×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622

    Расходы при УСН, как отразить?

    У меня УСН (доходы-расходы), как правильно отразить в КДиР:
    01 сентября оплатила коммунальщикам аванс 100 т.р.(п/п №15) за эл/энергию. 30 сентября получены от них документы за потребл.эл/энергию на 85 т.р.

    01 октября снова аванс 80 т.р. (п/п №28), а 31 октября дакументы на 74 т.р.

    Как правильно это отразить в книге доходов и расходов? Какими датами, суммами и документами?

    Есть ли где-то инструкция по разным ситуациям для "чайников"?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Директор
    Регистрация
    16.05.2005
    Сообщений
    670
    30.09.10 - 85 т.р.
    31.10.10 - 74 т.р.

    в расходы включаются оплаченные и учтенные в бухучете расходы

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    А номер платежки ставлю тот, когда аванс фактически перечислялся? Но даты 30.09 и 31.10? так?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Нужно ли ставить в КДиР номер п/п? Или если ставим фактически потребленнуэ эл/энергию на основании документа от коммунальщиков, то указывается только номер и дата акта? И тогда номер п/п не нужно?

  5. #5
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Юлияя, Вы сами решаете, что Вам удобнее. Мне вот всегда было удобнее ставить два документа сразу

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    т.е не обязательно писать платежки если указываем акт, накладную (уже оплаченную)? А то мы часто по многу платежек на авансы кидаем (5-6 штук в месяц по многим контрагентам), не удобно искать

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Не обязательно

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Еще раз уточню:
    1. Если платим в течение месяца авансом, а в конце месяца получаем акт, то в КДиР указываем реквизиты и сумму акта (если полностью оплачен то всю сумму, если частично оплачен, то на сумму оплаты)
    2. Если оплата происходит после получения акта (оказания нам услуги), то в КДиР указываем сумму и реквизиты платежки.
    Верно?

  9. #9
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Юлияя, Вы читали, что я написала?
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Юлияя, Вы сами решаете, что Вам удобнее.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Извините. хотела уточнить, т.к. запуталась...

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    Если остается предоплата на конец квартала или коней года, то в следующем квартале (году) она не теряется? Ее можно учитывать в расходах?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Предоплата учитывается в расходах по мере отражения в учете расходов.
    Например есть переплата по аренде на 01 ноября 10 000, за ноябрь Вам выдали акт на 9000 и в расходах можете учесть 9000р.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    09.08.2004
    Сообщений
    622
    А 1000 без проблем отразиться в расходах декабря, так? Спасибо!

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Если акт за декабрь получите.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)