×
Показано с 1 по 28 из 28

Тема: Баланс

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39

    Баланс

    Не могу понятькак в балансе (форма1) отразить суммы
    по Д 68 (сумма налога, исчисленная к возмещению из бюджета - 146 руб.) и по К 76АВ (106 руб,).
    Из -за этих 40 рублей не сходится баланс.
    В активе получается 30,279 а в пассиве 30219.
    Как мне выровнять баланс? В каких строках отразить эти суммы?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    1230 и 1520
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    1230 и 1520

    Ничего не поняла.

    PS/перепутала немного а активе 30279 в пассиве 30319

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    30.08.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    232
    Цитата Сообщение от КристинаР Посмотреть сообщение
    Ничего не поняла.
    1230 и 1520 - коды строк.

    А оборотка то сходится для начала?
    Последний раз редактировалось Ju-lianna; 13.04.2011 в 17:14.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от Ju-lianna Посмотреть сообщение
    1230 и 1520 - коды строк.

    А оборотка то сходится для начала?
    Конечно сходится.

    В форме, которую я заполняю, нет таких строк. Все строки трехзначные. Может быть я какую-то старую форму заполняю?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    МФ-66н - это новая.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    или получается 230 - дебит.задолженность 146 рублей
    и 520 (прочие долгосрочные обязательства) 106 рублей?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    МФ-66н - это новая.
    А если я сдаю за прошлый год баланс то тоже эта же форма?

    PS/ но ведь там тоже нет кодов строк.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А если я сдаю за прошлый год баланс то тоже эта же форма?
    Нет. Старая.
    PS/ но ведь там тоже нет кодов строк.
    Сил долистать до 4-го приложения не хватило?
    Best regards, Михаил

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение

    Сил долистать до 4-го приложения не хватило?
    Это точно не хватило. Большое Вам спасибо)
    А в старой форме стало быть 660 и 240?

    А вот еще правильно я понимаю про пассив. У нас там задолженность перед поставщиками скажем 119,470 и убытки 99,152, и УК 10,000
    Правильно будет, что 119,470 - 99,152 + 10,000 + 106 = 30,424?
    Так как в активе тоже 30,424.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    mvf, Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо

  13. #13
    Цитата Сообщение от КристинаР Посмотреть сообщение
    и по К 76АВ (106 руб,).
    что-то странное у Вас сальдо по 76.АВ

    если на этом счете Вы учитываете НДС начисленный в бюджет с авансов полученных_
    то сальдо по этому счету всегда будет дебетовое

    Дт 76.АВ Кт 68-НДС - начислили НДС с аванса полученного
    Дт 68-НДС Кт 76.АВ - предъявили в бюджет НДС с аванса полученного


    откуда у Вас появилось кредитовое сальдо по 76.АВ?

    или Вы там же учитываете и НДС с авансов уплаченных_ предъявленный в бюджет_ что ли

  14. #14
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    КристинаР, а вы баланс в рублях составляете?
    Почему-то я Вам верю...

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    ПоднимательПингвинов,

    Д68 К 76АВ я делаю при получении счет-фактуры на аванс. После того, как мы полностью и получаем счет-фактуру на полную стоимость работ делаю Д76АВ К68.

    saigak, Да, в рублях.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от КристинаР Посмотреть сообщение
    Правильно будет, что 119,470 - 99,152 + 10,000 + 106 = 30,424?
    Я правильно понимаю, что сумму с минусом, а именно 99,152 р. я должна в балансе отразить в круглых скобках со знаком минус?

    B вот прочитала в инструкции заполнение баланса - Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков. - Не могу понять это как. Если 2,000 то понятно пишем 2 без нулей. А если сумма 28,253 то как отразить? Или надо писать 2,000 и 28,253???

  17. #17
    Цитата Сообщение от КристинаР Посмотреть сообщение
    B вот прочитала в инструкции заполнение баланса - Данные представляемой бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей без десятичных знаков. - Не могу понять это как. Если 2,000 то понятно пишем 2 без нулей. А если сумма 28,253 то как отразить? Или надо писать 2,000 и 28,253???
    если сумма 28,253 то пишите просто 28 - по правилам округления до тысяч


    если Вы напишите в балансе сумму 2,000 - то это будет означать что Вы написали сумму 2 миллиона

    насчет того_ ставится ли в российском балансе запятая_ чтобы отделить разряды цифр - это я не поиню -лучше проверить в приказе по заполнению отчетности

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    ПоднимательПингвинов, Спасибо.

    А по поводу суммы с минусом надо ставить скобки?
    т.е. строка 470(непокрытый убыток) сумму надо в скобки брать?

  19. #19
    обязательно
    непокрытый убыток всегда показывается в скобках
    у Вас 1с-ка же автоматически должна это сделать

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от ПоднимательПингвинов Посмотреть сообщение
    обязательно
    непокрытый убыток всегда показывается в скобках
    у Вас 1с-ка же автоматически должна это сделать
    у нас программы еще нет, поэтому приходится вручную делать.

    Вот теперь и с отчетом о прибылях и убытках проблема. В нем должно что-то сходиться?
    У нас выручка без НДС 127 т.р (это строка 010). себестоимость 120 т.р. (с НДС - строка 020) и прочие расходы 116 т.р.?
    Итого убытки 91 т.р.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    А по какой строке отразить выданные под отчет денежные средства?

  22. #22
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    1230
    Почему-то я Вам верю...

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Цитата Сообщение от saigak Посмотреть сообщение
    1230
    ОГРОМНОЕ спасибо)))

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    04.04.2011
    Сообщений
    39
    Правильно ли я поняла, что в пояснении надо заполнять коды строк или это вовсе не обязательно делать?

  25. #25
    Принтер
    Гость
    Подскажите, оборудование куплено и лежит пока на складе без надобности, на сч08..так вот, это нужно включать в строку 1130 или 1170??

  26. #26
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    1130 и 1170 это какие строки? ну не помним мы названия этих строк! во всяком случае не основные средства.
    Почему-то я Вам верю...

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от КристинаР Посмотреть сообщение
    Правильно ли я поняла, что в пояснении надо заполнять коды строк или это вовсе не обязательно делать?
    В графе «Пояснения» указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках. Так как промежуточная отчётность состоит из баланса и отчёта о прибылях и убытках (п. 49 ПБУ 4/99), а приложения и пояснения представляются только вместе с годовой отчётностью, в промежуточной отчётности первую графу формы баланса можно не заполнять.

  28. #28
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Принтер Посмотреть сообщение
    Подскажите, оборудование куплено и лежит пока на складе без надобности, на сч08..так вот, это нужно включать в строку 1130 или 1170??
    http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1170.htm

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)