×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 38
  1. #1
    Аноним
    Гость

    договор комиссии - проводки. Помогите?...

    Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться:
    Мы-рекламное агентство. Наш клиент заказал рекламу на Яндексе. С Яндексом у нас договор комиссии.
    Клиент нам перевёл 6844р с НДС за рекламу. Мы перевели эти 6844р с НДС Яндексу.
    Пошла реклама. В конце декабря Яндекс начислил нам комиссионное вознаграждение 684р с НДС и выдал документы на 1227р с НДС, потраченые на рекламу в декабре.

    Как я поняла, наше комиссионное вознаграждение я должна отразить:
    Д51 Д62 - пришли деньги
    Д62 Д90 - мы выписали документы
    Это наш доход, с него мы платим налог на прибыль и НДС

    А как быть с 1227р? Яндекс нам выдал с\ф и акт, где мы числимся покупателями.
    Но это же не для нас реклама. Как мне быть с этим, какие проводки сделать? И какие документы я должна выписать нашему клиенту? Отчет агента?

    Большое спасибо тем, кто откликнется! Агентские договора для меня - дремучий лес!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    А разница между 1227 и 684 - это что такое?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Получили деньги от клиента 51 - 76/клиент
    Перечислилив Яндекс 76/Яндекс - 51
    Яндекс оказал услугу клиенту, вы перевыставили клиенту акт и счет-фактуру на 1227: 76/клиент - 76/Яндекс

  4. #4
    Аноним
    Гость
    684 - это наше вознаграждение. А 1227 - это потраченая сумма от общей за декабрь. 6844 - это общая сумма, а 1227 - за декабрь.
    Первую часть я сделала: 51-76 и 76-51
    АВ вот дальше... Простите за возможно простейший вопрос - как мне вводить документы от Яндекса - услугами сторонних орг-ций - Д-? К-76??? И как перевыставлять документы?

  5. #5
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Простите за возможно простейший вопрос - как мне вводить документы от Яндекса - услугами сторонних орг-ций
    Да, вместо счета затрат указываете 76 и аналитику по клиенту
    И как перевыставлять документы?
    Я выписываю акты (оказание услуг) и счета-фактуры и снимаю с них проводки

  6. #6
    Аноним
    Гость
    так, то есть в услугах сторонних орг-ций: тип исполнителя: сч 76 и исполнитель: Яндекс, в корреспонденции: счет 76.5 и контрагент Клиент?

    Выписываю акт и с\ф, такие же, как мне прислал Яндекс, но как убрать с них проводки?

    И с\ф и акт от Яндекса подкрепляю к остальным, да? А с\ф и перевыставленную с\ф в книгу покупок и книгу продаж записывать?

  7. #7
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Выписываю акт и с\ф, такие же, как мне прислал Яндекс
    Да, суммы как Яндекс выписывает
    но как убрать с них проводки?
    А программа то какая? В 1с7.Бухгалтерии отключается в журнале операций по F8
    И с\ф и акт от Яндекса подкрепляю к остальным, да?
    Да, в книгу продаж не включаете
    А с\ф и перевыставленную с\ф в книгу покупок и книгу продаж записывать?
    Не записывать, только в журнал выданных счетов-фактур

  8. #8
    Аноним
    Гость
    простите, я наверно туплю... при формировании книги покупок и книги продаж, их оттуда и оттуда удалить вручную, да?
    Проводки с входящих от Яндекса документов тоже снимать надо?

  9. #9
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    при формировании книги покупок и книги продаж, их оттуда и оттуда удалить вручную, да?
    В "Услугах сторонних организаций" укажите "включать НДС в стоимость", они и не будут в книгу покупок попадать
    По выданному счету-фактуре с отключенными проводками тоже не попадают данные в книгу продаж

  10. #10
    Аноним
    Гость
    А клиенту я выписываю акт? Тип услуги - счет 90?
    Или отчёт агента? В 1С 7.7 есть отчёты агента?

  11. #11
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А клиенту я выписываю акт?
    А вот это я о чем говорила:
    Я выписываю акты (оказание услуг) и счета-фактуры
    Тип услуги - счет 90?
    Какая разница, если проводки отключены?
    В 1С 7.7 есть отчёты агента?
    В Бухгалтерии точно нет. И Яндекс отчеты по своей форме принимает

  12. #12
    Аноним
    Гость
    упс... а как проводки отключить - какая там кнопочка?))) можно просто не проводить, а записать - тогда и проводок не булет....?

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, если читать, что написано, то и кнопка найдется
    в журнале операций по F8
    можно просто не проводить, а записать
    Можно и так, но всегда будет вероятность случайно провести, а потом ломать голову, почему что-то с чем-то не сходится.

  14. #14
    Аноним
    Гость
    спасибо вам огромное! врожде всё нашла - у страха глаза велики))
    Единственное - мне клиенту только счет\фактуру и акт выписать? А отчет агента надо?.... У него есть типовая форма?

  15. #15
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Единственное - мне клиенту только счет\фактуру и акт выписать?
    Да
    А отчет агента надо?....
    Отчет - Яндексу, вы же его агент
    У него есть типовая форма?
    А вам по электронке не прислали?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Нам Яндекс прислал отчет. Я думала, что мы должны тоже составлять отчет своим клиентам. Это же агентский договор. Чтобы нам налоги не платить с сумм транзитных... Или?...

  17. #17
    Модератор Аватар для Andyko
    Регистрация
    29.08.2003
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    64,376
    Было:
    С Яндексом у нас договор комиссии.
    Отчет делает комиссионер для комитента или агент для принципала.
    Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    а мы кем приходимся нашим клиентам? Нам лучше агентский договор или простой?

  19. #19
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а мы кем приходимся нашим клиентам?
    Исполнителями

  20. #20
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Да, суммы как Яндекс выписывает

    А программа то какая? В 1с7.Бухгалтерии отключается в журнале операций по F8
    Скажите, пожалуйста, а в 1с8 как проводки отключаются (чтобы случайно не провести)?

  21. #21
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    И еще вопрос - в 1с8 заводить для Яндекса один договор или два (один - на транзитные перечисления, другой - на получение своей комиссии)?
    Спасибо!

  22. #22
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от AnnaVa Посмотреть сообщение
    заводить для Яндекса один договор или два (один - на транзитные перечисления, другой - на получение своей комиссии)?
    Договора одного достаточно. Транзитные платежи через 76 идут, а вознаграждение через 62.
    С 1с8 не работала, поэтому что нажать, не подскажу.

  23. #23
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134

    Помогите

    Спасибо Вам, Январь.
    На форуме 1с не отвечают((
    Можно еще спрошу - похоже, Вы одна владеете вопросом))?

    Правильно ли следующее:
    1. Транзитные сф не попадают в книги продаж и покупок (но реги-м их в журналах);
    2. Следовательно, и в декларации НДС их суммы не фигурируют или фигурируют? (у меня попадали в строки 070 и 200 - взаимно гасились);
    3. В Форму 1 (Бух.Баланс) суммы транзитных перечислений тоже не должны попадать?(но они же числятся на 76 - и попадают и в дебиторку 1230 (Д76.05) и кредитор.задолженность 1520 (К76.06).

    Понять бы, как должно быть, а с 1с разберусь...

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    1. Да
    2. Да, не должно их быть в декларации
    3. Если есть сальдо, то да и развернуто

  25. #25
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    1. Да
    2. Да, не должно их быть в декларации
    3. Если есть сальдо, то да и развернуто
    Спасибо - уточните еще, пожалуйста:
    если есть сальдо по 76.05 и 76.06, то в баланс все попадает, и это правильно?

    Инф.по поводу отключения проводок в 1с 8 (если кому-то пригодится):
    В документе "Операция (бухгалтерский и налоговый) учет" имеется кнопка "Переключить активность проводок" или в списке документов нажать F8.

  26. #26
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от AnnaVa Посмотреть сообщение
    если есть сальдо по 76.05 и 76.06, то в баланс все попадает, и это правильно?
    Конечно, все. Дебиторка и кредиторка отдельно

  27. #27
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    Спасибище!!!

  28. #28
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134

    еще раз про баланс

    Январь, пожалуйста, помогите еще с балансом.

    В дебиторку попадает Сальдо по дебету 76.05 - понятно.
    В кредиторку попадает Сальдо по кредиту 76.06 - понятно.

    Но что почему НДС по ЗАКРЫТЫМ актам (если в поступлении Яндекс-Клиент указываю счет учета НДС 76.АВ) попадает и в Актив (в прочие оборотные активы) и в Пассив (в составе кредиторской задолженности)?

    То есть баланс больше на НДСа, которого у меня нет - я его и перечислила, и зачла...

  29. #29
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от AnnaVa Посмотреть сообщение
    Но что почему НДС по ЗАКРЫТЫМ актам (если в поступлении Яндекс-Клиент указываю счет учета НДС 76.АВ) попадает и в Актив (в прочие оборотные активы) и в Пассив (в составе кредиторской задолженности)?
    Не поняла, про какой НДС речь. НДС, начисленный с авансов полученных (и не зачтенных) должен быть в дебиторке. Или вы с транзитных денег НДС начисляете и 1с тоже этого не поняла?

  30. #30
    Клерк Аватар для AnnaVa
    Регистрация
    23.12.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    134
    Видимо, не поняла(((
    но скорее я ее запутала

    Когда я ввожу поступление Яндекс-Клиент, в закладке "услуги", там есть колонка "счет учета ндс" - без него не проводит. Нужен какой-то другой счет, а не 76.АВ использовать?

    (см.вложение)
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	поступление.jpg 
Просмотров:	301 
Размер:	302.3 Кб 
ID:	48584

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)