×
Показано с 1 по 12 из 12
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Проверьте экспорт, пожалуйста!

    Здравствуйте, с импортом работала, с экпортом- первый раз, проверьте, пожалуйста, правильно ли я все поняла: Эспорт в Литву. Экспорт будет осуществляться по одному договору партиями в течении года. Оформили ПС на общую сумму договора. 31 января первая отгрузка была. оформила для себя ТОрг-12 и счет-фактуру, для них - CMR.
    Теперь жду гтд от таможни, далее пишу им запрос на письмо о подтверждении экспорта. Жду от покупателей документа об уплате ндс ( как он выглядит, что за документ?) Собираю документы согласно ст. 165 Нк на подтверждениие 0 ставки. Если до 31 марта не успеваю собрать, то в выручку данная отгрузка не попадает. правильно? Ставлю на выручку когда собираю пакет ( в рамках 180 дней), тогда же принимаю к вычету ндс входной. Вместе с декларацией за 2 квартал несу документы на подтверждение ставки 0%. Как-то так?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Жду от покупателей документа об уплате ндс
    О чем вы? Перепутали с экспортом в страны ТС. 165-НК никогда не предусматривала подтверждения уплаты НДС в стране-импортере.
    Теперь жду гтд от таможни, далее пишу им запрос на письмо о подтверждении экспорта
    В один котел только не смешайте. ГТД вы получите от выпускающей таможни, подтверждение вывоза от пограничной.
    Остальное правильно поняли.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Спасибо, Тонечка, огромное, да извините перепутала, от них подтверждения об уплате не надо, у нас тут Белоруссия наклевывается и в голове с непривычки каша. На счет пограничной таможни, спасибо,я думала, все от одной надо требовать. И еще наберусь наглости и уточню для себя: НДС подаю обычную декларацию, в коей добавляю экпортные данные в квартале сбора документов? и НДС к вычету ставлю не по факту подтверждения налоговой ставки 0%, а в том же 2 квартале когда собрала пакет? А если они вдруг не дай Бог не подтвердят, то восстанавливаю его корректирующей декларацией?

  4. #4
    Аноним
    Гость
    И еще вопрос, я ведь в базе у себя провожу отгрузку в январе, она же у меня в выручку автоматом идет, мне что тупо делать документ непроведенным и проводить его в конце квартала сбора документов?

  5. #5
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    НДС подаю обычную декларацию, в коей добавляю экпортные данные в квартале сбора документов?
    Да.
    и НДС к вычету ставлю не по факту подтверждения налоговой ставки 0%, а в том же 2 квартале когда собрала пакет?
    Вы о вычете в книге покупок и декларации или о проводке 68 19?
    А если они вдруг не дай Бог не подтвердят, то восстанавливаю его корректирующей декларацией?
    Ну не так однозначно...для начала надо видеть решение с причиной неподтверждения.
    мне что тупо делать документ непроведенным
    Здесь не поняла. В выручку по БУ и НУ отгрузка попадает в январе (если право собственности перешло). Это налоговую базу по НДС она позже формирует.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.
    Вы о вычете в книге покупок и декларации или о проводке 68 19?
    И о вычете в книге и о проводке если можно разъясните.

    [/QUOTE]
    Здесь не поняла. В выручку по БУ и НУ отгрузка попадает в январе (если право собственности перешло). Это налоговую базу по НДС она позже формирует.
    [/QUOTE]
    Вот спасибо за этот момент, а то я где-то вычитала, что и выручку формирует в след квартале, что мне показалось крайне странном, поэтому и уточнила, то есть прибыль мы считаем как обычно, и никуда выручку не переносим.
    Спасибо, Тоня, огромное, что отвечаете с большим терпением на глупые вопросы.

  7. #7
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    И о вычете в книге и о проводке если можно разъясните.
    Запись в книге покупок (регистрация с\ф) в 1 кв., а проводку 68 19 имхо можно оставить на личное усмотрение в разрез типовым проводкам плана счетов. Мне было удобно скидывать 19 счет на 76 до момента получения решения по камералке, т.к. лицевик по НДС в налоговой четко соответствует сальдо по 68 счетоу в учете, со сверкой нет проблем.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Запись в книге покупок (регистрация с\ф) в 1 кв., а проводку 68 19 имхо можно оставить на личное усмотрение в разрез типовым проводкам плана счетов. Мне было удобно скидывать 19 счет на 76 до момента получения решения по камералке, т.к. лицевик по НДС в налоговой четко соответствует сальдо по 68 счетоу в учете, со сверкой нет проблем.
    не очень поняла, если я ставлю счет-фактуру входящую в книгу покупок за 1 квартал, она же пойдет у меня в декларацию по НДС как возмещение?

  9. #9
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Пойдет.

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А зачем, если экспорт я буду подтверждать во втором квартале, я думала что в книгу покупок и в декларацию я поставлю данную сумму во втором квартале (30.06.2012) в разделе 4 декларации, а так получится, что я ставлю на возмещение все это в 1 квартале. Я так поняла что в январе я просто регистрирую счета фактуры, а запись книги покупок делаю датой сбора документов или нет?

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Упс, прошу прощения за опечатку
    Запись в книге покупок (регистрация с\ф) в 1 кв.,
    во 2 конечно.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)