×
Страница 12 из 55 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 360 из 1622
  1. Клерк
    Регистрация
    13.10.2009
    Сообщений
    47
    Добрый день всем. Прочитала всю тему. Остались не ясными некоторые вопросы.
    В первый раз сталкиваюсь с общепитом. Спорт-бар. Есть кухня и бар с алкогольными напитками. Общественное питание попадает под ЕНВД.
    А что с баром? Нужно отдельно вести учет алкоголя?
    У меня вся деятельность ( и кафе и бар) попадает под ЕНВД, она вся считается общественным питанием?

  2. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Вам нужны данные для статистики по алкоголю, поэтому учет алкоголя нужно вести!!
    При продажи штучного товара в баре, это розница!!

  3. Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от АЛС Посмотреть сообщение
    Добрый день всем. Прочитала всю тему. Остались не ясными некоторые вопросы.
    В первый раз сталкиваюсь с общепитом. Спорт-бар. Есть кухня и бар с алкогольными напитками. Общественное питание попадает под ЕНВД.
    А что с баром? Нужно отдельно вести учет алкоголя?
    У меня вся деятельность ( и кафе и бар) попадает под ЕНВД, она вся считается общественным питанием?
    да.

    при этом учет алкоголя надо вести - это отдельная (неналоговая) тема со своей отчетностью и своими штрафами.
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  4. Клерк
    Регистрация
    13.10.2009
    Сообщений
    47
    Еще раз уточнение :-)
    Кухня - это ЕНВД от площади. Учет продуктов - приход-списание отдельно.
    Бар - это розничная торговля? У нас там напитки алкогольные, соки, чипсы и т.п. Учет отдельный?
    Два ЕНВД чтоли?

  5. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    почему раздельный просто учет товаров, вы же будете в тетрадочку записывать сколько у вас водки и чипсов продали, товарный учет то будет, или как?

  6. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    а еще если мне память не изменяет балансик нужен будет, откуда цифры то брать будете?

  7. Клерк
    Регистрация
    13.10.2009
    Сообщений
    47
    Никаких тетрадок. Учет будет в 1С.
    Я просто общепит ни разу не вела, а так - услуги, торговля, стройка - все было.
    Сейчас все приходую, как обычно - вся аналитика.
    Разбиваю отдельно 41.02-бар; 41.01- кухня
    Списание с бара - понятно. В чеках написано, чего и сколько продали. Т.е. в баре будет обычный учет количественно-суммовой.
    Кухня - пока думаю :-) Технологические и калькуляционные карты пока не видела. Над списанием буду думать-читать :-)
    Меня интересуют именно отличия по отчетности от того, чем я раньше занималась.
    На фирме ОСН + ЕНВД. Баланс - по любому.
    Нужно заявление подать на УСН. Что порекомендуете - 6% или 15%?
    И что у меня будет относиться к УСН?
    Общепит у нас ЕНВД. Бар сюда-же относится или как-то по другому расчитывается (налогообложение интересует). В смысле не попадает бар под УСН например. Или у меня строго один вид деятельности попадающий под ЕНВД и остальное - пустые декларации?

  8. Клерк Аватар для Старый ворчун
    Регистрация
    27.03.2002
    Сообщений
    12,784
    Цитата Сообщение от АЛС Посмотреть сообщение
    Общепит у нас ЕНВД. Бар сюда-же относится
    да
    у меня строго один вид деятельности попадающий под ЕНВД и остальное - пустые декларации?
    да - "Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей"
    ... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...

  9. Клерк
    Регистрация
    29.12.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    58
    а какой штраф? и кто проверяет?

    это я про калорийность

  10. Natalys89
    Гость

    Кафе на УСН Д-Р 15%

    Добрый день! тему прочла всю.
    Вопрос такой:
    себестоимость списываю в программе вручную в конце месяца одной цифрой
    Кухня Кт 20 Дт 90.4
    Бар Кт 41 Дт 90.4.

    Оплата по поставщикам проходит в течении месяца (до списания себестоимости)

    Однако в КуДиР практически не попадают расходы по оплате продуктов. В чем может быть моя ошибка?

  11. Аноним
    Гость
    Добрый день! Подскажите пожалуйста! У нас УСН 10%(Д-Р)31.12.11 делаем инвентаризацию . Излишки и недостатачу куда списывать. Как повлияет на налог УСН?

  12. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    излишки в расход
    недостачу в приход
    суммы вешаем на виновных лиц
    а по налогу смотрите как штрафы с сотрудников оформляются!
    Честно не сталкивалась с официальными штрафами сотрудников и возмещение ущерба!

  13. Аноним
    Гость
    не мы не вешаем на виновных.
    Все за счет фирмы и только на "бумаге"

  14. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    ну вы еще посмотрите, мне кажется то что в расход не учитывается в налоге, а то что в приход учитываем в доход!

  15. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от Antonina_2002 Посмотреть сообщение
    а какой штраф? и кто проверяет?

    это я про калорийность
    Невыполнение ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ считается административным правонарушением, за которое предусмотрен штраф в сумме до 100 МРОТ (10 тыс. рублей) для организации и 1000 рублей — для директора.

    Проверяет торгинспекция

  16. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Natalys89,
    Цитата Сообщение от Natalys89 Посмотреть сообщение
    Кухня Кт 20 Дт 90.4
    Бар Кт 41 Дт 90.4.

    Оплата по поставщикам проходит в течении месяца (до списания себестоимости)
    как у вас продукты попали на 20счет?
    или как вы приходуете продукты?
    Последний раз редактировалось Alsu_общепит; 12.12.2011 в 14:58. Причина: дописала еще вопросик

  17. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Здравствуйте. подскажите, а продукты - это материалы или товар?

    А правильно ли я приходую продукты?
    1. Поступление МПЗ
    2. Перемещение МПЗ на 20 счет (передача в производство) ставит ли там галку учитывать МЦ и мат. лицо?
    а дальше куда???
    Последний раз редактировалось lenski; 20.12.2011 в 01:19.

  18. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    41 товар для перепродажи, его не надо готовить!!!! поэтому не надо с 41 на 20 счет что то переносить
    Не далее как сегодня аудитор сказала, что с 41.2 надо переместить на 20. У меня не получилось А куда его надо переместить
    Объясните, пожалуйста, у меня так.

    1. Авансовый отчет по продуктам на 41.2
    2. Поступление МПЗ на сумму (без разбивки)
    3. Операция Н02.2

  19. Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    lenski, если вы этими продуктами торгуете, то это товар . Если вы из них готовите, то это уже материал.

    Т.е. если ваши продукты товар, то вы оприходуете их на 41 счёт, а при реализации этих продуктов/товаров будете их перемещать на счёт 90.2.

    А если вы всё-таки готовите из этих продуктов (а скорее всего так оно и есть, т.к. вы в ветке общепита), то это уже ваши материалы, т.е. они изначально у вас приходят не на 41, а на 10 счёт. Т.е. вы их оприходуете документом Не приход ТОВАРА, а приход МАТЕРИАЛА. Таким образом они у вас попадают на 10 счёт. А для того, чтобы они попали на 20 счёт, вы должны сделать "Перемещение материалов в производство" (передать на кухню для готовки), а затем уже с 20 счёта у вас готовое блюдо должно получиться документом "Передача готовой продукции на склад".

    Это я всё написала для 1С:Бухгалтерия. Если вы работаете в общепитовской программе, то там немного по другому всё будет, но основной смысл такой же...

  20. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Na28ta, Все правильно написала, только вот это
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    а затем уже с 20 счёта у вас готовое блюдо должно получиться документом "Передача готовой продукции на склад"
    мне кажется лишняя операция, я с 20 на основании акта реализации списываю в расход, чтобы бух. учет был.

  21. Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Так я поэтому и уточнила, что про 1С:Бухгалтерию говорю. Там акта реализации нет

  22. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    В кафе эркипер стоит
    значит так.

    10 счет поступило на склад
    20 перемещение на производство
    с 20 на 41.2 списание для наличных закупок
    на 62 для безнала.

    Правильно? у меня 1с стоит. и у себя я завожу приход общей суммой. А потом в эркипире брать остатки за месяц и заводить в 1С, я совсем запуталась.ю

  23. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    Na28ta, Все правильно написала, только вот это мне кажется лишняя операция, я с 20 на основании акта реализации списываю в расход, чтобы бух. учет был.
    А как их в расход списать на какой счет.

  24. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    Цитата Сообщение от lenski Посмотреть сообщение
    с 20 на 41.2 списание для наличных закупок
    на 62 для безнала.
    а вот эти проводки вообще не поняла, какая разница как вы оплатили закупку налом или безналом
    а 62 это поступление от покупателей
    на 90.4 в расход

  25. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Спасибо.
    Еще вопрос. в августе, сентябре учет вообще не велся, могу я за август сделать и за сентябрь по одному акту реализации, а товарный отчет за каждый день.

  26. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    lenski, а у вас большое заведение? товарный отчет и акт реализации можно сделать за месяц, только прописать это в учетной политике!

  27. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    220 метров, даже незнаю большое?? Наверное не очень.

    Я просто сейчас за месяц сделаю начиная с августа, а со следующего года буду раз в неделю делать.

    Что-то у меня в голове связь отсутствует (не вела общипит)

    В эркипер заводят продукты и списавыются кажды день, я общей суммой ввожу в 1С приход и списание, а как мне их остатки проверить?

  28. Клерк
    Регистрация
    10.04.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,183
    Цитата Сообщение от Alsu_общепит Посмотреть сообщение
    а вот эти проводки вообще не поняла, какая разница как вы оплатили закупку налом или безналом
    а 62 это поступление от покупателей
    на 90.4 в расход
    а в расход на 90.4 каким документом?? я уже в отпаде, ничего не соображаю.

  29. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    небольшое
    раз в месяц учет сводить достаточно
    приход в 1с нужно по мере прихода забивать
    списание делать раз в месяц
    а зачем вам остатки по учету?

  30. Клерк
    Регистрация
    09.04.2010
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    764
    а в расход на 90.4 каким документом?? я уже в отпаде, ничего не соображаю.
    ручной операцией
    отчего вы в отпаде не пойму
    вам все проводки расписали
    если хотите может с 10 на 20 списывать (ручной операцией) сумму себестоимости по блюдам из акта реализации и при закрытии месяца она сама попадет на 90 счет

Страница 12 из 55 ПерваяПервая ... 2891011121314151622 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)