Коллеги, подскажите как правильно сделать исправительные записи.
Строительство, заказчик не принял документы за 3 квартал, а у нас проведена реализация. Директор думал договориться, но подписали только 31 октября. Теперь весь 3 квартал полетит: и реализация, и себестоимость и НЗП. По прибыли большой убыток, по НДС показали небольшую сумму к уплате, но по предыдущим периодам - большая сумма к возмещению (есть решение ИФНС).
Если я делаю сторно в 4 кв.(на дату обнаружения ошибки), должна ли я подавать уточненки за 3 кв.? И каким образом эти уточненные декларации формируются?
Очень жду Вашей помощи.




Запись надо создавать в книге покупок(или продаж)после автоматич формирования в конце "инсерт" нажимаете и минус.значения вводите по 3м графам.