×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 52
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    279

    4-ФСС новая форма (таблица 1) копейки

    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, при заполнении стр.2 в таблице 1 формы 4-ФСС суммы нужно указывать с копейками? Платим без копеек, а вот как отразить в этой форме начисления...
    Заранее благодарна.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    да, с копейками.хвосты повиснут....
    разные ФСС принимают по разному, некоторые требуют копейки, а некоторые и в рублях принимают.
    Почему-то я Вам верю...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2009
    Сообщений
    279
    Спасибо!

  4. #4
    Аноним
    Гость
    А что за новая форма? где ее взять?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    В разделе Бланки

  6. #6
    S_ka
    Гость
    Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, чайнику, инструкцию прочитала, но скорее всего не поняла, первый раз заполняю. Есть пара вопросов, касающихся заполнения новой формы 4-ФСС:
    1. На титульном листе "код подчиненности" и "код органа ФСС" это же не одно и тоже? В нашем случае 7810 - это код органа ФСС? А где взять код подчиненности?
    2. "Шифр страхователя", у нас он - 01, в форме предусмотрено поле из 9 клеток, в т.ч. косые черты (000/00/00), писать 01 в первые две (01-/--/--), а в последующих поставить черточки?
    3. Вопрос касается таблицы 7 (где отражается начисление и уплата "несчастных случаев"). В строке 2 есть подразделение на два раздела: 1. начислено страховых взносов на начало отчетного периода и 2. начислено за последние 3 месяца, с последним понятно, а с первым, или она будет такая же как и в "начислено за 3 месяца"?
    4. Такой же вопрос, только касается уплаты, за последние три месяца понятно что ставить, а что должно быть отражено в "на начало отчетного периода" по уплате?
    5. Нам ФСС повысил ставку по НС, вместо 0,2 теперь 0,7. Естественно за январь и февраль была неполная уплата, заплатила недоимку, отдельными платежками. Например, в феврале и марте заплатили 97,8 рублей. В марте (25.03) была доплата разными платежками на равные суммы по 245 рублей, итого в марте прошло оплаты по НС - 587, 8 руб. Как мне отразить это в отчете, можно ли указать в оплате за март - общую сумму 587,8, а номер и дата п\п будет последняя, т.е. от 25.03?
    Очень жду помощи! Спасибо!

  7. #7
    S_ka
    Гость
    Отзовитесь кто-нибудь, пожалуйста...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от S_ka Посмотреть сообщение
    Подскажите кто-нибудь, пожалуйста, чайнику, инструкцию прочитала, но скорее всего не поняла, первый раз заполняю. Есть пара вопросов, касающихся заполнения новой формы 4-ФСС:
    1. На титульном листе "код подчиненности" и "код органа ФСС" это же не одно и тоже? В нашем случае 7810 - это код органа ФСС? А где взять код подчиненности?
    2. "Шифр страхователя", у нас он - 01, в форме предусмотрено поле из 9 клеток, в т.ч. косые черты (000/00/00), писать 01 в первые две (01-/--/--), а в последующих поставить черточки?
    3. Вопрос касается таблицы 7 (где отражается начисление и уплата "несчастных случаев"). В строке 2 есть подразделение на два раздела: 1. начислено страховых взносов на начало отчетного периода и 2. начислено за последние 3 месяца, с последним понятно, а с первым, или она будет такая же как и в "начислено за 3 месяца"?
    4. Такой же вопрос, только касается уплаты, за последние три месяца понятно что ставить, а что должно быть отражено в "на начало отчетного периода" по уплате?
    5. Нам ФСС повысил ставку по НС, вместо 0,2 теперь 0,7. Естественно за январь и февраль была неполная уплата, заплатила недоимку, отдельными платежками. Например, в феврале и марте заплатили 97,8 рублей. В марте (25.03) была доплата разными платежками на равные суммы по 245 рублей, итого в марте прошло оплаты по НС - 587, 8 руб. Как мне отразить это в отчете, можно ли указать в оплате за март - общую сумму 587,8, а номер и дата п\п будет последняя, т.е. от 25.03?
    Очень жду помощи! Спасибо!
    2.через дефис мне объясняли так: 071/01-УСН,02-ЕНВД,00-ОСНО\00
    3.на начало отчетного периода сумма нарастающим итогом за год,сейчас за 1кв -пустая.
    4. аналогично
    5. ставте общую сумму ,а номер и дату последней платежки

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    табл. 3 и 6 -заполняется БЕЗ КОПЕЕК!

  10. #10
    S_ka
    Гость
    Цитата Сообщение от Бухгалтер Катрин Посмотреть сообщение
    табл. 3 и 6 -заполняется БЕЗ КОПЕЕК!
    Бухгалтер Катрин, огромное спасибо!!! Можно еще вопросы, у нас по сути будут только таблица 1, таблица 3, 6 и 7 (по НС), правильно ли я поняла:
    1. что сдавать нужно все 10 страниц формы 4-ФСС?
    2. те страницы в которых нет данных, нужно внизу подписывать и указывать дату?
    3. нужно ли в "пустых" таблицах, которые нам не нужно заполнять, ставить прочерки в каждой графе?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от S_ka Посмотреть сообщение
    Бухгалтер Катрин, огромное спасибо!!! Можно еще вопросы, у нас по сути будут только таблица 1, таблица 3, 6 и 7 (по НС), правильно ли я поняла:
    1. что сдавать нужно все 10 страниц формы 4-ФСС?
    2. те страницы в которых нет данных, нужно внизу подписывать и указывать дату?
    3. нужно ли в "пустых" таблицах, которые нам не нужно заполнять, ставить прочерки в каждой графе?
    1.Печатаем и сдаем все 10 страниц
    2.Обязательно
    3.Там где нет данных ставятся прочерки, где есть цифры ставите 0,00. Я сама была в шоке от подобных требований

    На титульном листе прочерков быть не должно ставите везде 0.
    Вверху после рег.номера через\ пишите 0000 (если нет подразеления)

  12. #12
    S_ka
    Гость
    Бухгалтер Катрин, даже не знаю как Вас благодарить
    Извините за дотошность, можно еще вопрос? Там где "число работающих женщин" и "инвалидов" и др. категории работников, если прочерки не ставить, ставить по пять нулей? Или можно оставить не заполненными?
    И еще по поводу несчастных случаев (недоимка), если указываю последнюю платежку, когда эту недоимку заплатила, то получается 25.03... а ведь уплата взносов, на тот момент правильных - 11.03, как и нужно... не будет ли это просрочкой платежа?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    А мы теперь что в ФСС без копеек платим? Я с копейками платила. С какого периода так подскажите, чтобы доплатить?

  14. #14
    S_ka
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А мы теперь что в ФСС без копеек платим? Я с копейками платила. С какого периода так подскажите, чтобы доплатить?
    На сколько мне известно страховые взносы уплачиваются в полных рублях с 2010 г., кроме несчастных случаев, их нужно платить в рублях и копейках.

  15. #15
    S_ka
    Гость
    Над.К, если не сложно, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос - #12 вроде бы со всем разобралась, осталось оформление титульного...

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от S_ka Посмотреть сообщение
    Бухгалтер Катрин, даже не знаю как Вас благодарить
    Извините за дотошность, можно еще вопрос? Там где "число работающих женщин" и "инвалидов" и др. категории работников, если прочерки не ставить, ставить по пять нулей? Или можно оставить не заполненными?
    И еще по поводу несчастных случаев (недоимка), если указываю последнюю платежку, когда эту недоимку заплатила, то получается 25.03... а ведь уплата взносов, на тот момент правильных - 11.03, как и нужно... не будет ли это просрочкой платежа?
    1.Ставьте 0.
    2.от того какую дату Вы поставите в принципе ни чего не зависит,у Вас все равно оплата недоимки была. уже просрочка платежа

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    08.12.2006
    Сообщений
    486
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А мы теперь что в ФСС без копеек платим? Я с копейками платила. С какого периода так подскажите, чтобы доплатить?
    С копейками платим,хотя ведь никто не запрещает округлять и больше платить. А вот начисления с копейками.
    Они тока в Расчете т.3 и 6 сделали без копеек,но ведь там ФОТ , а не суммы налогов.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Подскажите, а численность среднесписочная в отчете указывается вместе с совместителями или без них?

  19. #19
    S_ka
    Гость
    Ура! Я сдала свой первый отчет в ФСС. Всем, кто откликнулся на мои вопросы - огромное спасибо!
    Теперь буду готовиться к сдаче квартальной отчетности в ПФ.

  20. #20
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    771
    Ответь, пожалуйста, в поле "шифр страхователя" на титульном листе что занести, если у нас ООО и УСН + ЕНВД, совмещение режимов?
    000/00/00 И что в первые 3 цифры ставим?

  21. #21
    Клерк Аватар для NatalyM13
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    110
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, 4-ФСС без дискет принимают? или уже надо какую-то программу искать для получения файла?
    спасибо

  22. #22
    S_ka
    Гость
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Ответь, пожалуйста, в поле "шифр страхователя" на титульном листе что занести, если у нас ООО и УСН + ЕНВД, совмещение режимов?
    000/00/00 И что в первые 3 цифры ставим?
    Я поставила 071/01/00, но у нас нет ЕНВД. Вот ссылочки на темы, где это обсуждалось, должно помочь:

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=398856
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=381805
    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=365725

  23. #23
    S_ka
    Гость
    Цитата Сообщение от NatalyM13 Посмотреть сообщение
    Добрый день
    Подскажите пожалуйста, 4-ФСС без дискет принимают? или уже надо какую-то программу искать для получения файла?
    спасибо
    У меня на руках был только отчет в двух экземплярах. И доверенность на право сдачи, если кому нужно.

  24. #24
    Клерк Аватар для NatalyM13
    Регистрация
    18.01.2006
    Сообщений
    110
    Цитата Сообщение от S_ka Посмотреть сообщение
    У меня на руках был только отчет в двух экземплярах. И доверенность на право сдачи, если кому нужно.
    спасибо))

  25. #25
    Клерк Аватар для piv-piv
    Регистрация
    14.12.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    771
    Мысль такая: при совмещении УСН и ЕНВД ставить "шифр страхователя"

    071/01/02

    верная или нет?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    08.04.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    30
    Скажите, пожалуйста! А если мы отправляли взносы в ФСС и нам их возращали, т.к. мы на старые реквизиты отправляли. За январь, февраль и март отправили всё 1 апреля на новые реквизиты. В форме 4-ФСС у нас задолженность на конец квартала, да?

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    18.10.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    462
    Цитата Сообщение от piv-piv Посмотреть сообщение
    Мысль такая: при совмещении УСН и ЕНВД ставить "шифр страхователя"

    071/01/02

    верная или нет?
    Нет, 3я цифра в шифре будет 01 для казенных и бюджетных учереждений, для остальных 00

    Может кто сбросить образец заполненного титульного листа, не нравятся мне пустые клеточки в некоторых графах у меня, наверное везде нули нужно вписать?

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Доброго времени суток,

    Подскажите в таблице 1 указываются начисленные взносы из расчета, что база для начисления берется без копеек или с копейками?

    Например, если взять базу 800 376,42 то начислено получается 23 210,92, а если базу округлить - 800 376, то начислено будет 23 210,90. Какой вариант будет правильным???

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    27.01.2009
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    393
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, где можно сделать отчет (с возможностью получить выгружной файл)?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    09.03.2007
    Сообщений
    2,815
    Ну насчёт нулей и прочерков - не везде же ФСС такие тупые (или дотошные?) У нас принимают и просто незаполненые и с прочерками и с нулями. Ну к примеру КПП у ИП. Он равен 0 или его просто нет? Я ставил прочерк. А основной ОКВЭД ? 52.11 Если далее 00, то нет такого ОКВЭДа. Поставил 52.11 - - Всё прошло. Причём ругаются, что сдаём все 10 листов, из них 6 пустых, и они сдавать все 10 требуют, не брали бы, всё понимают... Дороги у нас плохие, а остальных ещё больше.
    Последний раз редактировалось МалИП; 11.04.2011 в 23:05.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)