×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456

    Вопрос Нужна помощь Много вопросов по исправлению ошибок

    Добрый день! Волосы на голове стоят уже во весь рост.
    1. Дело в том что, при проверке Д- ки и Кт-ки обнаружила такую вещь в 2010 году купили спецодежду, оприходовали, сейчас смотрю почему Дт-ка висит- открываю документ все верно. Открываю проводки по данному документу и что я вижу отсутствует проводка на оприходование т.е Дт10 Кт 60
    Хотя проводки на зачет аванса и Ндс есть.В итоге смотрю получаеться что спецодежда на приход не вставала и соответственно не списывалась. А сейчас и механников нет в этой организации для кого она и преобреталась. Что мне делать? Если я Бух справкой сейчас оприходую эти материалы то куда я их спишу? Чем мне все это грозит? Очень нужна помощь?????

    2. РЖД оприходован на 50,3 в прошлом году и до сих пор там висит. я так думаю что и поездка состоялась но спустя такой длительный срок как его списать? тоже провести инвентаризацию и на основании ее списать на 91? Или спустя более года выдать подотчетнику (ген. дир) и пусть возвращает Денежки??

    3. Товар фактически был нами получен 16.06.11 но документы затерялись, на учет не поставили фактически этот товар уже использован. в ноябре при сверке взаиморасчетов с поставщиком данного товара выявили расхождение - сейчас документы восстановили. Как правильно оприходовать данный товар. какими документами? нужно издавать приказ с указанием причин не своевременного отражения в учете?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    4. Еще вопросик: с одним и тем же контрагентом шли взаиморасчеты по 60 и 62 счету. Могу ли я справкой сделать зачет. или нужно в обязательном порядке составлять акт взаимозачета и подписывать с обоих сторон?

  3. #3
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    вы на ОСНО?
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    с одним и тем же контрагентом шли взаиморасчеты по 60 и 62 счету.
    договор один?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    вы на ОСНО?

    договор один?
    Да на ОСНО договора разные

  5. #5
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    договора разные
    тогда только акт взаимозачета
    пересдавать НДС и прибыль будете?
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    тогда только акт взаимозачета
    пересдавать НДС и прибыль будете?
    Пересдавать декларации? из за акта взаимозачета? а если акт я сделаю в текущем периоде?

  7. #7
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Пересдавать декларации
    из за ошибок
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    а если акт я сделаю в текущем периоде?
    его и надо делать в текущем,баланс то уже сдан
    1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
    2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    из за ошибок
    т.е. возвращаться в прошлый год делать исправления и пересдавать все декларации?
    В нашей волшебной программе очень опасно лазить в предыдущие периоды т.к потом летит все и вся. а без уточненок никак нельзя? Просто эту организацию в следующем году планируют закрывать, и соответственно проверка будет, а если я сейчас уточненки сдам то это гарантированно проверка на ближайшие 3 месяца.

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Ну тогда о чем разговор? Если организацию планируют закрывать, то тут уж не до исправления ошибок прошлых бухов. Пока разберитесь, поступила ли реально спецодежда, какой у нее СПИ, куда делась после увольнения носителей. Ну и куда делся билет (50.3 должен в кассе бумажкой лежать). А под закрытие все и спишете, если желание еще будет.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Одежда поступала ее сносили механики. А билет был использован по назначению командируемым лицом.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    5. У нас еще со сканером такая же история- документы от 10 года. не был оприходован - сейчас продублировали и как его оприходовать правильно ума не приложу. Это все же прошлый год?

    6. Еще не списаны страховки (Страхование груза, страхование автосервиса) тоже 2010 год оплата страховой премии есть - расходов нет. Я могу при наличии копий полисов (в данный момент копий нет) поставить на 91?

    7. И обнаружила что по некоторым поставщикам услуг введены в 2010 году лишние документы- как с ними быть оставить на закрытие а там уже исправить непосредственно?

    Голова кругом, глаза увеличены в размере, волосы во весь рост.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Одежда поступала ее сносили механики. А билет был использован по назначению командируемым лицом.
    Какой СПИ у спецодежды, куда делась после увольнения/сноса? Если полностью СПИ отслужила - списать в расходы.
    Билет списать на командировочные расходы в ту командировку.
    Ну и остальное исправлять так, как должно быть. Не по копиям, а по подлинникам. Правила внесения изменений - ПБУ 22.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    18.04.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    456
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Какой СПИ у спецодежды, куда делась после увольнения/сноса? Если полностью СПИ отслужила - списать в расходы.
    Билет списать на командировочные расходы в ту командировку.
    Ну и остальное исправлять так, как должно быть. Не по копиям, а по подлинникам. Правила внесения изменений - ПБУ 22.
    Спецодежда СПИ год. ее выбросили так как она изношена. а билет именно списать а не выдать?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от skolyko Посмотреть сообщение
    Спецодежда СПИ год. ее выбросили так как она изношена. а билет именно списать а не выдать?
    Если изношена до года - акт не помешает.
    Ну выдадите билет, он на подотчетнике повиснет. Смысл? С подотчетника все равно после поездки его списывают. А тут поездка уже была.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)