×
Показано с 1 по 14 из 14
  1. #1
    Аноним
    Гость

    1С 7.7 Бухгалтерия, Отрицательное, красное сальдо по кр. сч 60.1?

    Здравствуйте!!
    1С 7.7 Бухгалтерия, редакция: 4.5, релиз: 7.70.538. При формировании оборотно сальдовой ведомости по кр. счета 60.1. образуется отрицательное сальдо выделенное красным!, далее формирую карточку этого счета, при нажатии на любую сумму выделенную красным, выдаются следующие операции: 1) дт 19.3, кт 60.1 -Сторнирован НДС (эта сумма и выделена красным цветом, со знаком минус!!!), 2)дт 19.3, кт 60.1 - выделен НДС. Вопрос: почему сумма красным и с минусом??? как можно исправить эту ситуацию??
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    Какой документ делает такую проводку?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. #3
    Никак. Сч 60.1 - пассивный, дебетовое сальдо показывается как кредитовое отрицательное (красное). Ну не может на пассивном счете быть дебетовый остаток

  4. #4
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    Какой документ делает такую проводку?
    проводку образует счет-фактура полученный.

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Dump Посмотреть сообщение
    Никак. Сч 60.1 - пассивный, дебетовое сальдо показывается как кредитовое отрицательное (красное). Ну не может на пассивном счете быть дебетовый остаток
    Значит, что-то не так делаю...в оборотке ведь не должно быть отрицательных сумм (красных)????

  6. #6
    Простите, вы бухгалтер?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Dump Посмотреть сообщение
    Простите, вы бухгалтер?
    начинающий

  8. #8
    "в оборотке ведь не должно быть отрицательных сумм (красных)???? " - законодательно не запрещено

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Dump Посмотреть сообщение
    "в оборотке ведь не должно быть отрицательных сумм (красных)???? " - законодательно не запрещено
    возможно ли, что такое сальдо образуется из-за переплаты поставщику, которую я вместо 60.2 относила на 60.1?

  10. #10
    Log_in
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    возможно ли, что такое сальдо образуется из-за переплаты поставщику, которую я вместо 60.2 относила на 60.1?
    именно так, в документе поставки (1с) счета расчетов нужно указать именно таким образом, для аванса - 60.2, для поставки 60.1 и перепровести документы по этому поставщику.

  11. #11
    Аноним
    Гость
    спасибо!!!!!

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    проводку образует счет-фактура полученный.
    Если вы отдельно счета-фактуры заносите, то для указанной версии программы это нормально. При проведении документа поступления (накладная или услуги сторонних организаций) у вас получается проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1, а потом при вводе счет-фактуры проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1 сторнируется и вводится 19/счет-фактура1111 - 60.1
    Поэтому по оборотам красная проводка - это нормально.
    Но вот сальдо от этой проводки никак меняться не должно, потому как сумма одна и та же.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Если вы отдельно счета-фактуры заносите, то для указанной версии программы это нормально. При проведении документа поступления (накладная или услуги сторонних организаций) у вас получается проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1, а потом при вводе счет-фактуры проводка 19/счет-фактуры нет - 60.1 сторнируется и вводится 19/счет-фактура1111 - 60.1
    Поэтому по оборотам красная проводка - это нормально.
    Но вот сальдо от этой проводки никак меняться не должно, потому как сумма одна и та же.
    Да, просто сальдо по сч 60.1 дебетовое= кредитовому(со знаком "-"), все же почему образуется дебетовый остаток на этом счете, понять не могу! по суммам-это НДС из полученных фактур...пробовала оплату поставщику провести через 60.2 (в выписках по банку) ничего не меняется(

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    понять не могу! по суммам-это НДС из полученных фактур...пробовала оплату поставщику провести через 60.2 (в выписках по банку) ничего не меняется(
    Карточку счета в excel сохраните и попробуйте сюда прицепить (надо будет зарегистрироваться на форуме)

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)