Здравствуйте коллеги!
Вопрос:
Поставщик оказал услугу в августе 2011 г. на 2820, 00 руб.
Мы приняли ее ошибочно в августе 2011 г. на 3000,00 руб.
Как скорректировать разницу в 180,00 руб, излишне учтенную нами?
Мы на ОСНО.
Есть предположение:
на осн. ст. 54 НК, можем скорректировать текущим периодом данное расхождение, поскольку последнее привел к увеличению налоговой базы и по НП и по НДС.
правильное ли предположение?
Заранее спасибо, кто после обеда в пятницу готов ответить)!






да ладно, я добрый
Я тоже ленивый. Из-за такой суммы даже не стал бы шевелиться...