×
Показано с 1 по 30 из 30
  1. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72

    НДС по экспорту,

    Здравствуйте. Помогите разобраться, запуталась. С экспортом первый раз сталкиваюсь.
    Я ИП на ОСНО. В феврале 2012 произвела отгрузку товара в Казахстан.
    НДС вход. (за товар от поставщика который использовался на экспорт и ранее был принят к вычету) восстановила.
    Документы от покупателя из Казахстана об уплате косв. налогов жду еще. Т.е. в этом квартале подтвердить применение ставки 0% не смогу, но время еще есть.
    Подскажите как правильно отчитаться в этом квартале в налоговой.
    1.НДС к оплате в бюджет я посчитала как НДС исх. - НДС вх. (причем в НДС вх. не включила ндс с товаров на экспорт). Это правильно?
    2. Я так понимаю что когда придут документы я смогу этот ндс принять к вычету, так?
    3. Подавать за 1 кв. 2012 надо обычную декларацию НДС?
    4. Где отражать что была отгрузка на экспорт и что именно надо указывать там выручку по сделке с ндс 0% или ндс который я не приняла к вычету?
    5. Надо ли прилагать какие-то документы к декларации?
    Заранее спасибо.
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Подавать за 1 кв. 2012 надо обычную декларацию НДС?
    Да.
    Где отражать что была отгрузка на экспор
    Нигде
    Надо ли прилагать какие-то документы к декларации?
    Нет.
    НДС вход. (за товар от поставщика который использовался на экспорт и ранее был принят к вычету) восстановила.
    Вот этот восстановленный и зависающий пока на 19 счете НДС отразите в декларации.

  3. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Вот этот восстановленный и зависающий пока на 19 счете НДС отразите в декларации.
    А в каком разделе декларации его отражать?

  4. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    В 3, стр.200

  5. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    А как же разделы по ставке 0%, их не надо заполнять?
    Или это только в этом квартале? пока не получено подтверждение

  6. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    А как же разделы по ставке 0%, их не надо заполнять?
    А что вы там можете заполнить? Если внимательно прочитать название разделов 4-6.

  7. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Именно их название меня и смущает. А тогда если я соберу все документы что и в каком разделе мне отражать.

  8. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Именно их название меня и смущает.
    Чем конкретно?
    А тогда если я соберу все документы что и в каком разделе мне отражать.
    Если уложитесь в 180 дней с даты отгрузки - раздел 4.

  9. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    В 3, стр.200
    В разделе 3 стр. 200 указывается:
    Сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (вып. работ, оказ. услуг)
    Там я указываю общую сумму ндс к вычету авансовых ндс, зачтенных при реализации. А эта сумма ндс ведь не относится сюда. И не должна вычитаться, она должна пока зависнуть.
    Вы именно эту строчку имели ввиду?

  10. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    В разделе 4:
    Что обозначают коды операций?
    Налоговая база это сумма потраченная мной на приобретение экспортного товара или выручка по экспортной сделке?
    И если документы будут собраны я заполняю только столбцы 1и2 так?

  11. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Вся путаница у меня именно в правильности заполнения декларации.
    Когда, куда и какую сумму вписывать при экспорте и применении ставки 0%. У нас в налоговой не очень охотно отвечают на вопросы, зато потом....
    Хочется сразу все понять и сдать все правильно.
    Последний раз редактировалось Julelea; 11.04.2012 в 16:11.

  12. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Может из-за того что товар на экспорт был оприходован в одном и том же квартале что и отгрузка, то эту сумму ндс вообще не стоит указывать пока?

  13. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Хочется сразу все понять и сдать все правильно.
    Если сразу, то открывайте порядок заполнения налоговой декларации по НДС (приказ МФ № 104н) и читайте. Подробно расписано в каких случаях какой раздел/строка/графа заполняются.
    Что обозначают коды операций?
    Цифровой код, присвоенной конкретному виду (названию) операции по реализации. Перечень кодов все в том же приказе в виде приложения.
    Налоговая база это сумма потраченная мной на приобретение экспортного товара или выручка по экспортной сделке?
    Выручка.
    И если документы будут собраны я заполняю только столбцы 1и2 так?
    Нет, у вас же еще есть вычеты, относящиеся к этой сделке. Указывайте их в том же разделе.

  14. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    то эту сумму ндс вообще не стоит указывать пока?
    Где и какую сумму? Вы купили товар и экспортировали его же в рамках одного квартала?

  15. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    спасибо, сейчас почитаю приказ.

    сумма востановленного ндс
    да, все происходило в рамках 1-го кв. 2012 г.
    Последний раз редактировалось Julelea; 11.04.2012 в 16:47.

  16. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    цифровой код вроде 1010401
    И как я поняла в разделе 4 буду заполнять только гр.2 и гр.3 так?
    Последний раз редактировалось Julelea; 11.04.2012 в 16:59.

  17. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    да, все происходило в рамках 1-го кв. 2012 г.
    А восстанавливаете НДС, принятый к вычету еще в 2011?

  18. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    в разделе 4 буду заполнять только гр.2 и гр.3 так?
    И 1, код же надо указать.

  19. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Все происходило в 1-м квартале 2012: я получила товар, поставила его на приход и приняла ндс к вычету. а потом реализовала этот товар на экспорт. Поэтому НДС принятый к вычету (по приобретенному товару который потом пошел на экспорт) восстановила пока.

  20. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Вы проводку 68 19 и запись в книгу покупок в день получения ТМЦ делаете? Убирайте этот огород.

  21. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    да, а как это сделать в базе?

  22. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Я не знаю в какой. Запись в книге покупок уберите по этому с/ф.

  23. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Получается так, а как убрать если проводка формируется автоматически в 1С, когда товар ставится на приход.

  24. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Записей в книге покупок после всего этого огорода, как вы говорите как раз и нет. Все выдает правильно, пересчитывала в ручную.

  25. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    НДС с этих покупок не принимается к вычету, и зависает на счете 19.07

  26. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    может тогда в этом квартале заполнять декларацию как обычно и сумму этого ндс по товарам на экспорт(который я восстановила) нигде не указывать.
    А в следующем квартале когда документы будут собраны документы, я зарегистрирую это в базе документом "Подтверждение нулевой ставки", после чего в книге покупок отразятся суммы ндс предъявленные поставщиками по товарам реализ. на экспорт по ставке 0% и эту сумму ндс я укажу в гр.3 разд.4. А в гр. 2 укажу выручку от экспортной сделки.
    Может так?
    Последний раз редактировалось Julelea; 11.04.2012 в 17:37.

  27. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно (это я про пост 25). Только вы пишите
    поставила его на приход и приняла ндс к вычету.
    , а потом еще и
    Поэтому НДС принятый к вычету (по приобретенному товару который потом пошел на экспорт) восстановила пока.
    . И я пытаюсь понять что и где вы приняли вычету и восстановили. Если вы купили товар в 1 кв. 2012 и в этом же квартале отгрузили на экспорт, то не надо ничего принимать к вычету и восстанавливать, НДС зависает на 19 до сбора документов.

  28. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Да но когда товар ставится на приход ндс автоматически принимается к вычету в 1С. Или его можно как-то подругому ставить на приход чтобы ндс сразу звисал на 19.07
    Или может быть сразу ставить ндс на 19.07, а не на 19.03
    Последний раз редактировалось Julelea; 11.04.2012 в 17:48.

  29. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Цитата Сообщение от Julelea Посмотреть сообщение
    когда товар ставится на приход ндс автоматически принимается к вычету в 1С.
    Ерунду не говорите. Когда проводится документ Поступления, формируется лишь Д19, к вычету же НДС принимается только при формировании записи в книге покупок.

  30. Клерк
    Регистрация
    08.11.2010
    Сообщений
    72
    Здесь поняла, т.е. просто при формировании книги покупок я эти покупки не указываю. А ндс на счет 19.07 прыгает в момент реализации по ставке 0%? так?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)