×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Анонимуc
    Гость

    Помогите Распределение "входного" НДС, очень нужна помощь.

    Помогите, пожалуйста! Пришла камерлка по НДС. Предлагают сдать справку-расчет распределения входного НДС.
    Мы занимаемся оказанием услуг, единственная необлагаемая НДС операция была реализация права требования. Входной НДС - НДС с зачтенных авансов и НДС с выплаченного аванса (на покупку ОС), никакого другого входного НДС (телефоны, интернет, коммуналка и т.п.) у нас нет.
    Полдня читаю консультант и форум и не могу въехать в это распределение (((( Распределяется или нет в нашем случае? Например, НДС с аванса на покупку ОС считается ли приобретенным ОС? Что мне ответить налоговикам?

    По второй организации у нас так же была уступка права требования долга, но там есть и приобретенные ОС (это организация-лизингодатель) и коммуналка, и пр.. Причем ОС мы приобретем постоянно, а цессия бывает раз в год, если бывает. Я все равно должна распределять НДС? Я еще понимаю, когда на регулярной основе торгуют товарами с НДС и без, но в нашем-то случае – каким боком наши предметы лизинга относятся к реализованному праву требования?

    Объясните, пожалуйста, а то у меня паника-паника ((( это чтоже из-за реализованной 1 раз дебиторки придется переделывать все договора лизинга, потому что стоимость предмета лизинга увеличится (за счет включения в стоимость НДС), а значит увеличится налог на имущество и амортизация. Клиенты будут очень недовольны.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    ИМХО

    У вас все операции облагаются НДС. Цедент тоже плательщик НДС с прибыли по цессии, если она есть, а если её нет, то база для НДС есть, но равна нолю. И, следовательно, раздельный учет вести не надо.
    Последний раз редактировалось Наталия*; 15.11.2011 в 17:15.

  3. #3
    Анонимуc
    Гость
    Цитата Сообщение от Наталия* Посмотреть сообщение
    ИМХО

    У вас все операции облагаются НДС. Цедент тоже плательщик НДС с прибыли по цессии, если она есть, а если её нет, то база для НДС есть, но равна нолю. И, следовательно, раздельный учет вести не надо.
    о, спасиб! )))) мысль хорошая, будем ее думать

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    15.06.2008
    Сообщений
    462
    Цитата Сообщение от Анонимуc Посмотреть сообщение
    о, спасиб! )))) мысль хорошая, будем ее думать
    Пожалуйста

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)