×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.06.2008
    Сообщений
    20

    Проводки агента по НДС (НДС за свой счет)

    Коллеги, добрый вечер!

    В контракте с иностранным поставщиком (услуги) указана сумма сделки 10000 евро, а также то, что эта сумма причитается к уплате поставщику, а все налоги (НДС) заказчик платит сверх неё.
    Раньше, когда НДС не разрешали принимать к вычету, его относили на счет 91.2. А теперь не пойму - правильно ли я отразила по проводкам (для удобства в евро):
    Д20 К60 10000 - акт поставщика
    Д60 К51 10000 - оплатили счет поставщику
    Д68.2 К51 1800 - оплатили сверх суммы акта НДС
    Д76 К68.2 1800 - начисли НДС за иностранного поставщика (запись в книге продаж)
    Д68.2 К76 1800 - приняли к вычету уплаченный НДС (запись в книге покупок)
    Т.е. вообще мимо 91 счета? А как же понятие "НДС за свой счет"? Или проводки не верны?

    Заранее спасибо за ответ.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Консультант Аватар для Поли
    Регистрация
    03.05.2006
    Адрес
    Москва-Минск
    Сообщений
    642
    Ваши проводки верны. Это и есть "за свой (Ваш) счет", т.к. иностранный постащик полностью получает свои деньги.
    Get busy living or get busy dying. Andy Dufresne.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    А с/ф мы должны сами выписать? И еще вопрос: какими документами оформляются две последние операции в 1С 8.2,чтобы суммы по НДС попали в книжки покупок и продаж?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Ответьте кто-нибудь,плиз,на последний вопрос.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    Цитата Сообщение от anmazurova Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый вечер!

    В контракте с иностранным поставщиком (услуги) указана сумма сделки 10000 евро, а также то, что эта сумма причитается к уплате поставщику, а все налоги (НДС) заказчик платит сверх неё.
    Раньше, когда НДС не разрешали принимать к вычету, его относили на счет 91.2. А теперь не пойму - правильно ли я отразила по проводкам (для удобства в евро):
    Д20 К60 10000 - акт поставщика
    Д60 К51 10000 - оплатили счет поставщику
    Д68.2 К51 1800 - оплатили сверх суммы акта НДС
    Д76 К68.2 1800 - начисли НДС за иностранного поставщика (запись в книге продаж)
    Д68.2 К76 1800 - приняли к вычету уплаченный НДС (запись в книге покупок)
    Т.е. вообще мимо 91 счета? А как же понятие "НДС за свой счет"? Или проводки не верны?

    Заранее спасибо за ответ.
    Может -76-68 начисляется сч/ф выданым на аванс(в валюте) на дату оплаты?Было у меня так.Не помню, как закрывать 76 в этом случае.Ведь по дебету 68 уже есть проводка :68-51.Может кто-то еще подскажет.Тоже стало интересно.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    23.09.2010
    Сообщений
    1,561
    Вместо 76 можно применять отдельный субсчет счета 19

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    нашла вот такие проводки в случае удержания ндс из выручки у иностранного лица:

    44-60
    19-60 нач ндс за иностр.лицо
    60-68 удержан ндс за ино лицо
    60-52 погашена задолж-ть перед ино лицом
    68-51 перечислен ндс в бюджет
    68-19 принят ндс к вычету

    Может поможет?Ведь возможно либо за его счет -из суммы выручки или сверх договора. А на практике -вспомнила про ндс , когда уже платить надо было.То есть в контракте никак не прописан был этот момент...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    17.06.2009
    Адрес
    Самара
    Сообщений
    1,268
    ДА! с 19 счетом все классно получается!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Проводку 60-68 ручной операцией проводить?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    А можно поподробней,ведь оплата в евро,а перечисление налога в рублях и возникают разницы.Пример:акт от инопоставщика на 100 евро от 30.04.11.Перевели валюту (100 евро) и НДС 718 руб (18 евро*39,8889 курс на 20.05.11 )сегодня.Какими документами и датами отражать проводки.Заранее спасибо.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Ответьте кто-нибудь,уважаемые клерки.

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    ведь оплата в евро,а перечисление налога в рублях и возникают разницы
    Возникают. И что? 20.05. переоцениваете задолженность в 100 евро, отражаете курсовую разницу.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    213
    Тоня,спасибо,но хотелось бы получить ответ на все вопросы более подробно.
    Вот на этот,например.
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А с/ф мы должны сами выписать? И еще вопрос: какими документами оформляются две последние операции в 1С 8.2,чтобы суммы по НДС попали в книжки покупок и продаж?
    Если должны сами выписывать себе с/ф,то что там указывать?На какую сумму ? и т.д по всем вопросам,а не отписки,типа " И что?"

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)