×
Показано с 1 по 22 из 22
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Осторожно Горе-НДС к возмещению!!!

    Добрый вечер, помогите разобраться с НДС!!!
    30.12.10 Нам были перечслины д/с за товар, составили счет-фактуру на аванс и НДС соответственно с аванса заплатили в бюджет.
    12.01.11 Была реализация и НДС с аванса восстановился, чем испортил всю картину, т.е. реализаций было мало и НДС из-за этого получился к возмещению из бюджета.
    Помогите плз, что можно сделать чтобы не возмещать. Пожалуйста подробнее.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    НДС с аванса восстановился, чем испортил всю картину
    из-за этого не могли испортить картину. Вы же с реализации должны начислить НДС и в "худшем" случае общая сумма НДС сводиться к нулю.
    Творю, но за последствия не...

  3. #3
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Судя по всему, при реализации его не начислили , а к вычету приняли

  4. #4
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    вероятно
    Творю, но за последствия не...

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    из-за этого не могли испортить картину. Вы же с реализации должны начислить НДС и в "худшем" случае общая сумма НДС сводиться к нулю.
    Вот какие проводки были сделаны:
    30.12.10
    Дт51 - Кт62 субсчет «Авансы полученные»
    отражена сумма полученной предоплаты за товар
    Дт76 субсчет «НДС с авансов полученных» - Кт68 субсчет «Расчеты по НДС» начислен НДС с предоплаты
    И уплачена сумма 68 счета в бюджет
    12.01.11
    Дт62 субсчет «Расчеты с покупателями» - Кт90 субсчет «Выручка»
    отражена выручка от продажи товара
    Дт90 субсчет «Налог на добавленную стоимость» - Кт68 субсчет «Расчеты по НДС»
    начислен НДС с реализации;
    Дт62 субсчет «Авансы полученные» - Кт62 субсчет «Расчеты с покупателями»
    зачтен ранее полученный аванс;
    Дт68 субсчет «Расчеты по НДС» - Кт76 субсчет «НДС с авансов полученных»
    принят к вычету НДС, начисленный ранее с полученной предоплаты, вот.
    Что неправильно делаю((((

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, все правильно у вас по проводкам, но если это была единсвенная реализация, и были другие расходы, НДС по которым вы ставите к вычету, то и получается возмещение

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, все правильно у вас по проводкам, но если это была единсвенная реализация, и были другие расходы, НДС по которым вы ставите к вычету, то и получается возмещение
    Спасибо Январь, не было раходов кроме приобретение товаров,себе в убыток не торговали, а голову совсем сломала, не понимаю почему он к возмещению(((

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Скажите пжл, если я получила аванс в декабре 2010, и сумму НДС с этого аванса заплатила в 4 квартале, а товар для этой отгрузки и саму отгрузку совершили в 1 квартале 2011 года. То НДС я принимаю к вычету, начисленный ранее с полученной предоплаты, и из-за этого может получиться НДС к возмещению??? И как можно сделать, чтобы не возмещать его из бюджета?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, по суммам то посмотрите
    Получили аванс 118 руб. - НДС к уплате 18 руб.
    В следующем периоде отгрузили на 118 руб., НДС к уплате 18 руб.
    Приняли к вычету НДС с ранее полученного аванса - 18 руб.
    Имеем к уплате 0 руб.
    Но если вы еще товар купили, на 59 руб., где НДС к вычету 9 руб., то вот ваше возмещение и получается

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, по суммам то посмотрите
    Получили аванс 118 руб. - НДС к уплате 18 руб.
    В следующем периоде отгрузили на 118 руб., НДС к уплате 18 руб.
    Приняли к вычету НДС с ранее полученного аванса - 18 руб.
    Имеем к уплате 0 руб.
    Но если вы еще товар купили, на 59 руб., где НДС к вычету 9 руб., то вот ваше возмещение и получается
    Да, так и получается у меня, товар же на эту отгрузку купили в 1 квартале, вот он и лезет этот ндс(((
    А как сделать чтобы не показывать к возмещению? Убрать из расходов какую-нибудь с/ф? И можно ли тогда признать ее в расходах по налогу на прибыль?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Убрать из расходов какую-нибудь с/ф?
    Да, переложите счет-фактуру в следующий период. Товар только оприходуйте

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, переложите счет-фактуру в следующий период. Товар только оприходуйте
    а на каком основании я могу учеть счет-фактуру в другом квартале? Ведь переделывать даты не будут(((

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а на каком основании я могу учеть счет-фактуру в другом квартале?
    Если вы не получили его в текущем. Дата получения фиксируется в журнале учета полученных счетов-фактур

  14. #14
    Свободный художник
    Регистрация
    19.09.2006
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    10,026
    а на каком основании я могу учеть счет-фактуру в другом квартале?
    По НК у вас нет обязанности принимать вычет именно по дате счета-фактуры. Это вы можете сделать в течение трех лет с момента возникновения права на вычет. Судебная практика также исходит из этого
    Творю, но за последствия не...

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от AZ 2 Посмотреть сообщение
    По НК у вас нет обязанности принимать вычет именно по дате счета-фактуры. Это вы можете сделать в течение трех лет с момента возникновения права на вычет. Судебная практика также исходит из этого
    А надо ли это как то дополнительно оформлять документами, приказами или составить бух справку?
    И можно ли учесть приход товара по этой накладной, а накладную просто забить в 2 квартале, заранее спасибо. Помогите понять, а то эта тема для меня очень уж новая...

  16. #16
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    А надо ли это как то дополнительно оформлять документами, приказами или составить бух справку?
    нет
    И можно ли учесть приход товара по этой накладной,
    приход товара как раз и идет по накладной, а счет-фактура нужна для ндс

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    нет

    приход товара как раз и идет по накладной, а счет-фактура нужна для ндс
    Это понятно, я имел ввиу что можно ли учесть в расходах по налогу на прибыль поступление товара в 1 квартале, а счет-фактуру и следовательно вычет по ндс во 2 квартале?

  18. #18
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    расходах по налогу на прибыль поступление товара
    себестоимость товара списывается в момент отгрузки

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Еще вопрос, убрала галочку в поступлении товаров счет-фактура, в рез-те образовалось сальдо на счете 19 Так и должно быть?

  20. #20
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Светлана Качурина Посмотреть сообщение
    Спасибо большое!!!

  22. #22
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)