×
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242

    Неверно сделаны проводки по ЗП...

    Всем добрый день!

    ГД решил некоторые премии в 1кв,учитываемые для прибыли, переделать на непроизводственные, снять с расхода. Подскажите, пожалуйста, как это теперь исправить?

    Я так понимаю, что в БУ мне надо сделать во 2-м кв.:
    1. Сторно 26-70 на сумму премии
    2. 91-70 на сумму премии

    А как быть с НУ?
    Также делать сторно 26-70 и потом НЕ(не принимаемые) - 70, но уже в 1м кв. и сдавать уточненку?

    Спасибо!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для FA
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    256
    ГД в курсе, что на размер взносов (эксЕСН) это не повлияет?
    Уточненку сдавать не надо, поправьте полугодием.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    ГД в курсе, что на размер взносов (эксЕСН) это не повлияет?


    А почему не надо уточненку? У меня ведь увеличиться налоговая база.

  4. #4
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от vika-ever Посмотреть сообщение
    У меня ведь увеличиться налоговая база.
    за полугодие

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Что то я совсем запуталась.....почему за полугодие?

    Они ведь уменьшили налог на прибыль за первый квартал, хотя не должны были, т.к не принимаются в расходы.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    У меня ведь увеличиться налоговая база.
    По прибыли? Или про что?
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Они ведь уменьшили налог на прибыль за первый квартал
    Да. Надо сдавать уточненку за I квартал.
    Best regards, Михаил

  8. #8
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    сделайте операцию 26 принм. с минусом, 26 не приним. с плюсом 01.04.2011

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Да. Надо сдавать уточненку за I квартал.
    Подскажите, пожалуйста, по проводкам..так надо сделать:

    26-70 сторно на сумму премии
    НЕ-70 сумма премии

    Спасибо))

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    НЕ-70 сумма премии
    "НЕ" - это что за счет? Телепаты все в декрете...
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Извиняюсь.....

    НЕ - это я непринимаемые имела ввиду))))

  12. #12
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    "НЕ" - это что за счет?
    непринимаемые наверное...

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нет такого счета в Плане счетов.
    Best regards, Михаил

  14. #14
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от vika-ever Посмотреть сообщение
    НЕ - это я непринимаемые имела ввиду))))
    не счет а субконто?!

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    Нет такого счета в Плане счетов.
    А в 1С есть)))
    Я это про НУ писала, я на этом счете все непринимаемые собираю.

    Если так неверно, подскажите, пожалуйста, как надо...

    Спасибо))

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А в 1С есть)))
    Аааа... так бы сразу... пас!
    Best regards, Михаил

  17. #17
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от vika-ever Посмотреть сообщение
    Я это про НУ писала, я на этом счете все непринимаемые собираю.
    так вам придется править только НУ

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    так вам придется править только НУ
    Почему? В БУ ведь тоже надо эти премии перенести на 91 счет.


    Аааа... так бы сразу... пас!
    Я ведь не утверждаю, что это верно... Я просто прошу помочь разобраться и сделать правильно...

    Спасибо))

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Я ведь не утверждаю, что это верно...
    Я про "1С". Не знаю что это такое, какие в нем счета... и как оно что-то делает или не делает...
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.05.2010
    Сообщений
    242
    А если без 1С....

    Какими, все же это проводками откорректировать, вы не подскажите?)

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да как "я так понимаю", так и сделать.
    Best regards, Михаил

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)