×
Страница 240 из 258 ПерваяПервая ... 140190230236237238239240241242243244250 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,171 по 7,200 из 7735
  1. #7171
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Strannic, Спасибо, я не знала что переплату нужно указывать только в РСВ и ставила ее в ИС тоже. Отсюда куча проблем, неправильно вводила в программу ПЕРС данные по оплате, теперь нужно с начала 2010 года все переделывать
    Но сдаю в ПФ по электронке, хоть с этим проблем не будет=)
    Еще раз спасибо.

  2. #7172
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    Все правильно.

    А отсюда я понял, что на начало квартала у вас все по нулям было? И никакой задолженности и переплаты? Если так, то начислено должно быть равно уплачено. А то что отличаются, то так и должно быть в случае переплаты, которая показывается только в РСВ1.
    Насчет программы - я думаю, что ПЕРС не тупее ДОКУМЕНТЫ ПУ сделан. Программно это (распределение уплаты) делается за 5-10 минут.
    Я правильно понимаю, что речь идет о переплате именно по нарастающему итогу? Т.е. если у меня на начало квартала была НЕДОплата, потом я вбиваю данные по оплате за третий квартал и получается что за конкретный квартал у меня оплачено больше чем начислено (т.к. часть суммы как раз погашает долг второго квартала), то у меня все нормально и мне переплату писать? При этом если посчитать с начала года по нарастающей, то уплачено меньше начисленного.
    Улыбка украшает любого человека

  3. #7173
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от mizeri Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что речь идет о переплате именно по нарастающему итогу? Т.е. если у меня на начало квартала была НЕДОплата, потом я вбиваю данные по оплате за третий квартал и получается что за конкретный квартал у меня оплачено больше чем начислено (т.к. часть суммы как раз погашает долг второго квартала), то у меня все нормально и мне переплату писать? При этом если посчитать с начала года по нарастающей, то уплачено меньше начисленного.
    Переплата - это сумма со знаком минус, которая у вас получается в форме РСВ1 по строке 150 (Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода). И только это является переплатой. А то, про что вы пишите, является не переплатой, а погашением задолженности, которую просто обязаны включить в СЗВ-6... и АДВ-6-2.

  4. #7174
    Клерк Аватар для mizeri
    Регистрация
    28.01.2009
    Адрес
    Петрозаводск
    Сообщений
    4,057
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    Переплата - это сумма со знаком минус, которая у вас получается в форме РСВ1 по строке 150 (Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода). И только это является переплатой. А то, про что вы пишите, является не переплатой, а погашением задолженности, которую просто обязаны включить в СЗВ-6... и АДВ-6-2.
    Ну я в принципе тоже так и подумала
    Улыбка украшает любого человека

  5. #7175
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Подскажите пожалуйста что делать, программа проверки ошибок не обнаруживает, а ИС не приняли, причина выявлены расхождения : Результат сверки уплаченных и начисленных страховых взносов, указанных в АДВ-6-2 и полученных по исходным пачка СЗВ
    АДВ идет без копеек, а в СЗВ с копейками расхождени 0,14 коп и 0,20 коп., кинуть эти копейки на кого нибудь не получается 1с выдает ошибку. Заранее спасибо.

  6. #7176
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    В АДВ строки по пачкам указываются в копейках, а итоговая строка без копеек. Вот посмотрите, какие я сдавал АДВ-6-2

    Все проходили на ура!
    В первой пачке СЗВ-6-1 (беременушка), вторая пачка по работающим работникам
    Если в вашем ПФР такие не принимают, значит дуру гонят

    P.S. Да, еще... У меня во второй пачке указаны в копейках реальные уплаты (платили помесячно в копейках). Ну а в итоговой строке АДВ-6-2 все округляется до рубля. Таков технический регламент на написание программ подготовки сведений в ПФР.
    Последний раз редактировалось Strannic; 10.11.2011 в 15:06.

  7. #7177
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    То то и оно, что в АДВ у меня в 1 строчке вылезает без копеек, а должно быть как я понимаю с копейками

  8. #7178
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    неправильно понимаете... все АДВ в целых рублях...

  9. #7179
    Клерк
    Регистрация
    29.07.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Генук, Вы где-то на форуме приводили формулы для расчета коэффициента уплаты, но никак не могу найти где именно... Повторите, пожалуйста, если не сложно, буду очень признательна))

  10. #7180
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    неправильно понимаете... все АДВ в целых рублях...
    Тогда не понимаю почему не принимают
    http://radikal.ru/F/i018.radikal.ru/...84971.jpg.html

  11. #7181
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    что-то картинка не видна... цифрами здесь дайте строки...

  12. #7182
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Я сам читал техническое задание на изменение программных средств, где было написано, что строки с пачками указываются в копейках, а итоговая строка в рублях, Большинство регионов так и принимает. А программа-то последний релиз? И какая - 1С Бухгалтерия или ЗИК? 7-ка или 8-ка?

  13. #7183
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Исходные АДВ 6-2
    НР Нач 84261 упл 84261
    ИТОГО Нач 84261 упл 84261
    СЗВ 6-1
    НР Нач 84261,14 Упл 84261,14
    ИТОГО Нач 84261 Упл 84261
    Расхождение 0,14 коп

  14. #7184
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    У меня 1С 8

  15. #7185
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    старый релиз...

    откройте в блокноте или Вордпаде файл по СЗВ-6-1 и вверху в блоке взносов уберите (нулями) свои лишние копейки... но только в общем блоке, а никак не ниже, где по каждому сотру - там всё правильно идут копейки:

    - <СуммаВзносовНаСтраховую>
    <Начислено>84261.00</Начислено>
    <Уплачено>84261.00</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаСтраховую>
    - <СуммаВзносовНаНакопительную>
    <Начислено>не вижу.00</Начислено>
    <Уплачено>не вижу.00</Уплачено>
    </СуммаВзносовНаНакопительную>

    вместо "не вижу" - свою общую накоп...

    сохраняйте и отправляйте опять в общей куче всех файлов...

    с Вас зефир в шоколаде...

  16. #7186
    Клерк
    Регистрация
    12.01.2010
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    30
    Открыла, посмотрела и закрыла )) Там нет копеек, там все в рублях, кроме конечно сотрудников, попробую еще раз отправить. Я каждый квартал чувствую себя непроходимой дурой.

  17. #7187
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    нет копеек?
    тогда приёмник в местном ПФР настроен на копейки... добавьте их в упомянутый блок... иногда проще не спорить, а сделать как они хотят...

  18. #7188
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Цитата Сообщение от naidu Посмотреть сообщение
    У меня 1С 8
    Может у вас версия старая? Последние под восьмеркой:
    Бухгалтерия предприятия 2.0.28.3
    Зарплата и Управление Персоналом 2.5.41.3
    А вообще копейки начали применять в АДВ-6-2, начиная со 2 квартала 2011 г.

  19. #7189
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    И мне, и мне помогите.
    1 кв. 2011 ИС
    страх. начислено уплачено
    536 819 / 469 467
    накопит. 66 618 / 70 000
    2 кв. 2011
    страх. 503 248 / -
    накопит. 60 373 / -
    3 кв. 2011
    страх. 199 057 / 341 442 (а ставит в уплату почему-то 255 146)
    накопит. 23 135 / 44 458 (36 904)

    Предприятие 1С 7.7 релиз 525

  20. #7190
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    господь с Вами... никогда не было копеек в АДВ-6-2...

    речь идёт только об АДВ-6-3 как итог по индивидуальным анкетам СЗВ-6-1... вот там местные ПФР крутят как хотят...

  21. #7191
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    Raspberry
    В Бухгалтерии ИС не делал, Но... Последний релиз Бухгалтерии 7.70.530, а этот 525 еще в апреле выпущен (по этому поводу в личке). Все-таки какие-то доработки ведь были, в т.ч. и по отчетам в ИС.
    По цифрам я понял, что сальдо на 01.01.2011 г. по РСВ1 нулевое? Ведь все цифры считаются, начиная с 01.01.2010 г. Или хотя бы какое сальдо на начало этого года по РСВ1?
    И во втором квартале не было вообще никакой уплаты?

  22. #7192
    Клерк
    Регистрация
    04.01.2011
    Сообщений
    305
    И еще... В 1С оплата должна четко указываться, за какой месяц произведена данная уплата. Если, например, у вас в июне начислена сумма взносов 8300,40 руб., в июле начислена сумма 10537,25 руб., а в августе произведена оплата за июнь и июль в сумме 18838 руб., то и оплата этой платежки должна пройти тремя цифрами: за июнь - 8300,40 руб., июль - 10537,25 руб. и август - 0,35 руб. В следующем месяце надо принять к сведению, что за август уже 0,35 руб. уплачено и очередной платеж указывать на эти копейки меньше, чтобы в сумме уплаты получить начисления взносов за август.

  23. #7193
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    сальдо на 01.01.2011 г. по РСВ1 нулевое
    Не-а, забыла указать.
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    И во втором квартале не было вообще никакой уплаты?
    Нет. Да и в 3-м кв. по инкассо сняли.

    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    И еще... В 1С оплата должна четко указываться, за какой месяц произведена данная уплата. Если, например, у вас в июне начислена сумма взносов 8300,40 руб., в июле начислена сумма 10537,25 руб., а в августе произведена оплата за июнь и июль в сумме 18838 руб., то и оплата этой платежки должна пройти тремя цифрами: за июнь - 8300,40 руб., июль - 10537,25 руб. и август - 0,35 руб. В следующем месяце надо принять к сведению, что за август уже 0,35 руб. уплачено и очередной платеж указывать на эти копейки меньше, чтобы в сумме уплаты получить начисления взносов за август.
    Это знаю. Так и делаю. Надо только будет перепроверить копейки. Дело в том, что вроде сделала правильно (просто ещё РСВ-1 не подгрузила), но в Контуре. И поняла, почему меньше уплата. Не ставит уплату тем, кто уже уволился (вообще, они в СЗВ 6-2 не попадают), а долги по ним есть. Почему 1С этого не делает, не знаю.

  24. #7194
    Клерк
    Регистрация
    25.02.2010
    Сообщений
    901
    К стати провел эксперимент с 1С 8.2 ЗУП.

    - известно, что уплаты в документах "Расмчеты по страховым взносам" должны совпадать с начислениями ЗА соотвествующий месяц. Стало интересно на скролько совпадать?

    Мы знаем, что начисления делаются в копейках, а уплата в рублях. К примеру за месяц начислено 55555.55, уплачиватеся, соотвественно, 55556 (забудем, пока, что уплаты нужно считать наростающей суммой, тут не в этом дело) так что, данный платеж надо заводить как 555555.55 за данный месяц и 0.45 за следующий? Вот гимор-то...

    Провел эксперимент - не стал разбивать эти копейки по месяцам, заплатил все взносы и выдал годовой отчет. Естественно 1С все время говоила, что обнаружена переплата, за какой-то месяц и т.п.

    Так вот финальный отчет получился идеальным - с РСВ-1 (который в конце года стал по нулям) все сошлось и по всем работникам выскочило нулевое сальдо - все расчеты с ПФР выполнены.

    От сюда вывод: копеечный дисбаланс не стоит разбивать по месяцам, за который он платится.

    Все вышесказанное относится к ЗУП 2.5.41.3

  25. #7195
    Клерк Аватар для Raspberry
    Регистрация
    14.11.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,899
    Вот чуяла я это. Делала в рублях, т.к. платила в рублях и никакие копейки потом не добавляла, а тут ПФ по инкассо списал с копейками, сделала с копейками, так он ещё общей суммой за два месяца списал. Замучилась разбивать.

  26. #7196
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    77
    Цитата Сообщение от mizeri
    Т.е. если у меня на начало квартала была НЕДОплата, потом я вбиваю данные по оплате за третий квартал и получается что за конкретный квартал у меня оплачено больше чем начислено (т.к. часть суммы как раз погашает долг второго квартала)
    Цитата Сообщение от Strannic Посмотреть сообщение
    А то, про что вы пишите, является не переплатой, а погашением задолженности, которую просто обязаны включить в СЗВ-6... и АДВ-6-2.
    Уточните пожалуйста, у меня такая же ситуация и программа проверки выдает предупреждения по каждому сотруднику.
    Мне это игнорировать или нужно как-то по-другому заполнять??

  27. #7197
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Funny Посмотреть сообщение
    игнорировать
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  28. #7198
    Клерк
    Регистрация
    17.07.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    77
    спасибо!

  29. #7199
    Здравствуйте, подскажите как быть.

    Готовлю перс учет за 3 квартал.

    Сотрудник находился в отпуске (очередной оплачиваемый) с 01.09.11 - 28.09.11.

    28.09.11 был его последним рабочим днем.

    У меня готовы следующие формы:
    -СЗВ-6-2
    -АДВ-6-2
    -Список застрахованных лиц.


    Вопросы:
    1. Должны ли быть еще какие-то формы?
    2. Есть ли особенности заполнения вышеуказанных форм в случае отпуска и увольнения сотрудника в отчетном периоде?

  30. #7200
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2011
    Сообщений
    139
    Добрый День!
    При заполнении данных о ЮЛ, требуется заполнить строку с ОГРН, и ЕГРЮЛ. ОГРН - понятно, а ЕГРЮЛ - это какие значения?

Страница 240 из 258 ПерваяПервая ... 140190230236237238239240241242243244250 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)