×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    102

    Вопрос Документы от поставщика оприходованы разными кварталами

    Нужен совет: счет фактура от поставщика выписана 28.12.10, а оприходовала я ее 11.01.11, т.е другим кварталом. Как вы думаете, если я переделаю как положено на 4 кв 2010 - у меня получается НДС к уменьшению, а в 1кв 2011 к доплате на туже сумму. Для налоговой приложу пояснительную записку в связи с чем так получилось. Грозит проверкой?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Налог к уменьшению - это итог по всей декларации? Точно камералить будутю
    И вообще, зачем вам эти уточненки?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Налог к уменьшению - это итог по всей декларации?
    Если переделать документы правильно, то за 4кв заплатили 4000,00 а надо было 3000,00; а в 1 кв заплатили 5000,00 а нужно было 6000,00.
    Если камералка, то конечно оставлю без изменений Спасибо.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от arli Посмотреть сообщение
    Если камералка, то конечно оставлю без изменений
    Во-первых, камералка - это любая проверка правильности декларации, и она есть всегда. Но не всегда она сопровождается требованием о представлении документов.
    В данном случае этого не просматривается.
    И во-вторых, зачем исправлять то? Реально товар поступил в январе?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    23.07.2010
    Сообщений
    102
    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    Реально товар поступил в январе?
    Оплата была 17.01.11, а вот товар возможно получили и раньше, но документы дали после оплаты, поэтому и оприходовали уже январем. Конечно это моя ошибка.

    Цитата Сообщение от BorisG Посмотреть сообщение
    зачем исправлять то?
    Счет фактура на товар декабрем идет. Разве так можно оставить?
    Последний раз редактировалось arli; 03.07.2011 в 19:15.

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    arli, если вы товар приходовали в январе, то при попытке получить вычет в декабре точно проблемы получите.
    Оставьте как есть. Получение счета-фактуры отразите в журнале январем, и всё правильно будет

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2011
    Сообщений
    29
    У меня примерная ситуация: документы (сет-фактура и накладная ТОРГ-12 )выписаны 30.03.2011 на взаимозачет, но по невнимательности они не были оприходованы в 1-ом квартале. Я могу их оприходовать 01.04.2011, т.е во 2-ом квартале? Если будут проверять НДС, книгу покупок, у ИФНС вопрос не возникнет, почему я так сделала?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Я могу их оприходовать 01.04.2011, т.е во 2-ом квартале?
    А вы по другому теперь и не можете сделать.
    Если будут проверять НДС, книгу покупок, у ИФНС вопрос не возникнет, почему я так сделала?
    Возникнут - ответите

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.07.2011
    Сообщений
    29

    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Возникнут - ответите
    Cпасибо! Успокоили

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)