×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 98 из 98
  1. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Это не доход

  2. Аноним
    Гость
    Скажите, пожалуйста, ИП, доходы минус расходы, по входящему НДС, его списывать в расходы по мере реализации товара все-таки (чтобы не было споров с налоговой), это получается, если товарная накладная на какое-то количество одного товара, то как только часть продаю и соответственно самостоятельно учитываю какую-то часть НДС этого товара, который продан (оплачен и оприходован от поставщика). А можно так делать, поскольку у меня в фактуре и в накладной указана одна сумма НДС на общее количество, получается я самостоятельно выделяю нужную мне сумму и указываю ее в книге доходов и расходов или надо сразу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?

  3. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    разу после оплаты и отгрузки от поставщика писать полностью сумму НДС, которую ты заплатил поставщику?
    Нет.

  4. Аноним
    Гость
    В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.

  5. Клерк Аватар для echinaceabel
    Регистрация
    22.04.2009
    Адрес
    Кузбасс
    Сообщений
    6,809
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    В расходы беру сумму частично реализованного товара + НДС 18% отдельной строкой на эту сумму, так получается? В Итоге получается, когда товар дореализую по накладной, общая сумма по накладной + общая сумма НДС.
    Выходит так (неудобно, а что делать)...

  6. Аноним
    Гость
    Спасибо

  7. СТЛ 1958
    Гость
    Цитата Сообщение от LjubovK Посмотреть сообщение
    В Плане счетов как раз указано, что сч 19 - НДС по приобретенным ценностям.
    А в НК для УСН сказано, что НДС по оплаченным товарам, приобретенными налогоплательщиками является расходом.
    Вот и берите его с 19 счета прямо в расход.

    Что вас смущает?
    Интересно, это актуально и в 2011 г Нет правовой базы поэтому и спрашиваю?

  8. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    А что, Вас лишили доступа к Яндексу?

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы