×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Хвост
    Гость

    Вопрос Не зарегистрировали счет-фактуру на аванс.

    Сознательно не зарегистрировали счет-фактуру на аванс от покупателя в 430000 руб во 2 кв, т.к. аванс большой и суммы такой для уплаты ндс нет...
    Декларацию сдали. Теперь ждем последствий... Подскажите что за это можем "получить"? и как можно выкрутиться с наименьшими последствиями?
    Отгрузка и закупка товара будет в 3м квартале, можно этим как-то воспользоваться?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Можно. В третьем квартале сдать уточненку за второй.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Хвост
    Гость
    А неустойку в этом случае можно будет уменьшить?
    Директор напрочь отказывается платить такую большую сумму, мотивируя тем что в 3м квартале состоится отгрузка и покупка (кот,уменьшит эту сумму соответс-но)

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А неустойку в этом случае можно будет уменьшить?
    Что Вы называете "неустойкой"?
    Best regards, Михаил

  5. #5
    Хвост
    Гость
    сорри, "неустойка" в данном случае недоплата налога в бюджет за 2 кв ~ 68 тыс.руб.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если доплатите налог и пени до сдачи уточненной декларации - санкций не будет.
    Best regards, Михаил

  7. #7
    Хвост
    Гость

    Вверх

    Благодарю за помощь

  8. #8
    мытарь Аватар для Urik
    Регистрация
    22.12.2008
    Сообщений
    142
    Что значит не хочет платить, если каждый будет платить налоги как захочет, вообще не будут платить налоги, а так если будет проверка то вам будет штраф по 122 статье + пени, и налог тоже придется заплатить. В общем то у вас на эту сумму налога меньше придется заплатить в 3 квартале, угарите только на сумму пеней

  9. #9
    Анонимa
    Гость
    а у меня в тему вопрос.я не выписал сч.-ф. на аванс, т.к. предоплата от покупателя была 30.06.11 ( а ее можно в течение 5 дней вроде выписать). это могут посчитать нарушением?

  10. #10
    Анонима
    Гость
    реализация была 1/07/11

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это нарушение.
    Best regards, Михаил

  12. #12
    Хвост
    Гость
    А еще вопрос - а если по итогам года только подать уточненки? получится ли положительный налог уменьшить на сумму отрицательного?
    например:
    без уточненки
    за 2 кв. НДС 20000
    за 3 кв. НДС 5000

    в конце года уточненки
    за 2 кв. НДС 50000
    за 3 кв. НДС -40000

    по итогам года нужно ли будет платить налог 50000? или достаточно 10000 будет заплатить?

  13. #13
    мытарь Аватар для Urik
    Регистрация
    22.12.2008
    Сообщений
    142
    Цитата Сообщение от Анонимa Посмотреть сообщение
    а у меня в тему вопрос.я не выписал сч.-ф. на аванс, т.к. предоплата от покупателя была 30.06.11 ( а ее можно в течение 5 дней вроде выписать). это могут посчитать нарушением?
    Счет фактуру нужно выписать в течении 5 дней

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)