×
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478

    Осторожно Аванс полученный

    Добрый всем день!
    Подскажите, пожалуйста, если по договору подряда мы получаем аванс в размере 30% от договора, и закрываем в этом месяце работ на 40 % всего договора, то....аванс полученный мы по НДС закрываем в полной сумме или только 40% аванса?
    надеюсь меня поймут))
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    В договоре есть какие-то указания? Если нет, то договор на 100 рублей, аванс получили 30 рублей, выполнили этап на 40 рублей, доплата по выполненному этапу 10 рублей. Могут быть всякие вариации в разговоре по учету аванса, но есть мнение, что для налогового учета по НДС это роли не играет, считать надо напрямую

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    04.10.2007
    Сообщений
    478
    спасибо

  4. #4
    ALASHA
    Гость
    А если закрыли 20%?, то все равно к зачету берем НДС со всего аванса? (в договоре прописано, что аванс зачитывается пропорцианально выполнению)

  5. #5
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Получили аванс - взяли зачет со всего аванса, закрыли 20%, восстановили на эту сумму НДС с аванса и начислили с реализации.
    в договоре прописано, что аванс зачитывается пропорцианально выполнению)
    Это в расчетах с заказчиком
    есть мнение, что для налогового учета по НДС это роли не играет, считать надо напрямую

  6. #6
    ALASHA
    Гость
    Прошу прощения, не совсем поняла. При пролучении аванса (30% от договорной цены)начислен НДС со всего аванса (это понятно), далее выполнили 20% (от договорной цены), далее зачли аванс 20% от аванса, НДС к зачету с аванса - ???????
    Просто видела такое мнение, что НДС зачитывается не от всего аванса, а с суммы зачтенного аванса, т.е. от 20% от аванса.
    Вопрос как правильно?

  7. #7
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Договор на 1000 рублей, получили аванс 300 рублей, начислили НДС с 300 рублей. Закрыли работы на 200 рублей, восстановили НДС с аванса в размере 200 рублей, начислили НДС с реализации в 200 рублей.

  8. #8
    ALASHA
    Гость
    Спасибочки.
    Цитата Сообщение от Svetishe Посмотреть сообщение
    есть мнение, что для налогового учета по НДС это роли не играет, считать надо напрямую
    просто, меня смутило это мнение

  9. #9
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Так это мнение именно об этом. Если руководствоваться договором, то всё будет совсем не так.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Если руководствоваться договором, то всё будет совсем не так.
    А как может быть по другому если речь идет о ндс.

  11. #11
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Есть договоры, в которых первый аванс не засчитывается полностью при первом выполнении, а зачитывается только его часть в пропорции. Например: Договор на 1000 рублей, аванс 400 рублей. Выполнили 20% работ = 200 рублей, зачли 20% от аванса, остальное доплата, т.е 80 рублей от аванса +120 рублей пришло, осталось аванса 320 рублей, работаем дальше.

  12. #12
    ALASHA
    Гость
    Еще вопрос в тему. Если НДС с аванса засчитывался не сразу, а пропорцианально засчитанному авансу (ну пусть не правильно, но так было (НДС висит на сч 76АВ) Через несколько отчетных периодов Договор расторгнут. Могу ли я зачесть НДС без печальных последствий, или же лучше списать его в убыток?

  13. #13
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    А куда вы его зачесть собираетесь?

  14. #14
    ALASHA
    Гость
    Сумма договора 1000. Был получен аванс 200. начислен ндс 30,51. по условиям договора аванс засчитывается пропорцианально объему выполненных работ. акт № 1 - 500. начислен ндс 76,27. зачтен аванс 100. ндс к зачету с аванса - 15,25. На счетах: остаток аванса 100, ндс с аванса получ. - 15,26. задолженность по акту - 400.
    Расторгнут договор. аванс засчитывается в счет погашения задолженности. остаток долга 300 нам заплатили. вопрос в том, что правильнее:
    1) сумму ндс 15,26 взять к зачету всвязи с расторжением договора (в течение года)
    2) сумму ндс списать на сч.91 (при расторжении договора)
    3) уточненная декларация по ндс за прошлый период когда были выполнены работы, зачесть весь ндс с аванса (это совсем не предпочтительный вариант)

  15. #15
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Но вы же проводите реализацию и засчитываете аванс, значит с реализации НДС начисляете, а с аванса восстанавливаете. Почему возник 91 счет? Нет его тут.

  16. #16
    ALASHA
    Гость
    Похоже мы друг друга не понимаем.

    январь 2008 год
    получен аванс
    Д51 - К 62.2 - 200 у.е.
    начислен ндс с аванса
    Д76АВ - К68 - 30,51 у.е.

    март 2008 год
    выполнены работы акт 1
    Д62 - К 90.1 - 500 у.е.
    начислен ндс
    Д90.3 - К 68 - 76,27 у.е.
    зачтен аванс 50%
    Д62.2 - К 62.1 - 100 у.е
    восстановлен НДС с аванса
    Д68 - К 76АВ - 15.25 (здесь собака зарылась, не весь ндс с аванса восстановила)

    стройка заморожена и в 2011г. договор расторгнут
    Д62.2 - К 62.1 - 100 у.е
    Д51 - К 62.2 - 300 у.е.

    Д68 -К76АВ - 15.26 у.е. НДС не будет ли последствий ????
    или же
    Д91.2 - К 76АВ

  17. #17
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Д68 -К76АВ - 15.26 у.е. НДС не будет ли последствий ????
    ИМХО, надо подать уточненку за период, когда недозачли этот НДС

  18. #18
    ALASHA
    Гость
    Спасибо.
    Я лучше на 91 тогда спишу

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    03.04.2011
    Сообщений
    293
    Цитата Сообщение от ALASHA Посмотреть сообщение
    Д68 -К76АВ - 15.26 у.е. НДС не будет ли последствий ????
    уточненку за март 2008 года у вас уже не примут, принимают только за 3 предыдущих года. А какие могут быть последствия не пойму, вы же не уменьшили общую сумму налога, а наоборот увеличили, даже пени не надо начислять. А коль прошло 3 года то выход один, тот что вы написали.

  20. #20
    ALASHA
    Гость
    Соблазн был возместить (Д68 - К76АВ) по причине расторжения договора.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)