Галава германа;
Спасибо за ответы и помощь![]()
добрый день. У меня вопрос по заполнению титульного листа УСНО.
где можно узнать код по месту нахождения(учета)
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ИП на УСН "доходы-расходы".
Декларация за 2010 год:
стр.030 33692
стр.040 17766
стр.050 18865
Сумма исчисленного за год налога 16203
Правильно ли получается в стр.070 2662, т.е. налог к уменьшению? Может ли такое быть при доходы-расходы?
И еще вопрос: авансы мы, так получилось, не платили. Если сейчас мы заплатим сумму налога, исчисленного за год, т.е. 16203, должны ли мы будем доплатить 17489 (недоплаченную сумму аванса за 1 кв.) или обойдемся только пеней?
Заранее благодарю за ответ
[QUOTE=echinaceabel;53240919]Cohab,
Минимальный налог платится полностью - переплату между суммой уплаченного минимального налога и суммой уплаченных авансовых платежей вы учтете в расходах в следующем налоговом периодЕ
Здравствуйте! Разве обязательно платить минимальный налог полностью? В прошлом году была аналогичная ситуация, я вместе с декларацией подавала заявление о переносе авансовых платежей на КБК минимального налога, а сама добивала разницу. Пример заявления был на этом форуме. Скажите, что-то изменилось по этому поводу? (минимальный налог получается значительный и очень накладно ждать когда они его вернут)
Помогите, пожалуйста с декларацией (ИП УСН Доходы 6%). Нужна помощь в заполнении строк 030, 040, 050, 060 и 070. Строки: 210 = 508662р., 240 = 508662р., 260 = 30520р., 280 = 12003р.. Все взносы оплатил 27 сентября 2010г. целиком. Доходы за 1 квартал = 68993р.50к., 2 квартал = 11444р.50к., 3 квартал = 44779р., 4 квартал = 383445р. Платежи в налоговую сделал так же 27 сентября 4128-81р. и 680,91р. (почему-то так рассчитал на тот момент). Заранее спасибо.
у меня получается так:
030-4140р.
040-4827р.
050-7514р.
060-11003р.
070-?
вроде как:
68 993,50 + 11 444,50 = 80 438
804,38 * 6 = 4 826,28 --> 4 826
если оплатили взносы в сентябре, то050-7514р.
7 514 - 50% = 3 757
050: 3 757
а что вы хотите от 070?060-11003р.
070-?
заполняется или 060 или 070, см. комментарий к ним.
* если ставить в строке 050: 3 757,
то 060: 30 520 - 12 003 - 3 757 = 14 760
Должны заплатить всего 18517 = 4140+686-1069+14760подскажите тогда сколько я должен буду заплатить теперь (30520-12003-4128,81-680,91)?
Заплатили 4809.72 = 4128.81+680.91
Доплатить 13707.28
По итогам 1 кв 4140, полугодия 686, 9 месяцев 0, года 14760-1069и как надо было платить должным образом (так на будущее)?
Большое спасибо за помощь!!!
галава германа, меня тоже очень смущает этот совсем не нарастающий налог... Помогите разобраться, пожалуйста.вы ничего не путаете?! налог считается нарастающим
итогом (за квартал, за полугодие, ...), а не поквартально
у вас в строке 040: [доходы за полугодие] - [расходы за полугодие] * 15% ?
Цифры вот какие:
1кв дох. 372400 - расх.35484 = 336916*10%=33692
полуг. дох. 464400 - расх.286741 = 177659*10%=17766
9мес дох. 533400 - расх.344750 = 188650*10%=18865
год дох. 581400 - расх.419372 = 162028*10%=16203
Региональная ставка налога 10%
Последний раз редактировалось Леди Л; 20.04.2011 в 09:16.
галава германа, спасибо большое!
Я не понимаю, как так получается
И вычетается сумма фикс. взносов в ПФ (12003 р) и на 50% уменьшается налог? Я всегда только вычитала сумму взносов.
Т.е., например, (по прошлой декларации) за год исчисленный налог (стр 260) - 51666 руб, уплаченные взносы (стр 280) - 7274 руб, 9 месяцев (стр 050) - 36315 руб (считала по нарастающей). Получается строка 060: 51666-7274-36315=8077руб. Или я неправильно считала? Я совершенно далеко от этой темы, вот и пытаюсь разобраться, каждый год по новой, приходится вспоминать, как это заполняется.
вопрос в том, указана ли сумма 36 315 в строке 050 за минусом взносов, или нет,
если нет, то:
1. если вы уплатили взносы 7 274 после уплаты 'аванса' за 9 месяцев, то:
по итогам 9 месяцев уплатили: 36 315
всего за налоговый период накапало: 51 666
и уплатить за год надо:
51 666 (всего) - 36 315 (уже уплаченных) - 7 274 (взносов за год) = 8 077
2. если вы платили взносы, например, каждый квартал по 1 819, то:
по итогам 9 месяцев в строке 050 было бы: 36 315 - 5 456 (взносы за 9 мес) = 30 859
и тогда к уплате было бы:
51 666 (всего) - 30 859 (уже уплаченных) - 7 274 (взносов за год) = 13 533
* разницу 13 533 - 8 077 = 5 456
в первом варианте вы платите по итогам 9 месяцев,
а во втором - по итогам года
...
отсюда и:
галава германа, спасибо!
Я поняла вроде, хотя мне всё равно сложно вникнуть в подсчеты именно поквартальных взносов и их учета потом в годовой декларации, тут я точно запутаюсь быстро. НО главное, что я поняла, что считала всё правильноВзносы в ПФ я плачу разом за год в декабре.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, что указывать в графе количество листов приложений?
Есть ли какой-то документ на этот счет?
enacharkin, Инструкция что ли?!
Нет.
В инструкции все это расплывчато.
Раньше было конкретно - количество листов документов подтверждающих доходы, расходы, уплату страховых взносов.
А сейчас, что указывать?
Вопрос как раз в том - надо прикладывать или не надо ?
В налоговой говорят, что не надо.
А есть ли какой-то документ на этот счет?
Т.е. документально это никак не отрегулировано и все основано на понятиях - потребовали (не потребовали).
Например - надо подтверждать, что я уплатил страховые взносы, и на эту сумму уменьшил налог?
Эту тему просматривают: 5 (пользователей: 0 , гостей: 5)