Уважаемые коллеги, не подскажите по двум вопросам по ВЭДу:
1.Заплатили аванс в 4 кв.2011г. за работы иностранному юр.лицу и соответственно, как налоговый агент удержали и перечислили в бюджет НДС 18% с суммы перевода.Вопрос можем ли поставить сумму НДС с этого аванса к вычету, при сдаче декларации по НДС за 4 кв.2011г.?
2.В декабре ввезли и задекларировали товар. Таможня выдала со своими отметками документ "ДЕКЛАРАЦИЯ НА ТОВАРЫ" с заполнением в пункте 47 кодов и сумм: 1010,2010, и 5010 - НДС.Этого достаточно, что бы поставить НДС к вычету по стр.170 Декларации по НДС или нужен еще какой нибудь документ с таможни подтверждающий уплату НДС.


