×
Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 102
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133

    Не сходится актив и пассив!Помогите плиз

    Всем здравствуйте. Получилась такая ситуация, что в пятницу(30 марта) "кинул" нас наш главбух и мне пришлось быстро все делать самой , ну и налипила я (((( точнее просто заполнила из 1с баланс, и он не сошелся, но уже отправила как есть
    Все-таки нужно переделать...с чего мне начать? беру баланс и с чем его сверяю?актив больше на 31
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    поставьте вверху рубли и точность 2
    какая сумма расхождения точно?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    поставьте вверху рубли и точность 2
    какая сумма расхождения точно?
    по активу 8210, а по пассиву 8179

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    поставьте вверху рубли и точность 2
    какая сумма расхождения точно?
    и где ставить рубли и точность? в настройках?

  5. #5
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    вверху есть реквизиты

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    А если я сложу все балансы за кварталы 2011 ?
    ну например, раздел 1 за 1, 2, 3 будет ли это равно годовому кварталу?


    по ходу дела нет

  7. #7
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Молоденький бух, Вы что? Вы разве не знаете, что отражается в балансе?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Молоденький бух, Вы что? Вы разве не знаете, что отражается в балансе?
    я совсем запуталась

    на просторах инета пишут-"Самая распространенная ошибка - поставила итоговую сумму по счету не в дебет, а в кредит или наоборот. Сумму, на которую у тебя не сходится баланс, подели на 2 и ищи полученную цифру в итогах оборотки. "


    как может быть не правильно разнесено, если баланс из базы заполняется автоматом?
    Последний раз редактировалось Молоденький бух; 05.04.2012 в 15:17.

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Вы поставили рубли и точность 2 в своём регламентированном отчёте 1С "Баланс" ?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Вы поставили рубли и точность 2 в своём регламентированном отчёте 1С "Баланс" ?
    я не могу найти где это

    это на поле где Операции, Предприятие и т.д? или это уже когда в самом балансе?

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    в самом балансе вверху справа от периода отчётности

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    в самом балансе вверху справа от периода отчётности
    нашла

    только все равно разница осталась
    30 973 рубля

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    там же точность перещёлкните с 0 на 2

    и вот теперь давайте точную разницу актива и пассива в рублях и копейках...

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    там же точность перещёлкните с 0 на 2

    и вот теперь давайте точную разницу актива и пассива в рублях и копейках...
    по активу 8209510,70
    по пассиву 8178537,59

    т.е разница 30 973,11

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    сформируйте ОСВ только с настройкой по субсчетам и развёрнутого сальдо... не видна данная сумма?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    сформируйте ОСВ только с настройкой по субсчетам и развёрнутого сальдо... не видна данная сумма?
    должна быть точно-точно такая сумма?
    есть с минусом - 32000 на 91.1

  17. #17
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    крепите свою ОСВ в экселевском формате

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    крепите свою ОСВ в экселевском формате
    осв.xls


    по ходу дела у меня тутт вообще полный

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    или ну убрать?осв2.xls

    вот без ну

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    у меня тутт вообще полный
    Ну это если ласково сказать...
    Best regards, Михаил

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    Молоденький бух, вызывайте специалиста

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Генук Посмотреть сообщение
    Молоденький бух, вызывайте специалиста
    что, все так плохо? самой никак не разобраться? Надо же когда-то начинать, а то я все на первичке и на первичке сидела...

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    лучше один раз часа за 4-ре специалист поставит Вас на лыжи в программе 1С... а программа поможет подтянуться и в теории - уже самостоятельно...

  24. #24
    Аноним
    Гость
    Почему на 44 счете списано затрат больше чем собрано? Мне кажется,у Вас какая-то путаница с 44 и 91 счетами.

  25. #25
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Молоденький бух, у вас не выполнена операция "Закрытие месяца" (не знаю, также она в 8-ке называется или нет) однозначно. Эту операцию нужно проделывать последней каждый месяц. Многие счета в конце месяца закрываются именно "Закрытием месяца". Вы начните с этого. А потом выложите свою оборотку снова.

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Молоденький бух, у вас не выполнена операция "Закрытие месяца" (не знаю, также она в 8-ке называется или нет) однозначно. Эту операцию нужно проделывать последней каждый месяц. Многие счета в конце месяца закрываются именно "Закрытием месяца". Вы начните с этого. А потом выложите свою оборотку снова.
    закрытие я делала, но он пишет, что вроде как закрытие завершилось, но оставляет как ошибку "контроль послед-ти проведения док-в" , у нас в 3 квартале аудиторы делали отчеты, и они сказали, что это ошибка у нас тянется еще с 2010 и как ее исправить они не знают.


    Сейчас решила еще раз на всякий сделать закрытие и выявлены ошибки(хотя их раньше не было) Пишет: обнаружены обороты по кредиту 90.01.1
    не указана номенклатурная группа...
    Последний раз редактировалось Молоденький бух; 06.04.2012 в 15:32.

  27. #27
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,613
    эх... Na28ta...

    Молоденький бух, Вы хоть резервную копию рабочей базы сделали перед своими влезаниями в 2011 год?

  28. #28
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Генук, чего-то не то написала? Почему "Эх"? Счета явно не закрыты...

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    20.12.2011
    Сообщений
    133
    Цитата Сообщение от Na28ta Посмотреть сообщение
    Молоденький бух, у вас не выполнена операция "Закрытие месяца" (не знаю, также она в 8-ке называется или нет) однозначно. Эту операцию нужно проделывать последней каждый месяц. Многие счета в конце месяца закрываются именно "Закрытием месяца". Вы начните с этого. А потом выложите свою оборотку снова.
    я заново закрыла месяца, и теперь разница всего-то в 841, 69 руб это же уже лучше?

  30. #30
    Клерк Аватар для Na28ta
    Регистрация
    11.07.2003
    Адрес
    МО, Балашиха
    Сообщений
    3,724
    Разница между чем и чем?

    Молоденький бух, судя по вашей оборотке, у вас такой бред реально не с 4 квартала тянется, а еще раньше. В связи с этим, я бы сохранила базу и стала бы перепроводить документы, закрывать периоды помесячно, начиная с месяца, когда у вас фигня в обороточке вырисовывается...

    А покажите оборотку за 1 квартал 2011 года.

Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)