Мы являемся поставщиком товара. У нас есть покупатель, с которым была неразбериха по суммам отгрузки, в итоге делаем акт сверки. В нашем акте сверки сальдо по Дт 2000 руб, а по их акту сверки сальдо по Кт 8000 руб, ну раз нам выгоднее их акт сверки, я его подписала, теперь они нам оплатили. 6000 руб нужно поставить на прибыль. Какую сделать проводку. Пока я сделала Д 60 К 91.1 (не принимаемые для налогооблажения)??????






