×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991

    Корректировка ИС и РСВ в связи с доначислением взносов

    Всем добрый день.
    За 2010 были сдан неверные ИС и РСВ, не соответствующие начисленному ФОТу. Требуется доначислить взносы, т.е. подать корректир. ИС и РСВ за 2010. Как это делается: подаются ИС только на тех работников, которым доначислены взносы? Тогда как быть с РСВ, ведь её на этих несколько человек невозможно сдать. Получается, ИС сдавать по всем сотрудникам (и по тем, кто не изменится)? Или нет?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для eka8853
    Регистрация
    20.04.2010
    Адрес
    Люберцы
    Сообщений
    1,326
    Цитата Сообщение от Вислоухая Посмотреть сообщение
    ИС сдавать по всем сотрудникам (и по тем, кто не изменится)?

  3. #3
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    eka8853, спасибо,развеяли мои сомнения. А то наш ПФ меня убеждает, что по всем работникам не надо, только как это соотнести тогда с РСВ, не говорит.

  4. #4
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    eka8853, а вы практически так сдавали или теоретически просто мыслите?
    В новой форме АДВ-6-2 предусмотрен раздел Сведения о корректир-х сведениях, в нём графы доначислений только, а не начислений с учётом корректировки. Т.е. получается, что нужно ИС сдавать только на сумму доначислений по тем работникам, по которым были ошибочно начислены взносы. Но так как уплата больше не стала, а доначисление произошло, то по каждому работнику уплата уменьшится, и как это минусовую разницу показать в корректирующем разделе АДВ-6-2 ? Как практически сдать эти корр. сведения?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    В принципе можно не трогать уплату а лишь представить корректирующие сведения именно на тех сотрудников у кого увеличились начисленные взносы (+ корр. РСВ-1).
    Добавляете корректирующие формы на этих сотрудников (например, отчетный период 2-2011, корректируемый период 2-2010), а затем формируете (все) пачки за 2 квартал 2011. Вот и будут в одной описи АДВ-6-2 и исходные пачки за 2 квартал 2011 и корректирующие за 2 полугодие 2010 г.

  6. #6
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    В принципе можно не трогать уплату а лишь представить корректирующие сведения именно на тех сотрудников у кого увеличились начисленные взносы (+ корр. РСВ-1).
    Спасибо вам за участие, вот сижу лопачу инт-т, тоже такую версию нашла.
    Правильно ли я понимаю: корректирующие ИС только на тех, у кого доначислено или уменьшено, причем проставляем в СЗВ правильную (скорректированную) сумму. По ним же в АДВ только сумма доначисления. Уплату не меняем. Хотя за корректируемый период была переплата, т.е. в исходных ИС 100% уплата была проставлена, и на уплату доначислений тоже хватит. Так что можно наверное и уплату "доплатить"?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2011
    Сообщений
    185
    В данном случае у сотрудников, у которых увеличились начисления должна увеличиться и уплата. Следите, чтобы с учетом корректировки начисленные и уплаченные суммы в АДВ и РСВ совпадали (за исключением переплаты).
    Во всем остальном Вы правы.

  8. #8
    кво Аватар для Вислоухая
    Регистрация
    01.07.2007
    Адрес
    не москва
    Сообщений
    1,991
    vitabios, ещё раз спасибо за помощь, тем более в столь позднее время

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)