×
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103

    Уменьшение доходов прошлого квартала в текущем,сдавать ли уточненку по прибыли?

    Дорыйдень уважаемые клерки!
    Вот корретировочный счет-фактура при уменьшении НДС реализации позволяет нам не уточнять уменьшения НДС в прошлом кв,а в текущем себе к вычету принять .
    Дело в том,что наш заказчик не подписал КС-2 соотвественно наша реализация уменьшилась.Если налог на прибыль к уменьшению можно ли показать в Декларации за 4кв ?или обязательно уточнять 3кв?
    Ведь если у нас минус по 90,1(сторно)то в годовой декларации все будет верно(просто мы авансы лишнего платим вот и все...
    Подскажите как правильно
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Ну вот никто не подскажет

  3. #3
    polina027
    Гость
    действительно, Вы вправе не подавать уточненку по прибыли.
    сослаться можно на абзац 3 пункт 1 статьи 54 НК РФ
    цитата "Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога."

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    спасибо большое

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от polina027 Посмотреть сообщение
    Налогоплательщик вправе
    а НДС тоже не будете корректировать?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Лёнка, так ведь по новому приказу: если НДС реализации к уменьшению ,можно текущим кварталом к вычету себе включать в книгу покупок возмещения из бюджета ,для чего собственно корректировочную с-ф придумали.
    Если же увеличатся расценки ,то только уточняться по Декларации НДС однозначно тем периодом к отором допущена ошибка.

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от Olya09 Посмотреть сообщение
    для чего собственно корректировочную с-ф придумали.
    так у вас вроде не уменьшение цены,а просто не выполнен один из этапов работ...
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Лёнка, да,верно !
    у нас 2 с/ф уменьшение цены,а один не выполнен у одного и того же заказчика...
    И еще вопрос: включаю кор с/ф в книгу покупок с плюсом тогда Записью в книге проводка дается Д68,2 К19,3
    Что делать если 19счет тут не должен задействоваться

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2009
    Адрес
    Казань
    Сообщений
    2,103
    Сегодня звонила в налоговую,сказали если база налогооблажения изменилась, то конечно уточняйтесь по налогу на прибыль
    что и следовало ожидать...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)