×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 49
  1. #1
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295

    Декларация на прибыль

    Склероз замучил! Помогите правильно заполнить ст 210 листа 2!
    В 1 полугодии налог был начислен(ст 190, 200 л.2) 1200 и 11500 (к примеру).

    с учетом 1 квартала перечислили(ст.270, 271 л.2) 600 и 5750 (к примеру).

    За 9 месяцев налог был начислен(ст 190, 200 л.2) 240 и 2100.

    Получилась переплата по налогу 960 и 9400 (ст 280, 281 л.2).

    в предварительной годовой декларации начислен налог (ст 190, 200 л.2) 1400 и 13200.

    Какую цифру ставить в ст.220, 230 л.2?
    Поделиться с друзьями
    Мы все учились по-немногу...

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Светлана Алекс Посмотреть сообщение
    Какую цифру ставить в ст.220, 230 л.2?
    Вот эту:
    За 9 месяцев налог был начислен(ст 190, 200 л.2) 240 и 2100.

  3. #3
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    хорошо, а какую сумму перечислять? 200 и 1700?
    Мы все учились по-немногу...

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Светлана Алекс Посмотреть сообщение
    а какую сумму перечислять?
    Именно перечислять 1400 минус сколько заплачено ранее.
    Ну и по второму бюджету то же самое

  5. #5
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    Так! совсем запуталась! в разделе 1.1 сумма к доплате ставим 1400-240=1160, а оплачиваем 1400-1200=200. Так?
    Мы все учились по-немногу...

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Да, так. Начисляете разницу между текущей декларацией и тем, что было показано в предыдущей. А платите столько, сколько с учетом переплат/зачетов/возвратов получается

  7. #7
    Бухгалтер Аватар для Светлана Алекс
    Регистрация
    29.05.2006
    Сообщений
    295
    Ясно. Вроде поняла... Спасибо за разьяснение. Давно с минусовой декларацией не сталкивалась.
    Мы все учились по-немногу...

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Прошу прощения, влезу в темку. Мы начали деятельность в июне 2011 года, по итогам полугодия получилась небольшая прибыль, заплатили налог. За 9 месяцев получился убыток. Я поставила в декларации по стр 210 сумму начисленного налога. В итоге по стр. 280 и 281 получила сумму налога на прибыль к уменьшению.
    За год у нас тоже получается убыток. Заполнять те же строчки? Или я что-то сделала не так?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    К предыдущему посту... А в форме № 2 за 9 месяцев и за год нужно ставить текущий налог на прибыль? Или я должна была его поставить только в полугодии? А в остальных формах ничего не ставить, т.к. у меня убыток? Что-то запуталась совсем... Помогите, пожалуйста..

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    За год у нас тоже получается убыток. Заполнять те же строчки?
    Если за 9 мес. убыток, то 210 строка = 0
    И в форме2 за 9 мес. у вас нет налога на прибыль

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Январь, спасибо. С формой 2 поняла, что за 9 месяцев и за год текущего налога на прибыль нет, только за полугодие, правильно?
    А в декларациях не совсем поняла: за 9 месяцев по строке 210 тоже не надо было ничего ставить? А как же начисленный авансовый платеж за полугодие? Его вообще нигде не указывать?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    за 9 месяцев по строке 210 тоже не надо было ничего ставить?
    За 9 мес. надо, в годовой декларации у вас 210 нулевая, если за 9 мес. убыток

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Огромное спасибо! Еще раз уточню для идиотов:
    декл. 9 мес : заполняем стр 210, 220, 230. По стр. 280 и 281 получаем сумму к уменьшению
    декл за год: все эти строчки пустые?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    декл. 9 мес : заполняем стр 210, 220, 230. По стр. 280 и 281 получаем сумму к уменьшению
    декл за год: все эти строчки пустые?
    Да

  15. #15
    Аноним
    Гость
    Еще раз спасибо!!!!
    Последнее, что пришло в зачумленную голову: а я вообще должна указывать текущий налог на прибыль, если ПБУ 180/2 не применяем?
    У меня в ОСВ (1С8) получается разница в НУ и БУ на сумму этого налога (красным с минусом) Это вообще нормально или что-то у меня не так?

  16. #16
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    У вас по итогам 9 мес. и по итогам года нет налога на прибыль.
    А то, что было ранее по итогам 1 полугодия начислено, дожно быть сторнировано

  17. #17
    Аноним
    Гость
    Большое пребольшое спасибо, очень выручаете! Т.е. нужно сделать проводку 99.01.1 - 68.04.1 СТОРНО , а каким числом? 31 декабря или нужно было уже делать 30.09, т.к. уже за 9 месяцев был убыток?

  18. #18
    Vikusenka
    Гость
    Первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль уже замучалась, подскажите сальдо на счете 90,01 это и есть выручка от реализации? т.е это та сумма которую я ставлю в строку 010 приложения 1 к листу 2?

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    нужно сделать проводку 99.01.1 - 68.04.1 СТОРНО , а каким числом? 31 декабря или нужно было уже делать 30.09, т.к. уже за 9 месяцев был убыток?
    30.09 нужно было. Но если не сделали, то теперь 31.12
    Цитата Сообщение от Vikusenka Посмотреть сообщение
    сальдо на счете 90,01 это и есть выручка от реализации?
    Нет. Выручка - это оборот по 90.1 минус НДС и при том условии, что у вас БУ с НУ совпадает и никаких иных операций не было.

  20. #20
    Аноним
    Гость
    Январь, может быть подскажите мне, что у меня не правильно... Я начала работать в 1С 8.2, не могу сразу разобраться...
    При формировании ОСВ за полугодие, 9 мес и год по 99 счету между БУ и НУ возникает разница на сумму налога на прибыль и по итогам года получается дебетовое сальдо

    Счет Показатели Обороты за период Сальдо на кон пер
    Дебет Кредит Дебет
    99 БУ 160 593,47 147 175,05 13 418,42
    НУ 147 175,05 133 756,63 13 418,42
    Контр. 13 418,42 13 418,42


    Если формирую по кварталам, вылезает краснота
    Сейчас перепровела все документы, начиная со второго квартала, программа сформировала проводки
    июнь 99.01.1 - 68.04.1 1341.84
    99.01.1 - 68.04.1 12076.58

    июль 99.01.1 - 68.04.1 -962.49
    99.01.1 - 68.04.1 -8662.44

    август 99.01.1 - 68.04.1 92.53
    99.01.1 - 68.04.1 832.81

    сентябрь 99.01.1 - 68.04.1 -471.88
    99.01.1 - 68.04.1 -4246.95

    декабрь 99.01.1 - 68.04.1 1341.84
    99.01.1 - 68.04.1 12076.58

    Т.е., получается,все отсторнировалось, а в декабре снова начислилось... Ничего не понимаю.
    И правильно ли то, что есть расхождения в НУ и БУ? Может быть, в НУ этот налог тоже надо как-то указать?
    Заранее спасибо за помощь и терпение.

  21. #21
    Аноним
    Гость
    ОЙ-ой-ой, табличка не получилась... все сместилось

  22. #22
    Vikusenka
    Гость
    Январь, спасибо. Правда у меня еще вопрос возник по строке 030 листа 02 расходы уменьшающие сумму доходов это сч.90.7.1 минус 90.2.1
    просто до меня бух.делала отчет за 3 кв. и у меня не сходятся с ней суммы. И вопрос как мне проверить какие суммы она взяла в расходы?

  23. #23
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е., получается,все отсторнировалось, а в декабре снова начислилось...
    Посмотрите, что итого за год получилось к начислению (99 - 68)
    Может быть, в НУ этот налог тоже надо как-то указать?
    Сам налог на прибыль не должен быть в расходах по НУ, это результат НУ
    Цитата Сообщение от Vikusenka Посмотреть сообщение
    вопрос возник по строке 030 листа 02 расходы уменьшающие сумму доходов это сч.90.7.1 минус 90.2.1
    Почему минус себестоимость? Там все расходы, которые в строке 130 прил. 2 к листу 02 собрались.
    И цифры для декларации по налогу на прибыль надо сверять с налоговым учетом, там и буммы могут быть отличные от БУ, и распределение прямых/косвенных расходов иное.

  24. #24
    Аноним
    Гость
    99.01.1 - 68.04.1 13418.42
    Он, родимый, и висит...

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Что у меня получилось по месяцам:
    июнь: 670092.10 прибыль
    99.01.1 - 68.04.1 1341.8
    99.01.1 - 68.04.1 12076.58

    июль: 48124.63 убыток
    99.01.1 - 68.04.1 -962.49
    99.01.1 - 68.04.1 -8662.44


    август: 4626.71 прибыль
    99.01.1 - 68.04.1 92.53
    99.01.1 - 68.04.1 832.81

    сентябрь: 46159.75 прибыль
    99.01.1 - 68.04.1 -471.88
    99.01.1 - 68.04.1 -4246.95

    октябрь: 33565.38 убыток
    ноябрь: 14365.29 убыток

    декабрь: 22215.05 прибыль
    99.01.1 - 68.04.1 1341.84
    99.01.1 - 68.04.1 12076.58

    Вот такие пироги...

  26. #26
    Аноним
    Гость
    Чет не поняла... Вообще у меня убыток и в БУ и в НУ, причем все одинаково, а тут прибыль вылезла. Окончательно запуталась... И в сводных проводках, и в ОСВ, и в декларации у меня получается одна и та же сумма 48281 - убыток

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    Вот, я зарегилась. Аноним - это я.
    Сейчас попробую выложить файлы с обороткой и сводными проводками.
    Январь, посмотрите, если не затруднит.
    Очень тяжело въезжать во все эти дела, до сих пор упрощенку вела...
    Вложения Вложения

  28. #28
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    velm-elena, файлы, к сожалению в предложенном формате не могу посмотреть, но по цифрам из поста 25:
    у вас за полугодие была прибыль 670082, налог с нее начислен 134016. В июле убыток, соответственно налог долден быть минус 134016, а у вас толко 9625.
    И итогам сентября прибыль большая, чем по итогам авгсута, а почему-то налог с минусом.

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    В июне прибыль 67092.10 налог 13418.42
    это я описАлась.
    Вот не знаю, почему так отсторнировалось, но в итоге эти тринадцать тысяч полностью закрылись. Если бы в декабре заново не начислились
    Январь, а не подскажите, как еще выложить файлики?
    У меня почему-то экселевский не прошел...
    Спасибо еще раз за помощь

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    06.02.2012
    Сообщений
    31
    Вот оборотка выгрузилась...
    Вложения Вложения

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)