×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16

    сообщение из налоговой

    Всем здравствуйте! прошу помочь мне разобраться....

    из налоговой пришло сообщение о выявленных расхождениях за 2010 г.
    1) расхождение выручки в налоговой и бухгалтерской отчетности:
    - налог на прибыль 240158700
    - Форма № 2 240158000
    - НДС 240738313
    2) расхождение налогооблагаемой базы отраженной:
    - стр 2-120 налог на прибыль 386000
    - стр 140-3 по Форме 2 332133

    спасибо заранее
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Так есть у вас эти расхождения? Чем вызваны?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    да расхождения есть между формой 2 и прибылью - это округление,
    а если сравнивать с формой НДС, то у меня разница идет на авансы начисленные.

    второй пункт тоже не совпадает...

    я просто запуталась, поэтому прошу совета со стороны

    и никак не могу сообразить как мне налоговой ответить на это письмо

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    да расхождения есть между формой 2 и прибылью - это округление,
    Если 240 158 700 округлить, то 240 159 получится, а у вас 240 158
    а если сравнивать с формой НДС, то у меня разница идет на авансы начисленные.
    А в какой строке декларации авансы указали?
    второй пункт тоже не совпадает...
    Не совпадает что с чем?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Я бы так сделал:
    написал бы свои значения указанных показателей и объяснил причину расхождений.
    А для начала проверил бы, откуда у них такие цифры (если они отличаются от Ваших).

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если 240 158 700 округлить, то 240 159 получится, а у вас 240 158

    А в какой строке декларации авансы указали?

    Не совпадает что с чем?
    да правильно, получается мне надо исправить форму 2 до 240 159..

    авансы указала в стр. 070 декларации НДС

    не совпадают прибыль в декларации и в форме 2

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    Я бы так сделал:
    написал бы свои значения указанных показателей и объяснил причину расхождений.
    А для начала проверил бы, откуда у них такие цифры (если они отличаются от Ваших).

    все правильно, я поэтому сегодня к ним и ездила, но там дан ответ," Все цифры должны быть одинаковы!..."

    и сейчас я никак не могу сообразить в чем мои ошибки

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    да правильно, получается мне надо исправить форму 2 до 240 159..
    В пояснениях напишите, что ошибка по форме 2 из-за округлений, а прибыть вся из себя правильная
    авансы указала в стр. 070 декларации НДС
    Т.е. выручка из суммы строк 010 деклараций по НДС за 2010 с декларацией по прибыли совпадает? Тогда не понятно, чего хотят. Так и напишите, что всё правильно.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение

    Т.е. выручка из суммы строк 010 деклараций по НДС за 2010 с декларацией по прибыли совпадает? Тогда не понятно, чего хотят. Так и напишите, что всё правильно.
    увы нет не совпадает общая сумма по НДС 240 738 313

    а прибыль 240 158 774

    и я никак не могу понять

    при этом я перепровела всю базу 1С...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Ирина 2011 Посмотреть сообщение
    но там дан ответ," Все цифры должны быть одинаковы!..."
    Если они имеют ввиду, что и в БУ и в НУ эти показатели должны обязательно совпадать, то - это их фантазии. Если Вы можете объяснить расхождения, то нет проблем. Я каждый квартал такие объяснения даю

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    увы нет не совпадает общая сумма по НДС 240 738 313

    а прибыль 240 158 774
    Может была какая-нибудь безвозмездная передача или что-то еще подобное?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ирина 2011, ищите период, в каком расхождение пошло прибыли и НДС и по какой операции. Может, так и надо, а может и ошибка...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Январь и Сергей А.В. спасибо что откликнулись...

    я сейчас проверю еще раз 2010 год, я вспомнила в прошлом ноябре у меня восстанавливали базу программисты, наверное там и ошибка...буду искать.

    еще раз спасибо

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Всем здравствуйте.
    я продолжу свою тему сверяла вчера весь год, и нашла свою разницу..между декларацией НДС и прибылью... у меня это возвраты от поставщиков и покупателей...

    это правильно или нет, могу ли я написать ответ налоговой про возвраты...

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    это возвраты от поставщиков и покупателей...
    Возвраты как проводили? Вообще при любом варианте не должны разниц в выручке порождать

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    возврат от покупателей на основании накладной в 1С
    1 90.2.1 41.4 -4,237.40
    2 Н07.05 Н02.02.1 -4,237.40 НУ
    3 Н06.04 -5,423.73 "Сторнирование выручки :НУ
    4 62.1 90.1.1 -6,400.00 "Сторнируем выручку :ТВ
    5 90.3 19.3 -976.27 "Выделен НДС :ТВ
    6 ЗПК.20.Б 5,423.73 "Данные для автоматического учета НДС :АВ
    7 ЗПК.20.Н 976.27 "Данные для автоматического учета НДС :АВ

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    возврат поставщику
    1 76.2 41.4 177,118.64
    2 Н02.02.1 -177,118.64

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Возвраты как проводили? Вообще при любом варианте не должны разниц в выручке порождать
    согласна , я о возвратах в последнею очередь подумала

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    5 90.3 19.3 -976.27 "Выделен НДС :ТВ
    Вот эта проводка вам странной не кажется?
    Вы когда НДС при реализации начисляете, то делаете 90.3 - 68.2
    Так почему же при сторнировании возникает 19-й счет?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Вы когда НДС при реализации начисляете, то делаете 90.3 - 68.2
    да


    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Так почему же при сторнировании возникает 19-й счет?
    при возврате от покупателя формируется проводка 90.3-19.3
    в конце месяца при формировании книги покупок 68.2-19.3

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ирина 2011, вы сторнировали выручку, сооответственно и для целей НДС, и для прибыли выручка должна была уменьшиться на одинаковую сумму
    Вы должны были сторнировать НДС от этой выручки, а не к вычету его ставить.

    Можете попробовать объяснить письмом, что у вас случилось, но ИМХО, правильнее уточненку по НДС подать.

  22. #22
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Ирина 2011, у меня было такое же расхождение между выручкой именно из-за возвратов.
    Написала объяснительное письмо (там на какую-то нормативку ссылалась), больше меня не тревожили.
    вы сторнировали выручку, сооответственно и для целей НДС, и для прибыли выручка должна была уменьшиться на одинаковую сумму
    Вы должны были сторнировать НДС от этой выручки, а не к вычету его ставить.
    Январь, неа, там по-хитрому как-то все проводится, действительно одновременно завышается и НДС с реализации и НДС к вычету. Сумма налога не меняется, а искажение показателей-налицо.
    2) расхождение налогооблагаемой базы отраженной:
    - стр 2-120 налог на прибыль 386000
    - стр 140-3 по Форме 2 332133
    Ну это просто: наверное, за счет расходов за счет чистой прибыли, они уменьшают только бухгалтерскую.

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    Цитата Сообщение от Чиж Посмотреть сообщение
    Написала объяснительное письмо (там на какую-то нормативку ссылалась), больше меня не тревожили.
    а у Вас не сохранился образец письма? и на что Вы ссылались? буду признательна.

    также напрягла своих программистов, они ищут, просто у меня очень большой обьем

  24. #24
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    Ирина 2011, завтра на работе в компе посмотрю.
    Если сохранился, вышлю.

  25. #25
    Клерк Аватар для Чиж
    Регистрация
    12.10.2002
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    8,449
    ООО «Семерочка» ИНН/КПП 7777777777/77777777 в соответствии с требованием № 777 от 07.07.2007г. по вопросу отклонения между суммами доходов по данным декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев 2006 года и декларации по налогу на добавленную стоимость поясняет следующее.

    Отклонение между суммами доходов произошло вследствие следующих факторов:

    1. Внереализационные доходы за 9 месяцев, а именно проценты, причисленные на остаток денежных средств в Сбербанке, являются объектом обложения по налогу на прибыль, но освобождаются от обложения НДС в соответствии с пп.3 п.3 ст.149 НК РФ, и в декларации по НДС не отражаются.
    2. Декларация по НДС заполняется на основании книги продаж и книги покупок.
    В соответствии с п.16 Правил ведения учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах налога на добавленную стоимость, в книге продаж регистрируются выставленные счета-фактуры во всех случаях, когда возникает обязанность по исчислению налога на добавленную стоимость, в частности, при возврате принятых на учет товаров.
    При возврате товара продавцу покупатель (ООО «Семерочка») оформляет счет-фактуру на возвращаемый товар и регистрирует ее в книге продаж.
    Таким образом, сумма товара, возвращенного поставщику, является налоговой базой для налога на добавленную стоимость (стр.010-060 Раздела 3), но не является таковой при расчете налога на прибыль, поскольку не является реализацией.
    3. В свою очередь, как и во многих торговых организациях, имеются и случаи возврата товара от покупателя.
    В таком случае продавец (ООО «Семерочка»), получая счет-фактуру от покупателя на возвращенный товар, в соответствии с п.8 Правил регистрирует ее в книге покупок.
    Сумма возврата уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль, но не оказывает влияния на данные стр.210 раздела 3 декларации по НДС, поскольку в декларации по НДС эта сумма проходит как сумма налоговых вычетов (стр. 320).


    С уважением,


    Директор Семеркин С.С.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    27.06.2011
    Сообщений
    16
    ЧИЖ спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)