×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 32
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195

    Вопросы про НДС и НДФЛ.

    в 2010 году я была ИП на ОСНО без работников Москва

    1/ я оплатила НДС 18% с суммы дохода
    потом НДФЛ 13% с суммы (доход минус НДС)

    Верно ли это?
    Вопрос возник, т.к. я должна заполнить отчетность по НДФЛ и можно ли считать НДС вычетом ?
    2/Действительно ли что налогооблагается именно ДОХОД ( это для отчетности по НДС) при условии ИП на ОСНО без работников Москва.

    Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    я оплатила НДС 18% с суммы дохода
    А что, никаких расходов у Вас не было?
    2/Действительно ли что налогооблагается именно ДОХОД
    нет, НДС считается вообще не так, как Вы думаете

  3. #3
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    Налоговая база по НДС в вашем случае это и есть ваш доход, а именно, ваша выручка за вычетом суммы НДС, которую можно рассчитать путем применения производной ставки НДС (выручка *18/118 (может быть и 10/110)).
    В декларации по НДС вы укажете не сумму выручки, а сумму дохода (т.е. выручку за вычетом рассчитанной суммы НДС).
    Такая же сумма у вас будет отражаться в налоговой декларации по НДФЛ в качестве дохода от предпринимательской деятельности.
    Не путайте выручку с доходом (сумма НДС в доход не включается).
    А сумма НДС к уплате уменьшается на сумму НДС, включенную в ваши расходы.
    Это упрощенное пояснение к вашему вопросу.
    Хотя на самом деле, вы должны были исчислять цену реализуемых товаров (работ,услуг) изначально по прямой ставке - 18% (10%) (см. п.1 ст. 154 НК РФ - "Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,... и без включения в них налога.")
    Последний раз редактировалось echinaceabel; 27.04.2011 в 11:44.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата:
    А что, никаких расходов у Вас не было?

    = нет

    Цитата:
    2/Действительно ли что налогооблагается именно ДОХОД

    нет, НДС считается вообще не так, как Вы думаете

    = у меня расходов не было, так что размер НДС однозначно понятен.

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Да нет, похоже не однозначно. Расскажите, как Вы его считали?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    Налоговая база по НДС в вашем случае это и есть ваш доход, а именно, ваша выручка за вычетом суммы НДС, которую можно рассчитать путем применения производной ставки НДС (выручка *18/118 (может быть и 10/110)).
    В декларации по НДС вы укажете не сумму выручки, а сумму дохода (т.е. выручку за вычетом рассчитанной суммы НДС).
    Такая же сумма у вас будет отражаться в налоговой декларации по НДФЛ в качестве дохода от предпринимательской деятельности.
    Не путайте выручку с доходом (сумма НДС в доход не включается).
    А сумма НДС к уплате уменьшается на сумму НДС, включенную в ваши расходы.
    Это упрощенное пояснение к вашему вопросу.
    Хотя на самом деле, вы должны были исчислять цену реализуемых товаров (работ,услуг) изначально по прямой ставке - 18% (10%) (см. п.1 ст. 154 НК РФ - "Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,... и без включения в них налога.")
    супер, кажется все проясняется

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Да нет, похоже не однозначно. Расскажите, как Вы его считали?
    мне выплатили 40382 руб.

    ндс 6160
    ндфл 4449

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Ну вообщем правильно

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    Налоговая база по НДС в вашем случае это и есть ваш доход, а именно, ваша выручка за вычетом суммы НДС, которую можно рассчитать путем применения производной ставки НДС (выручка *18/118 (может быть и 10/110)).
    В декларации по НДС вы укажете не сумму выручки, а сумму дохода (т.е. выручку за вычетом рассчитанной суммы НДС).
    Такая же сумма у вас будет отражаться в налоговой декларации по НДФЛ в качестве дохода от предпринимательской деятельности.
    Не путайте выручку с доходом (сумма НДС в доход не включается).
    А сумма НДС к уплате уменьшается на сумму НДС, включенную в ваши расходы.
    Это упрощенное пояснение к вашему вопросу.
    Хотя на самом деле, вы должны были исчислять цену реализуемых товаров (работ,услуг) изначально по прямой ставке - 18% (10%) (см. п.1 ст. 154 НК РФ - "Налоговая база при реализации налогоплательщиком товаров (работ, услуг), если иное не предусмотрено настоящей статьей, определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен,... и без включения в них налога.")
    таки объект налогообложения - Выручка чтоли? ( заполняю КДиР)

  10. #10
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,,
    В вашем случае в КДИР вы заполните только в разд. I табл. 1-6А, табл.1-7А, и в разд. VI табл. 6-1.
    В табл. 1-6А и 1-7А вы заполните только гр. 15,16,17,18,20,21.
    Причем гр. 21 будет совпадать с гр.16 (выручка без НДС).
    Раздел. VI табл. 1-7А (здесь формируются показатели, которые вы занесете в декларацию по НДФЛ) - стр. 1 - ваш доход (он равен гр.16 табл. 1-7А) - это выручка за вычетом НДС.
    таки объект налогообложения - Выручка чтоли? ( заполняю КДиР)
    Объект налогообложения для НДС и НДФЛ (только в вашем случае) - выручка без НДС (гр. 16 табл. 1-7А и стр. 1 табл. 6-1 Разд. VI КДиР).

  11. #11
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    Кстати у вас есть право уменьшить свой доход от предпринимательской деятельности на сумму профессиональных вычетов - абз. 4 п.1 ст. 221 НК РФ - "Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20 процентов общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности."

    Тогда НДФЛ будет в вашем случае 3559.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    Кстати у вас есть право уменьшить свой доход от предпринимательской деятельности на сумму профессиональных вычетов - абз. 4 п.1 ст. 221 НК РФ - "Если налогоплательщики не в состоянии документально подтвердить свои расходы, связанные с деятельностью в качестве индивидуальных предпринимателей, профессиональный налоговый вычет производится в размере 20 процентов общей суммы доходов, полученной индивидуальным предпринимателем от предпринимательской деятельности."

    Тогда НДФЛ будет в вашем случае 3559.

    echinaceabel - спасибо вам большущееее вы просто меня вытащили за уши из этой кучи информации)

    кстати , вы случаем не знаете, тут отчет по НДФЛ нужно сдать до 30 апреля, а 30 как раз приходится на субботу. Правильно ли я понимаю, что 30 переносится на 2 мая?

  13. #13
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    На 3 мая (2- выходной из-за переноса 1, которое приходится на воскресенье).

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    На 3 мая (2- выходной из-за переноса 1, которое приходится на воскресенье).
    НА САМОМ ДЕЛЕ ТАК И ИМЕЛА ВВИДУ

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,,
    В вашем случае в КДИР вы заполните только в разд. I табл. 1-6А, табл.1-7А, и в разд. VI табл. 6-1.
    В табл. 1-6А и 1-7А вы заполните только гр. 15,16,17,18,20,21.
    Причем гр. 21 будет совпадать с гр.16 (выручка без НДС).
    Раздел. VI табл. 1-7А (здесь формируются показатели, которые вы занесете в декларацию по НДФЛ) - стр. 1 - ваш доход (он равен гр.16 табл. 1-7А) - это выручка за вычетом НДС.
    у меня совершенно другая форма , и нет таких таблиц ( которые вы указываете, у меня она еще с 2008 года. Подскажите где взять новую форму.

  16. #16
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    Вы меня прямо в ступор вогнали своим вопросом, а у вас вообще как называется книга? и ОСНО ли у вас?

    Форма КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ утверждена совместным приказом Минфина РФ N 86н и Министерством РФ по налогам и сборам N БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 года (и с тех пор она не менялась, изменения были внесены в сам порядок ее ведения решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2010 N ВАС-9939/10).

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    Вы меня прямо в ступор вогнали своим вопросом, а у вас вообще как называется книга? и ОСНО ли у вас?

    Форма КНИГИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ утверждена совместным приказом Минфина РФ N 86н и Министерством РФ по налогам и сборам N БГ-3-04/430 от 13 августа 2002 года (и с тех пор она не менялась, изменения были внесены в сам порядок ее ведения решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 08.10.2010 N ВАС-9939/10).
    у меня ОСНО была в 2010 году. со мной ктото поделился этой книгой в эксель. Другую пока не нашла.

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    Вы меня прямо в ступор вогнали своим вопросом, а у вас вообще как называется книга? и ОСНО ли у вас?
    взяла отсюда http://www.klerk.ru/blank/124055/

  19. #19
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    NaRu, это книга поУСН, зачем Вы её заполняете за 2010 год, у Вас же было ОСНО?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    NaRu, это книга поУСН, зачем Вы её заполняете за 2010 год, у Вас же было ОСНО?

    вы можете мне подсказать где эту форму найти?
    с таким названием как вы мне написали я не нашла в интернете форму. (

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    NaRu, это книга поУСН, зачем Вы её заполняете за 2010 год, у Вас же было ОСНО?
    НАШЛА, ТАМЖЕ

  22. #22
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    Ссылка на косультант, в приказе найдете саму форму и сохраните ее в excel:
    http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...134;dst=100008

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,,
    В вашем случае в КДИР вы заполните только в разд. I табл. 1-6А, табл.1-7А, и в разд. VI табл. 6-1.
    В табл. 1-6А и 1-7А вы заполните только гр. 15,16,17,18,20,21.
    Причем гр. 21 будет совпадать с гр.16 (выручка без НДС).
    Раздел. VI табл. 1-7А (здесь формируются показатели, которые вы занесете в декларацию по НДФЛ) - стр. 1 - ваш доход (он равен гр.16 табл. 1-7А) - это выручка за вычетом НДС.

    Объект налогообложения для НДС и НДФЛ (только в вашем случае) - выручка без НДС (гр. 16 табл. 1-7А и стр. 1 табл. 6-1 Разд. VI КДиР).
    заполняю Таблица № 1-6А ( раздел 1) смущает столбец 17 , зачем там указан размер ндс 20 % или 10% - он же 18

  24. #24
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    заполняю Таблица № 1-6А ( раздел 1) смущает столбец 17 , зачем там указан размер ндс 20 % или 10% - он же 18
    Вы учитывайте, что форма книги была утверждена в 2002 году, теперь вместо 20% ставьте 18%, а 10% - есть такая ставка для некоторых видов товаров и т.п.
    В вашем случае - это 18%.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,,
    В вашем случае в КДИР вы заполните только в разд. I табл. 1-6А, табл.1-7А, и в разд. VI табл. 6-1.
    В табл. 1-6А и 1-7А вы заполните только гр. 15,16,17,18,20,21.
    Причем гр. 21 будет совпадать с гр.16 (выручка без НДС).
    Раздел. VI табл. 1-7А (здесь формируются показатели, которые вы занесете в декларацию по НДФЛ) - стр. 1 - ваш доход (он равен гр.16 табл. 1-7А) - это выручка за вычетом НДС.

    Объект налогообложения для НДС и НДФЛ (только в вашем случае) - выручка без НДС (гр. 16 табл. 1-7А и стр. 1 табл. 6-1 Разд. VI КДиР).

    только что звонила в налоговую, где мне сообщили, что эту КДИР для ИП ( ОСНО без работников) не надо сдавать!

  26. #26
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    NaRu, правильно, сдавать не надо, а вот подписывать надо

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    NaRu, правильно, сдавать не надо, а вот подписывать надо
    хорошо, а какой крайний срок? для подписи?

  28. #28
    Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    NaRu,
    При сдаче 3-НДФЛ - КДиР сдавать не надо, но вести -то положено...

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    28.08.2010
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от echinaceabel Посмотреть сообщение
    NaRu,
    При сдаче 3-НДФЛ - КДиР сдавать не надо, но вести -то положено...
    ладно, хорошо, а какой крайний срок подписи КДИР за 2010 год ( для ИП на ОСНО без работников)??

  30. #30
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не установлен срок подписания

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)