×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Великий и Ужасный Аватар для artellab
    Регистрация
    21.01.2009
    Адрес
    г. Тверь, г. Москва
    Сообщений
    745

    Ошибки ведения БУ. Закрытие 26го и 90го счетов.

    ООО УСН 15%. (но это наверное не важно в этой теме)

    1) Печать, коды госкомстата и нотариальное заверение я отнес на 26 счет. В конце месяца его нужно закрыть - как и на какой списать? или вместо 26-го можно просто использовать 10.9(инвентарь и хоз. принадлежности) - просто нотариальные услуги мне кажется ближе к 26 нежели к 10.9?

    2) выполнил работы, выписал счет организации, а они не оплатили в том месяце, в котором выписал счет - и 1С пишет что на 90 счету остаток по кредиту. Как его снять?
    (работы выполнил в июне 2011, а оплатят только в марте 2012)
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    1. счет 26 закрывается на счет 90
    2. счет 90 закрывается на счет 99

  3. #3
    Великий и Ужасный Аватар для artellab
    Регистрация
    21.01.2009
    Адрес
    г. Тверь, г. Москва
    Сообщений
    745
    а не подскажите, в 1С это делается ручками, через "Журнал операций" или для этого предусмотрен какой-либо специальный документ?

  4. #4
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Спец.документ. "Ввод остатков". Ищите в меню справа где-то, не помню где точно.

  5. #5
    Великий и Ужасный Аватар для artellab
    Регистрация
    21.01.2009
    Адрес
    г. Тверь, г. Москва
    Сообщений
    745
    Ввод начальных остатков??? - разве это то? Это как я понимаю если учет начинаешь вести например в 2012 а в 2011 уже была деятельность, вот остатки с 2011 и вносьшь, не?

  6. #6
    ~ Аватар для Зета
    Регистрация
    18.10.2009
    Сообщений
    17,638
    Ой, извините, не вам отвечала, перепутала.
    Для вас специальный документ "Закрытие месяца"

  7. #7
    Великий и Ужасный Аватар для artellab
    Регистрация
    21.01.2009
    Адрес
    г. Тверь, г. Москва
    Сообщений
    745
    Для вас специальный документ "Закрытие месяца"
    Да, оказывается пришлось все заново перепровести и перезакрыть месяца...

    А вот документ слышал есть такой - акт сверки взаиморасчетов - его бухгалтер делает по-желанию, или при каждом переносе платежа на следующий месяц нажно подписывать этот акт у организации-должника?

  8. #8
    I love Ricky! Аватар для Lenik
    Регистрация
    07.08.2007
    Адрес
    П
    Сообщений
    2,915
    Цитата Сообщение от artellab Посмотреть сообщение
    его бухгалтер делает по-желанию
    ну типа того И еще, когда проводят инвентаризацию, инвентаризацию расчетов в том числе.
    Тысячами незримых нитей обвивает тебя закон.
    Разрубишь одну - преступник. Десять - смертник.
    Все - Бог!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)