×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151

    76/АВ по взаимозачету

    Коллеги, добрый день! Подскажите как правильно сделать проводки в такой ситуации. На конец предыдущего квартала по клиенту было сальдо по Дт 62,01 - 94314,00 по Кт 62.02 - 86 194,00, 76/АВ - 13148,00. Т.е. 8 120,00 - долг за клиентом, если подписать акт взаимозачета. В текущем квартале подписали акт и нам доплатили эти 8 120,00. Как правильно сделать проводки по 76/АВ: через сторно или как вычет или...? Пожалуйста, обоснуйте. Спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Рей Посмотреть сообщение
    Коллеги, добрый день! Подскажите как правильно сделать проводки в такой ситуации. На конец предыдущего квартала по клиенту было сальдо по Дт 62,01 - 94314,00 по Кт 62.02 - 86 194,00, 76/АВ - 13148,00. Т.е. 8 120,00 - долг за клиентом, если подписать акт взаимозачета. В текущем квартале подписали акт и нам доплатили эти 8 120,00. Как правильно сделать проводки по 76/АВ: через сторно или как вычет или...? Пожалуйста, обоснуйте. Спасибо.
    Как сальдо образовалось на 62.01 и 62.02 - это ваша ошибка или что?
    Почему потребовался взаимозачет?
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    Нет. Учет ведется по каждому заказу отдельно (отдельные приложения к договору), т.к. продукция разная: там переплатили, а там неплатили.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    т.е. недоплатили

  5. #5
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Рей Посмотреть сообщение
    Нет. Учет ведется по каждому заказу отдельно (отдельные приложения к договору), т.к. продукция разная: там переплатили, а там неплатили.
    Ну тогда по п.5 ст.171 НК сторнируйте начисления налога по дате акта.
    С уважением, Ярослав

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    Ярослав, но в п.5 ст 171 говориться о налоговых агентах. А потом, вычет (вроде бы) отражается проводкой 68.02/76/АВ на 8 120,00, а сторно 76/АВ / 68.02 на -8 120,00. А в Декларации по какой строке отражать? Я запутался, помогите!!!!

  7. #7
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Рей Посмотреть сообщение
    Ярослав, но в п.5 ст 171 говориться о налоговых агентах. А потом, вычет (вроде бы) отражается проводкой 68.02/76/АВ на 8 120,00, а сторно 76/АВ / 68.02 на -8 120,00. А в Декларации по какой строке отражать? Я запутался, помогите!!!!
    Не, в п.5 ст.171 говорится о налогоплательщиках:
    Вычетам подлежат суммы налога, исчисленные продавцами и уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых на территории Российской Федерации, в случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей.
    И эта норма распространяется на налоговых агентов.

    Дальше. Вашу ситуацию можно рассматривать двумя способами:
    1. как изменение договора и возврат аванса по п.5 ст.171 НК.
    Смотрим Постановление 914:
    В случае изменения условий либо расторжения соответствующего договора и возврата соответствующей суммы оплаты, частичной оплаты, полученной в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, счета-фактуры, выписанные и зарегистрированные продавцами в книге продаж при получении указанной суммы, регистрируются ими в книге покупок после отражения в учете соответствующих операций по корректировке в связи с отказом от товаров (работ, услуг), имущественных прав, но не позднее 1 года с момента отказа
    Т.е. на зачтенную сумму отражаете обычный вычет. Д 68 - К 76-АВ

    2. как переквалификацию аванса. Зачтенная сумма перестала быть авансом, она теперь после взаимозачета оплата по другому заказу.
    Тогда вы просто сторнируете начисление и отражаете сторно проводкой Д 76-АВ-К 68 - сторно и записываете это с минусом в книге продаж.

    Наверное, правильнее будет вариант 1.
    С уважением, Ярослав

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2011
    Сообщений
    151
    Все понял, спасибо за подробный ответ.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)