×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2006
    Сообщений
    182

    НДС по вкладу ОС в уставной капитал

    Очень прошу помощи,зарылась совсем....
    В 2010 нам в качестве вклада в УК передали ОС, в акте приема-передачи выделили НДС отельной строкой.... в 4 кв.2010 и 1 кв. 2011 не было реализации, расходы были (аренда и прочие) во 2 квартале прошла реализация....
    Вопрос
    1. я могу НДС накопленный за предыдущие периоды предъявить к вычету
    2. И самое главное -когда я смогу предъявить НДС от взноса в УК
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    1. Принимайте
    2. ОС в эксплуатации?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2006
    Сообщений
    182
    нет не в эксплуотации. Это ОС - проект строительства - еще висит на 08...

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это ОС - проект строительства
    А проект это ОС? Или вы пока на 08 собираете некие расходы на будущую стройку?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2006
    Сообщений
    182
    да, собираемся строить...(поэтому и купили эту каомпанию именно с этим проектоа, в качестве УК) пока собираю на 08,
    НДС на 19.1 -сумма большая 1 200 000...Вот и думаю могу я ее предъявить к вычету и получится ли получить "живыми" деньгами? Сейчас же не надо ждать ввода в эксплуатацию, для того что бы предъявить НДС...у меня прошла небольная реализация -я оказала услуги по хранению, правда компании которая является моим единственным учредителем, т.е. мы безусловная "дочка" -это может повлиять на вычет?

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС на 19.1 -сумма большая 1 200 000..
    речь только о НДС 08 счета? Я к тому, что имхо заявить его к вычету можно, но налорги явно будут против.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2006
    Сообщений
    182
    да, о нем...а почему против? документ есть (не счет-фактура конечно -акт приема-передачи взноса в УК с выделеной статьей НДС), передающая сторона его востановила....

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Люба.Люба Посмотреть сообщение
    да, о нем...а почему против?
    они обычно узко толкуют понятие "принятие на учет"...
    Оптимисты учат английский… пессимисты зубрят китайский… реалисты осваивают автомат Калашникова... (c)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    25.08.2006
    Сообщений
    182
    ну тогда если откажут -я его (НДС по ОС) когда смогу предъявить только после ввода в эксплуотацию ОС?

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Правильно ли я поняла,что в ОС-1 должна быть указана сумма восстановленного НДС,чтобы принимающая организация могла его предьявить к вычету после введения ОС в эксплуатацию?
    А счет-фактура при этом нужна от передающей фирмы?
    Последний раз редактировалось Алвин; 17.09.2011 в 12:40.

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Алвин Посмотреть сообщение
    А счет-фактура при этом нужна от передающей фирмы?
    Да, нужен

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Но в подп. 1 п. 3 ст. 170 НК прописано,что

    "...сумма восстановленного налога указывается в документах, которыми оформляется передача указанных имущества, нематериальных активов и имущественных прав;"
    Т.е.,в ОС-1.
    И,поскольку передача в УК-не реализация,то с/ф,получается,не нужна...?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ст. 172 п. 1 "Налоговые вычеты, предусмотренные статьей 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур ... либо на основании иных документов в случаях, предусмотренных пунктами 3, 6-8 статьи 171"

    Вычет по вносимыму в качестве ОС имуществу - это п. 11 ст. 171

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Поняла
    Но тогда получается,что у нас появляется доход в виде суммы возмещаемого НДС?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Алвин Посмотреть сообщение
    Но тогда получается,что у нас появляется доход в виде суммы возмещаемого НДС?
    В добавочный капитал этот НДС идет

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    А если передающая сторона не выделила в документах НДС и не предоставила счет-фактуру,то нам это чем-нибудь грозит(ну,кроме потерянного НДС,разумеется)? Или се-таки попросить их переделать документы

  18. #18
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А если передающая сторона не выделила в документах НДС и не предоставила счет-фактуру,то нам это чем-нибудь грозит
    Ничем не грозит. Может, они и не должны были никакого НДС восстанавливать с этого имущества

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Спасибо!

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2004
    Сообщений
    364
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    они обычно узко толкуют понятие "принятие на учет"...
    Но суды придерживаются другого мнения,основанного на буквальном понимании п.1 ст.172.
    Акт о вводе в эксплуатацию подтвердит производственное назначение ОС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)