×
Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 31 по 43 из 43
  1. #31
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    как раз никогда бы и ни у кого не было бы проблем с ИС, если бы имели малую толику запаса, т.е. отрицательную строку 150 в каждой РСВ-1... тогда бы во всех АДВ-6-2 и по каждому работнику было бы начислено = уплачено и не было бы прошлых уволенных в текущих отчётах...

    а так - сами себе наживаете головную боль... беззапасники, панимашь...

  2. #32
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    573
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    все программы 1С прекрасно раскидывают взносы... если пользователь не забывает разносить уплаты не только по периоду регистрации, но и по периоду действия...

    например, если долг за предыдущий отчётный период равен 1234.56, а первая платёжка в текущем отчётном периоде прошла на сумму 1500.00, то нельзя заносить один только док "Расчёты по страховым взносом" - строго два дока одной датой
    Док1 ... 1234.56 ... за месяц прошлого отчётного периода
    Док2 ... 265.44 ... за месяц текущего отчётного периода
    Боже мой..век живи век учись.. я не знала,причем спрашивала у програмистов почему так-они разводят руками....
    То етсь мне надо прежде чем распределять взносы-документом-расечты по страховым взносам,смотреть остаток на конец по РСВ?Сначала его отдельным документом погасить,потом уже остаток от платежа другим доком?

  3. #33
    Клерк Аватар для Булавочка
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    372
    guava Однозначно разбираться нужно с ПФР, пусть не наглеют. Сами, видимо, валяют как хотят, а потом пояснений требуют.

    Вот еще ссылка про переплату: http://www.pnalog.ru/material/perepl...otchetnost-pfr

  4. #34
    Клерк
    Регистрация
    28.03.2007
    Сообщений
    573
    Цитата Сообщение от Булавочка Посмотреть сообщение
    Все-таки есть определенны смысл платить "копейка в копейку", чтобы не заморачиваться потом. Работала в одной фирме, все налоги перечисляли с "запасом", пришла сюда, здесь Главбухша требует точных платежей, максимум 1 руб, переплаты. Так что теперь это помогает....
    да,есть смысл!но тут зависит от гл.буха!правда!
    я тоже работала,там с запасом перечисляли,мотивировали что-а если пени,лучше переплатить,чем не доплатить....
    а тут также-почти по всем фирмам ровно платят..но не вовремя(
    конечно когда нет перплаты и платиться ровно,то и проблем не будет.....а еще лучше когда 5 человек с окладом по минималке)

  5. #35
    Клерк Аватар для Булавочка
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    372
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    как раз никогда бы и ни у кого не было бы проблем с ИС, если бы имели малую толику запаса,
    Вот тут поспорю, имеет смысл только тогда, когда Вы закрываете все взносы в текущем периоде. Например, 30 июня, начислили и заплатили. Никаких переходящих платеже и задолженности. Все в рамках одного периода. А так...

  6. #36
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    guava, естественно...

    можете проверить на копии базы... разбейте грамотно переходы июнь-июль 2010, декабрь 2010 - январь 2011, март-апрель 2011, июнь-июль и сентябрь-октябрь 2011... после чего просто последовательно перезаполните заново пачки с удалением предыдущих:
    1-полугодие 2010
    2-е полугодие 2010
    1-й кв
    2-й кв
    3-й кв

    и убедитесь в полном цимесе автораспределения уплат...

    а раз всё загажено уже имеющимися сдачами в ПФР, то вечно будете вручную распределяться...

    пока не заплатите с запасом, например в декабре и не получите отрицательную строку 150... после минуса в 150... новая жизнь с нуля начинается в ИС и все прошлые ляпы уже в прошлом...

  7. #37
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    А как можно заплатить в рубль переплаты в последний день месяца, если на фирме не 1,5 калеки, а хотя бы человек 50, да еще и с разными графиками и прочей лабудой?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  8. #38
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а не надо рубль в рубль... объясните шефу, что нет проблем заплатить один раз в декабре вне графика... а дальше всё равно пойдёт оплата раз в месяц... главное - минус держать по строке 150 с небольшим запасцем... дебеток по 69-му...

    только не в последний день года... а то в ПФР пройдёт январём...

  9. #39
    Клерк Аватар для Булавочка
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    372
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    А как можно заплатить в рубль переплаты в последний день месяца, если на фирме не 1,5 калеки, а хотя бы человек 50, да еще и с разными графиками и прочей лабудой?
    Вот и я про тоже! Мечта бухгалтера не тащить все платежи из периода в период и красота!!! Последним днем месяца начисляют зарплату, снимают деньги, платят налоги. Супер. Знаю несколько таких организаций, где все окладники. Чтобы им не рассчитать заранее. А тут ждешь, когда все отделы отчитаются и директор решит какую кому премию начислить. Руководству "по барабану" наши заморочки.

  10. #40
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    а не надо рубль в рубль... главное - минус держать по строке 150 с небольшим запасцем... дебеток по 69-му....
    Я вот стараюсь, но всегда получается угадать... Кто-то на больничном, или сотр без накопительной уволился, а вместо него двоих молодых взяли...
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  11. #41
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а не надо гадать... один раз толканули две платёжки вне графика... вышли на дебет примерно в 1/5 месячного начисления и далее платите как платите по 15-ым числам... сколько начислено за декабрь - столько и платите 15 января, сколько начислено за январь - столько и платите 15 февраля и т.д. запас демпфирует приём-увольнение... нет проблем... и никогда не будет... все вокруг стонут, а Вы раз в квартал формируете по сотрам уплачено равно начислено и курите бамбук...

  12. #42
    Клерк Аватар для Булавочка
    Регистрация
    24.08.2011
    Сообщений
    372
    Какая светлая голова у Вас, Генук! Респект Вам!!!

  13. #43
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    [шаркнул ножкой, раскланиваясь и прижимая трогательные букеты к к груди]

    кстати о птичках... не поверите, но знакомая, которой я ещё в июне посоветовал такую проплату вне графика - счастливая недавно звонила и пробила для меня премию у своего шефа!

    забавно... я на своей работе и забыл, что бывают премии

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)