×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Можно ли получить оплату от покупателя на основании акта сверки?

    Добрый день!Не можем разобраться в отгрузках и платежах,что к чему относиться,бухгалтерия запущена предыдущим бухгалтером.Можно ли сделать акт сверки с покупателем и на его основании получить оплату?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    и на его основании получить оплату?
    Если всё запущено - Вы как определили, что вам должны?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    По акту сверки ,у менеждеров такая же сумма они у себя ведут учет .И покупатель согласен.Просто трудно разобрать к какому счету пренадлежит задолженность.Там все по частям.Например :счет на одну сумму,отгрузили больше или меньше.

  4. #4
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    пусть платят просто "по договору"
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  5. #5
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    Просто трудно разобрать к какому счету пренадлежит задолженность
    В акте вы этого тоже не увидите...
    Последний раз редактировалось TRIAN; 12.08.2010 в 13:35.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Платежи не должны иметь жесткую привязку к счету ,тов.накл. и сч-фактуре?Так чтоли выходит?Если можно платить по договору просто?

  7. #7
    Клерк Аватар для FA
    Регистрация
    23.10.2007
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    256
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Платежи не должны иметь жесткую привязку к счету ,тов.накл. и сч-фактуре?Так чтоли выходит?Если можно платить по договору просто?
    Именно так.
    Варианты:
    - погашение задолженности по акту сверки
    - оплата за товар по договору
    - оплата по накладным (указать несколько последних)

  8. #8
    Аноним
    Гость
    спасибо!

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Правильно понял? НДС в платежке по акту сверке тоже выделять нужно и с/ф выставлять.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Правильно понял? НДС в платежке по акту сверке тоже выделять нужно и с/ф выставлять.
    Акт сверки ни на НДС, ни на выставление счетов-фактур не влияет.
    Вам что сделать надо?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    оплатить задолженность по акту сверки

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    milanarzamas, если вы платите поставщику за товары/услуги, в которых был НДС, то в платежке выдеяете НДС. Счет-фактуру вам поставщик должен был выставить

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Нет, поставщик я. Покупателем была оплата за товар в сумме 35 000 с НДС. Отгрузил я на 33 000 с НДС. За мной долг 2 000. Вот эту сумму покупатель и просит погасить.
    Так как мне в платежке указать с НДС или нет?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    17.04.2009
    Адрес
    Павлово
    Сообщений
    268
    тогда это будет возврат предоплаты, а не оплата за товар

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    Так как мне в платежке указать с НДС или нет?
    Получили с НДС, значит и возвращаете с НДС

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Ок, а счет-фактуру я так понял ни кто не должен выставлять.

  17. #17
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    а счет-фактуру я так понял ни кто не должен выставлять.
    Счет-фактуру на полученный аванс вы должны были выставить еще при получении оплаты

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    я выставил только при отгрузке продукции на 33 000 руб.
    так какие же сейчас мои действия д.б.?

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    я выставил только при отгрузке продукции на 33 000 руб.
    Это не правильно.
    При получении оплаты должны были выписать счет-фактуру на аванс на 35000
    При отгрузке счет-фактуру на отгрузку на 33000 и применить вычет с 33000
    При возврате применить вычет с 2000

    Предоплата когда была получена?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Это не правильно.
    При получении оплаты должны были выписать счет-фактуру на аванс на 35000
    При отгрузке счет-фактуру на отгрузку на 33000 и применить вычет с 33000
    При возврате применить вычет с 2000

    Предоплата когда была получена?
    Предоплата - 18.05.2011г. Отгрузка-27.05.2011г.
    За полгода работы не разу не выписывал с/ф на аванс. И не от одного клиента жалоб не поступало.
    Как это применить вычет с 33 000
    Последний раз редактировалось milanarzamas; 09.08.2011 в 15:03.

  21. #21
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    За полгода работы не разу не выписывал с/ф на аванс. И не от одного клиента жалоб не поступало.
    Вопрос не в жалобе клиента в данном случае, а в занижении налога к уплате за 2 квартал. Уж с 2000 то должны были НДС в бюджет начислить в мае
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    Как это применить вычет с 33 0007
    Сделать запись в книге покупок на основании счета-фактуры на аванс, делается после отгрузки или возврата полученного аванса

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Хорошо! Сейчас как мне быть, что делать?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    Сейчас как мне быть, что делать?
    Выписать недостающий счет-фактуру, доплатить НДС, пени, сдать уточненку

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    13.02.2011
    Сообщений
    172
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Выписать недостающий счет-фактуру, доплатить НДС, пени, сдать уточненку
    С/ф на что выписать-на аванс? что указать в теле с/ф? И отправить ёё почтой клиенту?

  25. #25
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    С/ф на что выписать-на аванс?
    Да
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    что указать в теле с/ф?
    п. 5.1 ст. 169 НК
    НК-169

    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    И отправить ёё почтой клиенту?
    Клиенту теперь это вряд ли нужно

  26. #26
    новичок Аватар для dziniy
    Регистрация
    01.06.2011
    Адрес
    Тамбов
    Сообщений
    195
    Цитата Сообщение от milanarzamas Посмотреть сообщение
    За полгода работы не разу не выписывал с/ф на аванс.
    живут же люди )
    и главное налоговая не палит (везет)

  27. #27
    Клерк Аватар для TRIAN
    Регистрация
    09.11.2009
    Адрес
    г.Нефтеюганск
    Сообщений
    3,037
    А еще пытаются работать с НДС, не зная с чем его едят...
    бухгалтерия запущена предыдущим бухгалтером
    как бы сами не запустили, предыдущий был наверное еще хлеще...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)