×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 35
  1. #1
    Клерк Аватар для olya79
    Регистрация
    01.02.2008
    Адрес
    Светогорск
    Сообщений
    104

    Не удержали НДФЛ с уволенного работника

    В 2011 году выдала премию без удержания НДФЛ. Сотрудник уволился в том же месяце, других доходов не было. При закрытии месяца получился долг по ЗП на сумму налога. Увидела все это только сейчас, т.е. сроки для уведомляения ИФНС прошли. Сейчас формирую отчет 2-НДФЛ. По этому человеку ведь будет показан не удержанный налог. Чем мне это грозит?
    КАк все правильно сделать?
    Спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Аноним
    Гость
    При формировании справки 2 НДФЛ поставьте признак "2" - не возможно удержать, а в БУ перенесите на 76 (пусть висит 3 года, потом спишите), или на 91 не принимаемые. У меня такое было, налорги не возмутились

  3. #3
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    не слушайте анонима...

    обязательно проведите удержание:
    Дт 76.2 - Кт 68

    и пусть там (на 76) висит...

  4. #4
    Клерк Аватар для olya79
    Регистрация
    01.02.2008
    Адрес
    Светогорск
    Сообщений
    104
    Спасибо большое!!!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Дт 76.2 - Кт 68
    Сторнировать "70 - 68" и "удержать" этой проводкой?
    Best regards, Михаил

  6. #6
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    mvf, в данном случае не было никакого 70-68... они просто не сделали удержание...

    у них прошло:
    Дт 20 - Кт 70 10000
    Дт 70 - Кт 50 10000

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    mvf, в данном случае не было никакого 70-68
    Ну ведь пишет:
    Цитата Сообщение от olya79 Посмотреть сообщение
    получился долг по ЗП на сумму налога
    Best regards, Михаил

  8. #8
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    а... меня сбило, что якобы в 2-НДФЛ не покажется что-то... а здесь просто переплатили работнику...

    тогда да...
    Дт 20 - Кт 70 10000
    Дт 70 - Кт 68 1300
    Дт 70 - Кт 50 10000

    делаем:
    Дт 70 - Кт 76.2 -1300

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Аферист блин...
    Best regards, Михаил

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    ничего подобного... просто мы в России...

    во всём цивилизованном мире расход физического лица возникает при трате им своих денег...

    у нас не доверяют ФЛ... за него всё делает "опекун", т.е. налоговый агент, т.е. предприятие...

    пусть мне любой самый умный налоговик объяснит эту фразу из НК:
    4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да не вырулит она эту ситуацию. Все одно неудержание и обязанность настучать в ИФНС.
    Best regards, Михаил

  12. #12
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    тогда пусть умный налоговик объяснит мне, тупому...

    вот 29.02.12 бухгалтер моей любимой фирмы записал в своих бухрегистрах:

    Дт 20 - Кт 70 1000
    Дт 70 - Кт 68 130

    это удержание или пока нет?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да не будет никто никому ничего объяснять. Тем более по БУ.
    Best regards, Михаил

  14. #14
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    хорошо... в рамках нашего примера... сотруднику на руки 870...
    10.02.12 он получил в кассе только часть - 500 рублей...

    кто, когда и сколько удержал сумму налога с его дохода?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Да меня-то чего за советскую власть агитировать? Будет всё просто: 10 начислили? 10 выдали? Не удержали? До свидания. Всё.
    Best regards, Михаил

  16. #16
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    мы возвращаемся к вопросу - что такое удержание НДФЛ?

    я могу им ответить, что я удержал 130 рублей налога... вот расчётная ведомость, вот 870 на руки... просто ошибочно больше ПЕРЕвыплатили по кассе... обычная техническая ошибка...

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Ну-ну...
    Best regards, Михаил

  18. #18
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    без "ну-ну"...

    с таким же успехом, для нашего примера... выплатили не 870 и даже не 1000, а 1500 или просто 500...

    я удержал НДФЛ по мнению налоговиков?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    Люди дорогие мои, помогите, считала в экселе и насчитала, как мне сдать 6НДФЛ и 2НДФЛ, как исправить ситуацию....
    Не удержала НДФЛ с премии и КНО сотрудников и ошиблась в перечислении НДФЛ с премии...
    Попробую на цифрах объяснить:
    КНО например 10000 НДФЛ 1300, я сотруднику перевела на карту 10000 (не удержав налог), а НДФЛ уплатила 130 (ноль не поставила),
    теперь начала делать отчетность и увидела всё мной накасяченное, как же мне теперь быть???

  20. #20
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Ирина Лиса Посмотреть сообщение
    КНО например 10000 НДФЛ 1300, я сотруднику перевела на карту 10000 (не удержав налог), а НДФЛ уплатила 130 (ноль не поставила),
    теперь начала делать отчетность и увидела всё мной накасяченное, как же мне теперь быть???
    Раз не удержали НДФЛ из дохода, то и уплаченные 130 рублей не будут НДФЛом. Нужно посчитать весь доход и НДФЛ за год, сравнить с удержанным у работника. На разницу придётся подавать 2-НДФЛ с признаком 2 как неудержанный налог.

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    GSokolov, спасибо. Но как же эти 130?? куда они пойдут и как их учесть теперь у себя??

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    что то я путаю, вот у меня есть КНО за 4 сотрудников 10000 с них НДФЛ перечислен 1300, но с сотрудника не удержан....я посчитала доход за весь период работы, например начислено 20000 , НДФЛ удержан с них 1300, перечислен 2600, а 1300 эти куда определить теперь, мы же их перечислили.....

  23. #23
    Аноним
    Гость
    НК РФ не признает это налогом ( п.9 ст. 226 НК РФ). Подавайте заявление на возврат/зачёт ошибочно перечисленных средств.

  24. #24
    Не клерк
    Регистрация
    12.06.2008
    Сообщений
    12,753
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    НК РФ не признает это налогом
    Уплатить в качестве НДФЛ можно только удержанные из дохода налогоплательщика средства. Иначе это будет уплата налога из собственных средств организации, что прямо запрещено. Такой якобы налог можно только возвратить как ошибочно перечисленные.
    Если есть возможность, можно попросить вернуть этот налог а конкретных уволенных в кассу, тогда его можно будет уплатить, но с штрафом и пени, так что ИМХО лучше просто подать сведения о неудержанном налоге, правда, тоже с уплатой штрафа.
    И ещё раз: исчисление налога 13% ведётся не с каждой выплаты, а нарастающим итогом с начала года в отношении всех доходов физлица с учётом вычетов и удержанного ранее налога.

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    Спасибо Вам огромное за помощь!! Сейчас отправлю 2НДФЛ с признаком 2, и поищу как написать письмо в ИФНС о возврате не верно уплаченной суммы. Спасибо.
    Я только запуталась, как это показать теперь в отчетности бухгалтерской и в 6 НДФЛ надо ли показвать ?программы 1С у фирмы нет, буду баланс и декларацию вручную делать....

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    Ирина Лиса,
    если вы укажите суммы дохода по месяцам по работнику и даты начисления ЗП, компенсации за неиспользованный отпуск, сможем показать полный расклад по 6- ндфл

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    Ой что ж я наделала, я ж 6НДФЛ сдала 26.01.18 и не учитывала, что не удержанный есть налог, мне теперь надо исправить его, по строке 080 поставить нужно сумму, что я не удержала, а во втором разделе как?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    Вот такой у меня расклад на одного сотрудника (их 5)
    сентябрь з/п 10600
    октябрь з/п 10600
    премия выплачена 31.10.17 1450 НДФЛ не удержала, но перечислила
    КНО на 31.10.17 1630,77 НДФЛ не удержала, но перечислила

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    08.11.2017
    Сообщений
    932
    а с зарплаты налог был удержан?

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    16.04.2015
    Сообщений
    91
    бух1017, да. Могу ли я исправить 6НДФЛ и не попасть на штрафы...как письмо написать , что бы пошли на встречу и сильно за всё не штрафовали....

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)