×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579

    Помогите Чай, кофе, пласт посуда для работников - БУ И НУ

    Добрый день.

    Читаю статьи по данной теме и совсем запуталась.

    С этого года, чтобы немного уменьшить прибыль остающуюся после НО, стала принимать к учету товарные чеки на чай, кофе, пластиковую посуду, списываю в конце месяца на расходы не принимаемые для НО прибыли.

    Проводки:
    60 - 71
    10 - 60
    91.2 (неприним) - 10

    В коллективном договоре - бесплатного питания нет. Представительских - нет. Сумма с начала года вышла примерно 6тыс.

    Не могу понять - правильно ли я делаю, можно ли так и продолжать списывать или нужно еще налоги на эту сумму платить (или НДС 18% сверху начислить, или НДФЛ обложить)?
    Поделиться с друзьями
    С уважением, Юлия

  2. #2
    Клерк Аватар для Ярослав
    Регистрация
    21.06.2003
    Сообщений
    3,929
    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Читаю статьи по данной теме и совсем запуталась.

    С этого года, чтобы немного уменьшить прибыль остающуюся после НО, стала принимать к учету товарные чеки на чай, кофе, пластиковую посуду, списываю в конце месяца на расходы не принимаемые для НО прибыли.

    Проводки:
    60 - 71
    10 - 60
    91.2 (неприним) - 10

    В коллективном договоре - бесплатного питания нет. Представительских - нет. Сумма с начала года вышла примерно 6тыс.

    Не могу понять - правильно ли я делаю, можно ли так и продолжать списывать или нужно еще налоги на эту сумму платить (или НДС 18% сверху начислить, или НДФЛ обложить)?
    Правильно вы все делаете.
    С уважением, Ярослав

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Я стала переживать, что вдруг это безвозмездная передача и НДС надо начислить и уплатить?
    С уважением, Юлия

  4. #4
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    МФ считает, что надо.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    МФ считает, что надо.
    Т.е. даже если я не учитываю эти расходы при НО прибыли, все равно мне надо 6000/100*18=1080руб оплатить НДС?
    С уважением, Юлия

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    См. предыдущий пост. В зависимость от включения в базу не ставят.

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Помогите начинающему бухгалтеру.Тоже вопрос по поводу кофе, чая, и воды. Мы покупаем безналом, НДС включаем в стоимость и не принимаем для целей НО, проводим как услуги проводки 26-60.01.
    Возникла нелепая ситуация В 2010 году была ТН на сумму 735руб, проводка сделана на сумму 1050 (банальная ошибка). Теперь в 2011 в этом квартале надо сделать корректирующую проводку на разницу (-315). какая корреспонденция должна быть? Я так понимаю ведь не 60 счет уже должен фигурировать? 91.01, или я заблуждаюсь?

  8. #8
    Аноним
    Гость
    вернее 91.02

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Добрый день.

    Еще вопросы:

    1. начисление НДС на безвозм передачу какая проводка - 90.3-68 или 91.2-68? Бух справкой начисляю?

    2. надо делать счф на передачу? Перечислять все продукты которые списывались или можно одной строкой?
    С уважением, Юлия

  10. #10
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    91.2-68?



    Цитата Сообщение от Julia_A Посмотреть сообщение
    Бух справкой начисляю?
    А счёт фактура выданная чем не подходит?
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    91.2-68? Бух справкой начисляю?
    Да.
    надо делать счф на передачу?
    Надо, иначе книга продаж с декларацией не пойдет.
    Перечислять все продукты которые списывались или можно одной строкой?
    Думаю, налоговики не будут возражать и против одной строки, учитывая, что вы пополняете бюджет, а не забираете из него.

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    А 91.2 принимаемые или непринимаемые?
    С уважением, Юлия

  13. #13
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В НУ не принимаемые, если не хотите бодаться с налоговиками.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.02.2005
    Адрес
    Ставропольский край
    Сообщений
    579
    Добрый день.

    Попробовала выписать в 1С7.7 счф выданный, удобно для дележки на 10 и 18%. При проведении делает проводки на сч 91.2 почему-то без субконто.

    Что-то не могу понять как в этом документе разнеста на субконто "непринимаемые"?

    Заблудилась в 3х соснах, извините.
    Проверьте, пожалуйста, проводки с цифрами:
    10 - 60 - 1000,00 (стоимость товаров без НДС)
    10 - 60 - 180,00 (сумму НДС не выделяю, включаю в стоимость товара)
    91.2(неприн) - 10 - 1180,00 (списала чай, кофе работников за квартал)
    91.2(неприн) - 68.2 - 212,40 (сумма НДС с безвозм переданных товаров = 1180/100*18)
    68.2 - 51 - 212,40 (уплачен НДС в бюджет)

    Так?
    Последний раз редактировалось Julia_A; 19.10.2011 в 10:55.
    С уважением, Юлия

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)