×
Страница 172 из 258 ПерваяПервая ... 72122162168169170171172173174175176182222 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,131 по 5,160 из 7735
  1. #5131
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от ип усн Посмотреть сообщение
    в пф отказываются принимать перс учет - говорят, должно быть 3 пачки: одна с кодом УСЕН с уплатой за прошлый год и две НР за этот. В 1С 8.1 я не вижу как можно сделать эту третью пачку УСЕН. У всех упрощенцев должна быть такая же ситуация, подскажите где в 1С что сделать чтобы эта третья пачка появилась???
    Похоже, ерунду городят ваши работнички ПФР. В нашем ПФР наоборот, сказали задолженность всю садить на НР. И в программе, например, ДОКУМЕНТЫ ПУ5 уже заложено автоматическое закрытие задолженности за прошлый год с категории УСЕН на категорию НР этого года. А программа вообще не пускает в создание этой категории НР в 2011 году.

  2. #5132
    Клерк
    Регистрация
    22.06.2007
    Адрес
    Мурманск
    Сообщений
    715
    [QUOTE=Strannic;53254922]Только тех, у кого изменились сведения и номер пачки ставить новый, чтобы номера файлов в ПФР не пересекались.


    Strannic, спасибо огромное. Номер пачки поставила след по счету.....
    но при тестировании выдает что-то про квартал.... типа не должно быть нулик.....

    первый раз корректирую....
    бух-бух-бух...,эх...

  3. #5133
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Надо еще учитывать, что и форма АДВ-6-2 имеет свой номер файла. И у нас теперь РСВ1 входит в общую нумерацию. Так что при выборе номера надо смотреть на номера в файлах. А при корректировке я выбирал например сейчас отчетный период - 01.01.2011-31.03.2011, а корректируемый отчетный период - 01.07.2010-31.12.2010 (т,е, не весь год выбираем, а корректируемое полугодие, т.е. 1 или 2 квартал)

  4. #5134
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    Вчера сдала отчет по одной организации. Вторую не приняли, т.к. в графе Уплачено я поставила суммы на уровне начислений. А надо было с учетом задолженности за предыдущий период. Тогда, само собой, Уплачено будет больше Начислено, ведь в Начислено задолженность не входит. А я понимала Начислено=Уплачено в самом что ни на есть прямом смысле Это я одна такая тупая?

  5. #5135
    Клерк Аватар для лукум
    Регистрация
    31.03.2004
    Сообщений
    71
    Если Вы в 1кв.2011г.платили долг по 2010г., то эта сумма тоже распределяется на всех сотрудников (работавших в 2010).
    У меня вопрос вот в чем: по уволенным в 2010 году мне надо занести в cзв-6-2 только уплату, а программа (1С ЗиК рел.309) не хочет подхватывать этих людей в отчет, т.к. у них нет стажа в 1 кв 2011г. Как обойти?

  6. #5136
    Аноним
    Гость
    что-то заклинило!!! помогите!!! если предприятие уплатило за прошлый год, то он ведь не включается в инд сведения за этот год? так ведь?

  7. #5137
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    что-то заклинило!!! помогите!!! если предприятие уплатило за прошлый год, то он ведь не включается в инд сведения за этот год? так ведь?
    Включается. Иначе чем же погасится прежняя неполнота уплаты на индивидуальном счёте застрахованного лица?

  8. #5138
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Bucom Посмотреть сообщение
    Включается. Иначе чем же погасится прежняя неполнота уплаты на индивидуальном счёте застрахованного лица?
    мы в прошлом году применяли УСН. а то, что коды разные, как быть: сейчас же код НР, а раньше был УСЕН.

  9. #5139
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    мы в прошлом году применяли УСН. а то, что коды разные, как быть: сейчас же код НР, а раньше был УСЕН.
    Уточняйте в своём ПФ. В Санкт-Петербурге доплата за прошлый год формируется в отдельную пачку без стажа и начислений. Но в других регионах, говорят, так не делают.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

  10. #5140
    Клерк Аватар для Маринка
    Регистрация
    23.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,357
    Что-то я запуталась со всеми изменениями
    Формы персучета за 1 квартал отличаются от тех, которые сдавали за год? РСВ-1 вроде новая, а эти формы? И что сдаем за 1 квартал по персучету?
    Я вас всех очень люблю!

  11. #5141
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от лукум Посмотреть сообщение
    Если Вы в 1кв.2011г.платили долг по 2010г., то эта сумма тоже распределяется на всех сотрудников (работавших в 2010).
    Это понятно. Процент уплаты 100. Но, если сумма уплаты при этом получается больше суммы начислений? Я ведь не поленилась, съездила предварительно в ПФ, зашла в кабинет, где народ занимается исключительно ИС, задала вопрос. И получила ответ - графа Уплачено не может быть больше графы Начислено. - Так с РСВ при этом не пойдет? - Да, не пойдет.
    А вчера мой отчет первым делом сравнили с РСВ и упрекнули, что оплата не сходится
    Последний раз редактировалось МышкаМышка; 16.04.2011 в 18:21.

  12. #5142
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    графа Уплачено не может быть больше графы Начислено
    Может.
    Не могла только в 1 полугодии 2010 года.
    А сейчас уж как-никак 2011 уже...

  13. #5143
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    Похоже, ерунду городят ваши работнички ПФР. В нашем ПФР наоборот, сказали задолженность всю садить на НР.
    Strannic, если не сектрет- какой у Вас регион? (интересуюсь для статистики)
    Просто жесть, по-моему, что в разных регионах разные ребования.

  14. #5144
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от МышкаМышка Посмотреть сообщение
    Это понятно. Процент уплаты 100. Но, если сумма уплаты при этом получается больше суммы начислений? Я ведь не поленилась, съездила предварительно в ПФ, зашла в кабинет, где народ занимается исключительно ИС, задала вопрос. И получила ответ - графа Уплачено не может быть больше графы Начислено. - Так с РСВ при этом не пойдет? - Да, не пойдет.
    А вчера мой отчет первым делом сравнили с РСВ и упрекнули, что оплата не сходится
    У нас Западная Сибирь...
    Я фигею в этом зоопарке под названием ПФР. В каждом регионе начальники изгаляются как хотят. Хотя чего тут непонятного... Если осталась задолженность за 2010 год, которую уплатили в 2011 г., то она включается в 2011 г. Если наоборот, была переплата в 2010 году, то она переходит на 2011 год и показывается в ИС 2011 года. При этом учитывается такой ньюанс, что начисление с 01.01.2010 г. по 31.03. 2011 г. не должна быть больше показанной за этот период уплаты за этот период и плюс переплата в 2010 году, переходящая в ИС 2011 года; или уплата задолженности за 2010 год. Причем в форме РСВ1 оплата четко указывается в периоды, как прошла по банку.
    Последний раз редактировалось Strannic; 16.04.2011 в 20:27.

  15. #5145
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    У нас Западная Сибирь...
    Я фигею в этом зоопарке под названием ПФР.
    У нас - Восточная.
    Но я фигею тоже
    Главное, я сначала сделала с переплатой, т.е. учитывая погашение задолженности за 2010. Потом начиталась про уплачено=начислено и поперлась вопросы задавать, потом переделывать. У меня еще УСЕН был в прошлом году, поставила НР - возможно, в пн. выяснится, что УСЕН тоже отдельной пачкой надо было делать

  16. #5146
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    Если Вы в 1кв.2011г.платили долг по 2010г., то эта сумма тоже распределяется на всех сотрудников (работавших в 2010).
    У меня вопрос вот в чем: по уволенным в 2010 году мне надо занести в cзв-6-2 только уплату, а программа (1С ЗиК рел.309) не хочет подхватывать этих людей в отчет, т.к. у них нет стажа в 1 кв 2011г. Как обойти?
    А у меня как раз этих сотрудников подхватывает в 309 релизе, в графе начислено ставит 0, а при проверке Checkxml выдает ошибку, что графа "Начислено" должна быть > 0 и по электронке приходит отрицательный протокол с этой же ошибкой...
    С уважением, Катя_Н

  17. #5147
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    при проверке Checkxml выдает ошибку,
    Ошибку? Может предупреждение?
    Предупреждение игнорируем.

  18. #5148
    Клерк
    Регистрация
    27.05.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    202
    Спасибо. Я, конечно, еще посмотрю...попробую повторно отправить...
    За 2010 у меня нулевки по другой организации проходили, а теперь отрицательный протокол и такая же формулировка "графа Начислено должна быть > 0..."
    С уважением, Катя_Н

  19. #5149
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от МышкаМышка Посмотреть сообщение
    Главное, я сначала сделала с переплатой, т.е. учитывая погашение задолженности за 2010. Потом начиталась про уплачено=начислено и поперлась вопросы задавать, потом переделывать. У меня еще УСЕН был в прошлом году, поставила НР - возможно, в пн. выяснится, что УСЕН тоже отдельной пачкой надо было делать
    В нашей ПФР мне четко сказали:
    Был на УСЕН - теперь все сади на НР. РСВ1 код тарифа = 51. И всю оплаты в РСВ1 показывать по факту, а в ИС ПФР - уплаченную с 01.01.2011 по 31.03.2011, но учитывать, что переплаты в целом в ИС по отдельным работникам, начиная с 01.01.2010 не может быть. А если была переплата в 2010 году, показывать ее в 2011 г., но опять таки с ограничением, что общая уплата на работника с 01.01.2010 по 31.03.2011 не может быть больше, чем начисления за эти периоды.

  20. #5150
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    .
    Последний раз редактировалось МышкаМышка; 16.04.2011 в 21:32.

  21. #5151
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    В нашей ПФР мне четко сказали:
    Был на УСЕН - теперь все сади на НР. РСВ1 код тарифа = 51.
    Я насчет РСВ звонила в наш ПФ. Сказали, ставьте НР и код тарифа 01
    Все к черту, ставлю уплату по факту, ну и настраиваюсь, что еще пару раз придется сходить из-за кодов.

  22. #5152
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от МышкаМышка Посмотреть сообщение
    К черту все, ставлю уплату по факту.
    Ну и настраиваюсь, что еще пару раз придется сходить из-за кодов.
    Но учесть, что в ИС ПФР в целом уплата не может быть больше, чем начислено начиная с периода 01.01.2010.
    А в РСВ1 код = 01 - для ОСНО, и = 051 для УСН и ЕНВД. А если не так, то в вашей ПФР сидят - кто???...

  23. #5153
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    А в РСВ1 код = 01 - для ОСНО, и = 051 для УСН и ЕНВД. А если не так, то в вашей ПФР сидят - кто???...
    Нац. кадры (Якутск)

  24. #5154
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2008
    Сообщений
    47
    Спасибо, Strannic, сделаю в двух экземплярах, в одном поставлю код 051.
    С волками жить, как грицца...

  25. #5155
    Модератор Аватар для бух2007
    Регистрация
    05.04.2007
    Сообщений
    34,886
    В нашей ПФР мне четко сказали:
    Был на УСЕН - теперь все сади на НР. РСВ1 код тарифа = 51. И всю оплаты в РСВ1 показывать по факту, а в ИС ПФР - уплаченную с 01.01.2011 по 31.03.2011, но учитывать, что переплаты в целом в ИС по отдельным работникам, начиная с 01.01.2010 не может быть. А если была переплата в 2010 году, показывать ее в 2011 г., но опять таки с ограничением, что общая уплата на работника с 01.01.2010 по 31.03.2011 не может быть больше, чем начисления за эти периоды.
    Strannic, я целиком и полностью согласна с вашим ПФР. Почему в Питере и иже с ним мыслят по-другому - мне не понятно.
    Какой может быть УСЕН, если он почил в лету? Ни одна проверочная программа его не пропускает. Еще ни разу я не сдавала отчет с красной ошибкой. У меня в голове не укладывается, что эта краснота может устроить ПФР.

  26. #5156
    Клерк
    Регистрация
    15.10.2009
    Адрес
    Дальний
    Сообщений
    1
    ПОМОГИТЕ разобраться. выдает такую ошибку...
    №2
    ***Ошибка при проверке 1-го документа ОПИСЬ_СВЕДЕНИЙ_ПЕРЕДАВАЕМЫХ_СТРАХОВАТЕЛЕМ по схеме...
    Причина-Нарушено ограничение на минимально допустимую длину.
    Длина текстового содержимого элемента <КодКатегории> меньше величины, минимально допустимой для данного элемента.
    Источник <КодКатегории></КодКатегории>
    Строка 80
    Позиция 19

    Что это может быть???

  27. #5157
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от бух2007 Посмотреть сообщение
    Strannic, я целиком и полностью согласна с вашим ПФР. Почему в Питере и иже с ним мыслят по-другому - мне не понятно.
    Объясняю. В разных отделениях по-разному подходят к учёту уплаченных сумм. Где-то их учёт по категориям имеет значение, где-то - нет. Отсюда и разница в подходах. Центр говорил, что ему категория уплаты не важна, если суммы в норме. Но до центра есть ещё и местная самодеятельность - в т. ч. для учёта и контроля уплат.
    С уважением,
    Виктор

  28. #5158
    Аноним
    Гость
    А у меня другая засада... У нас упрощенка пониженный тариф. Делаю в проге Документы ПУ 5. Вручную забила все начисления (12 и 6%) в ИС, в РСВшке ставлю категорию 07-ПНЭД.
    Проверяю программой CheckXml-UFA - ругается, пишет "неправильно начислены взносы"... Вот что мне делать?

  29. #5159
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2009
    Сообщений
    49
    подскажите, если сотрудница находится в отпуске за ребенком до 1,5 лет, нужно ли ее заводить в программу? потому что начислений нет, а при проверке выдается предупреждение
    №2 [ФИО]: ХИЗНИЧЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА # 042-414-058 08
    !!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" элемент <Начислено>, скорее всего, должен быть указан (отличен от нуля). это по форме СЗВ-6-1
    №2
    !!!20: Предупреждение по 1-му блоку <СведенияОбИсходныхСведениях>. Значение элемента <Начислено> блока <СуммаВзносовНаСтраховую> должно быть отлично от нуля. это по форме АДВ-6-2

  30. #5160
    Клерк Аватар для Натали Б
    Регистрация
    20.08.2002
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,772
    Цитата Сообщение от kve082 Посмотреть сообщение
    подскажите, если сотрудница находится в отпуске за ребенком до 1,5 лет, нужно ли ее заводить в программу? потому что начислений нет, а при проверке выдается предупреждение
    №2 [ФИО]: ХИЗНИЧЕНКО ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА # 042-414-058 08
    !!!20: Предупреждение по блоку <СуммаВзносовНаСтраховую>. Для типа сведений "ИСХОДНАЯ" элемент <Начислено>, скорее всего, должен быть указан (отличен от нуля). это по форме СЗВ-6-1
    №2
    !!!20: Предупреждение по 1-му блоку <СведенияОбИсходныхСведениях>. Значение элемента <Начислено> блока <СуммаВзносовНаСтраховую> должно быть отлично от нуля. это по форме АДВ-6-2

    Вводить нужно с параметром ДЕТИ и "стажем" 01.01.2011-31.03.2011

    Предупреждение - не ошибка.
    Помогаю, чем могу.
    За спасибо - спасибо.

Страница 172 из 258 ПерваяПервая ... 72122162168169170171172173174175176182222 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3)