×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 34

Тема: Отчеты

  1. #1
    Аноним
    Гость

    Отчеты

    Добрый день!!! Подскажите, можно ли проверить между собой отчеты? Т.е. должны ли совпадать какие-нибудь данные (показатели), очень интересует ф. 1; ф. 2 (а также сдаем НДС; Налог на прибыль)
    Поделиться с друзьями

  2. #2

  3. #3
    Аноним
    Гость
    В ф. №1 в разделе 2 Оборотные активы по строке Дебиторская задолженность отражаются суммы задолженности нам от покупателей; переплата налогов верно?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Подскажите в ф. 1 в 3 разделе по строке нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) что отразить и по каким счетам смотреть в оборотке? Если у кого-нибудь есть расшифровки по строкам, буду очень благодарна

  5. #5
    Аноним
    Гость
    У меня в 3кв. фирма понесла убыток на сумму 54768 будет ли у меня эта сумма куда-нибудь отнесена в ф. №1, а также в отчетном периоде фирме учредитель занимал денеж. ср-ва часть мы отдали и еще 47000 должны подскажите я отнесла в раздел 5 по строке заемные средства без скобок, но кредиторскую задолженность в сумме 32000 отнесла со скобками правильно ли я сделала? Очень нужна помощь опытных специалистов!

  6. #6
    Аноним
    Гость

    Помогите

    Неужели никто не может помочь (((

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите в ф. 1 в 3 разделе по строке нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) что отразить и по каким счетам смотреть в оборотке? Если у кого-нибудь есть расшифровки по строкам, буду очень благодарна
    http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1.htm

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня в 3кв. фирма понесла убыток на сумму 54768 будет ли у меня эта сумма куда-нибудь отнесена в ф. №1
    http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1370.htm
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    в отчетном периоде фирме учредитель занимал денеж. ср-ва часть мы отдали и еще 47000 должны подскажите я отнесла в раздел 5 по строке заемные средства без скобок, но кредиторскую задолженность в сумме 32000 отнесла со скобками правильно ли я сделала?
    Информация по разделу V баланса формируется на основании данных по счетам

    http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1510.htm

    http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f1_1520.htm

    Без скобок

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Большое спасибо, если можно скиньте ссылку по ф. №2 - рассшифровки

  10. #10
    Аноним
    Гость

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Добрый день!!! Подскажите пожалуйста, если фирма зарегистрировалась только в сентябре и деятельности вообще не было, у меня же в форме №1, 2 и Налог на прибыль никаких показателей не будет кроме УК ?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Очень срочно кто-нибудь подскажите!

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Подскажите пожалуйста, у меня есть УК в сумме 10000р. и 5000р. на открытие р/счета больше никаких цифр нет. По каким строкам мне отразить в ф.1 и будет ли у меня убыток? Очень нужна помощь новичек

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, у меня есть УК в сумме 10000р. и 5000р. на открытие р/счета больше никаких цифр нет. По каким строкам мне отразить в ф.1 и будет ли у меня убыток? Очень нужна помощь новичек
    Д 75 К 80 - 10000 руб.

    строка 1230 ф.1 Дебиторская задолженность 10 тыс.руб.
    строка 1310 ф.1 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс.руб.

    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    и 5000р. на открытие р/счета больше никаких цифр нет.
    где они у вас есть эти 5 тыс.руб.?

  15. #15
    Аноним
    Гость
    где они у вас есть эти 5 тыс.руб.?[/QUOTE]

    В смысле, я их оформила как займ от директора на открытие р/с в кассу фирмы из них были потрачены на чековую, различные комиссии...

  16. #16
    Аноним
    Гость
    [QUOTE=Аноним;53478135]Д 75 К 80 - 10000 руб.

    строка 1230 ф.1 Дебиторская задолженность 10 тыс.руб.
    строка 1310 ф.1 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 10 тыс.руб.

    А если УК проплачен полностью в кассу фирмы все равно будет дебиторская задолженность, я отнесла по строке денежные средства, это не верно?

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Аноним, проще обратиться к бухгалтеру...

    если УК внесен в кассу - Д 50 К75 10000
    Если вы эти деньги на расчетный счет внесли - Д 51 К 50
    Займ внесли в кассу - Д 50 К 66
    Выдали деньги в подотчет - Д 71 К 50
    Подотчетное лицо отчиталось по расходам - Д 20, 26, 44, 60, 76 К 71

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Вообще я сделала такие проводки:
    Д75.1 К80 - 10000 (отразила в ф. 1 по стр 1310 УК)
    Д50 К75.1 - 10000 оплачен УК; (отразила в ф.1 по стр.1250 Денежные ср-ва)

    Затем у меня еще одна операция за квартал
    Открытие р/с
    Д50 К66 - 5000 (отразила в ф.1 по стр. 1250 Денеж. ср-ва ;и по стр. 1510 - Заемные средства)
    Д51 К50 - 5000
    Д91.2 К51 - 4237,29 различные списания (чековая книжка, комиссии...)
    Д19.4 К51 - 762,71 НДС (прих. ордера с НДС от банка)
    Д68.2 К19.4 - 762,71 к возмещению
    Д91.9 К91.2 - 4237,29
    Д99 К91.9 - 4237,29 (убыток внереализационные расходы) отражаю по стр. 1370 Нераспределенная прибыль в моем случае - убыток) У меня баланс не сходится, кто-нибудь может подскажет в чем моя ошибка!!!

  19. #19
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    У меня баланс не сходится, кто-нибудь может подскажет в чем моя ошибка!!!
    Всё должно сходиться.
    В рублях:
    1230......763
    1250...10000
    1200...10763
    1600...10763

    1310...10000
    1370..(4237)
    1300....5763

    1510....5000
    1500....5000
    1700...10763
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  20. #20
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    в балансе отражаются остатки по счетам, а не суммы проводок;
    проводки допустимо правильные, а баланс ваш никому не виден
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте! У меня на повестке два очень важных вопроса:
    1) Я начала разбирать свои отчеты за 3 кв. увидела недочет, он заключается в следующем: в ф.1 по стр. 1370 (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) у меня стоит (-65); а по ф. 2 по стр. 2300 (прибыль (убыток) до налогооблажения) (-64); текущий налог на прибыль - -; а в декларации по налогу на прибыль по стр. (прибыль убыток от продаж) из-за расхождения в НУ и БУ (за минусом сумм внереализационных расходов - прочие расходы) сумма 55 и в ф. 2 по стр. 2200 (прибыль (убыток) от продаж сумма (-53)
    2) В предыдущем квартале (во 2м) по налогу на прибыль по стр. 060 (-20530) но это все определено в расходы будущих периодов в БУ, надо ли было указывать в декларации по налогу на прибыль этот убыток
    Помогите пожалуйста разобраться...

  22. #22
    Аноним
    Гость
    получается между ф.1 и ф.2 расхождение по убытку в единицу; и в ф.2 убыток от продаж не сход. с декларацией по налогу на прибыль на 2 единицы из-за внереализ. расходов...
    а также в ф.1 за 3 кв. включили расходы будущих периодов за 2кв., но при этом не хотели чтобы во 2 кв. вклюли в расходы по декларации налог на прибыль, наверно надо сделать уточненку по налогу на прибыль за 2 кв.

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Уважаемые клерки, помогите пожалуйста с моим вопросом, буду очень признательна...

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Да тяжелый случай, и помочь никто не может... (((

  25. #25
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Вы бы вопрос какой нибудь задали, что ли...
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  26. #26
    Аноним
    Гость
    В ф.1 и ф.2 расхождение по убытку в единицу; и в ф.2 убыток от продаж не сход. с декларацией по налогу на прибыль на 2 единицы из-за внереализ. расходов...
    а также в ф.1 за 3 кв. включили расходы будущих периодов за 2кв., но при этом не хотели чтобы во 2 кв. вклюли в расходы по декларации налог на прибыль, наверно надо сделать уточненку по налогу на прибыль за 2 кв.

  27. #27
    Аноним
    Гость
    Вот вопрос, что же делать если есть такие расхождения?

  28. #28
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    искать причину и устранять
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  29. #29
    Аноним
    Гость
    Причину я нашла переделала, конкретизирую вопрос:
    1) Надо ли теперь ф. 1 подавать уточненку (если убыток расходится с ф. 2 на 1 единицу)?
    2) Если у меня НУ расходится с БУ получается у меня и не будет сходиться между собой убыток от продаж в ф.2 и в декларации по налогу на прибыль (на сумму внереализационных расходов) правильно?
    3)И в декларации по налогу на прибыль надо ли мне подавать уточненку за 2кв. если по моим данным убыток был на сумму 21730, а по данным предыдущего бух-ра 20530, при чем эта сумма была отнесена на расходы будущих периодов - надо ли было вообще эту сумму ставить в декларацию, если эта сумма будет отнесена, когда будет прибыль в фирме и можно будет уменьшить налогооблагаемую базу?
    Надеюсь я понятно расписала, очень нужна помощь, т.к. бух. я не опытный и боюсь наделать ошибок?

  30. #30
    Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от Andyko Посмотреть сообщение
    искать причину и устранять
    или ничего не делать - т.к. это расхождение на одну округленную тысячу убытков никому не интересно.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)