×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. #1
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141

    Как провести оплату контрагенту за прошлый год?

    При инвентаризации расчетов с контрагентами обнаружены не проведенные оплаты (через подотчетное лицо), соответственно акт-сверки не идет. Как теперь провести оплату, чтобы шел акт-сверки за прошлый год и чтобы не поплыли расчеты с подотчетником. Заранее спасибо за помощь
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Так подотчетник платил?

  3. #3
    Клерк Аватар для YUM
    Регистрация
    30.06.2005
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    6,223
    Не совсем понятно, что там с подотчетником?
    Он оплатил, но не отчитался или отчитался, но его отчет "не лег" контрагенту?
    что-куда ушло?
    На мое ИМХО, просьба не опираться!
    Когда я говорю,
    складывается впечатление, что я брежу(©)

  4. #4
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Подотчетник не отчитался, оплату по авансовому не провели, сальдо с контрагентом не идет

  5. #5
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    подотчетника трогать не хочется, все поплывет за год

  6. #6
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    подотчетника трогать не хочется,
    Его бить никто не заставляет Хотя и непонятно как контролируются подотчетные деньги.Так критична для учета проводка 60 71?

  7. #7
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    не критична конечно. У меня есть мысль поставить сразу сумму оплаты на 60 91,1-не принимаемые, как вы думаете?

  8. #8
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы вообще эту покупку не провели, не было а/о? И сейчас тупо хотите сальдо выровнять?

  9. #9
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    1 ситуация-сальдо - 0, но обороты не идут на сумму оплаты и соответственно сумму прихода. Есть ли смысл выравнивать?
    2 ситуация - сальдо вообще не идет, но оно уже на начало года не идет, и нет только оплаты 200р., приходы все есть, сальдо не идет за 11г., обороты за год не идут на 200р.

  10. #10
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не, ну 91 счет как обычно все стерпит....

  11. #11
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    а вот по первой ситуации стоит корректировать обороты?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Это только вам решать

  13. #13
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Это только вам решать
    Понял, Спасибо большое

  14. #14
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    А как провести найденную дебиторскую задолженность?

  15. #15
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Я найденные в результате сверки расхождения так и провожу на основании акта сверки через 91 счет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  16. #16
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    60,02 91 Субконто не могу подобрать, "внер. доходы". Принимать ли в НО прибыли? трудно доходит

  17. #17
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Я сделала субконто "корректировка задолженности по актам сверки"
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  18. #18
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    Я сделала субконто "корректировка задолженности по актам сверки"
    а "вид расхода" по НУ и принимается ли в НО?

  19. #19
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    В зависимости от конкретной ситуации. Если все документы в порядке, а расхождения-результат технической ошибки, то принимаемые. Если непойми чего с документами - то не принимаемые. Это расходы, а доходы - конечно, принимаемые.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  20. #20
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    т.е. выявленная дебиторская задолженность по 60,02 счету-это непринимаемая? Это нам должны поставщики, я ведь верно думаю? принимать надо?

  21. #21
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Если она взялась ниоткуда - то конечно, принимать надо и налогом облагать, это ж у вас какбэ подарок от поставщика получился.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  22. #22
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    какбэ да, конечно, с одной стороны, а с другой такие корректировки, связанные с восстановлением учета вроде не облагаются, как будто мы "рисуем" прибыль, и вот с этим пока не определиться. А то получается кредиторку- в расход не берем, а дебиторку-облагаем, несправедливо как-то.))) Как вы думаете?

  23. #23
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    честно говоря, у меня обычно это суммы маленькие, я как-то и не заморачивалась над морально-этической сторной
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  24. #24
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    Цитата Сообщение от ZZZhanna Посмотреть сообщение
    честно говоря, у меня обычно это суммы маленькие, я как-то и не заморачивалась над морально-этической сторной
    Здорово сказали)))). Поняла Вас, ваше мнение облагать !!!

  25. #25
    motoman
    Гость
    Цитата Сообщение от MAriZA Посмотреть сообщение
    При инвентаризации расчетов с контрагентами обнаружены не проведенные оплаты (через подотчетное лицо), соответственно акт-сверки не идет. Как теперь провести оплату, чтобы шел акт-сверки за прошлый год и чтобы не поплыли расчеты с подотчетником. Заранее спасибо за помощь
    Столько ответов, а толком на вопрос ответа не нашёл

  26. #26
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Ответа на какой вопрос? Нужно ли через год проводить левый товар?
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  27. #27
    Клерк Аватар для MAriZA
    Регистрация
    10.09.2007
    Сообщений
    1,141
    ответ
    проводки для корректировки
    90.02 60 дебиторка, в расход не берем
    60 90.01 кредитока, принимаем(не принимаем) в доход для но
    Последний раз редактировалось MAriZA; 14.02.2012 в 08:40.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)