте справочник статей затрат и настройте НУ для этих элементов... после чего перепроведите доки услуг...

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    Точно..вот блин! вчера обновление мне делал программист, и теперь из при проводке дока не формирует закладку НУ!!!

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    09.09.2009
    Сообщений
    104
    Хм...так в справочнике все настроено...а при проведении НУ закладка пропала...вот же горе программисты....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)