×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175

    Вопросы про дивиденды

    дивиденды за 2011 год един.участнику - физ.лицу в ООО на ОСНО.


    1) Заполнение платежки (пункты 104-110) на уплату ндфл (9%):

    18210102010011000110 -- цифры ОКАТО -- ТП – ГД.00.2011 -- 0 -- 0 -- НС

    В пунктах «Номер документа», «Дата документа» нули поставить?


    2) Декларация по налогу на прибыль. Почитал ветки, вроде бы сейчас не нужно там ничего заполнять. Дайте, плиз, ссылку на офиц. разъяснение.

    За 2008 год в налоговую эту декларацию нужно было подать с цифрами по дивидендам, хотя и с нулевым налогом на прибыль.


    3) В каком балансе (годовой 2011, 1кв.2012 , за полугодие ) должны отражаться эти дивиденды?

    Например, Решение участника 26.04.2012. Выплата 27.04.2012
    Баланс за 1 кв. ещё не сдавали (отправляем по почте).
    Когда его лучше сдать, до 26.04 или после 26.04?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    ГД.00.2011
    Неправильно. Доход у физлица в месяце получения дивидендов.


    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    За 2008 год в налоговую эту декларацию нужно было подать с цифрами по дивидендам, хотя и с нулевым налогом на прибыль.
    И тогда не надо было, если организация не налогоплательщик по прибыли или налоговый агент.

    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    В каком балансе (годовой 2011, 1кв.2012 , за полугодие ) должны отражаться эти дивиденды?
    В балансе дивиденды никак не могут отражаться, если они выплачены. А если не выплачены еще, то они так и висят на 84 счете, в сумме общей прибыли организации

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    1) Над.К , спасибо за ответ.

    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Неправильно. Доход у физлица в месяце получения дивидендов.
    если в апреле выплата, то МС.04.2012 ?

    2) в назначении платежа достаточно указать:

    "НДФЛ с дивидендов за 2011 год. НДС не облагается"


    3) ООО обязано провести ГОС участников с марта по апрель. Годовой Бух.отчет нужно сдать до конца марта.

    Когда участник обязан утвердить Бух.отчетность ООО (до конца марта или можно в апреле?) и провести для этого общее собрание? Есть ли какие-то противоречия, если Решение о годовых дивидендах у нас будет 26.04.2012 ?

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    если в апреле выплата, то МС.04.2012 ?
    Да


    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    "НДФЛ с дивидендов за 2011 год. НДС не облагается"
    Упоминание НДС совершенно лишнее. Налоги никак облагаться НДС не могут\

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Упоминание НДС совершенно лишнее.
    Год тоже можно не упоминать.

  6. #6
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Упоминание НДС совершенно лишнее. Налоги никак облагаться НДС не могут
    А у меня один банк без упоминания НДС платежки не пропускает (в смысле программа клиент - банк).
    Приходится писать: "НДС за 1 кв.2012г. НДС не облагается".
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    1) ООО выплатило в апреле 2012г. дивиденды за 2011год физ.лицу -100.000руб..
    НДФЛ уплачен 9000руб.

    Уважаемые, подскажите, плиз, правильно ли?:

    Вопрос №1.
    1) в феврале-марте 2013 года нужно будет подать а Налоговую Реестр сведений о доходах физ.лиц за 2012 год и сведения о доходах по форме 2-НДФЛ ?
    Что-то ещё нужно дополнительно сдавать за 6 и 9 месяцев?

    2) в декларации по налогу на прибыль за 6 мес.2012г. эти выплаченные дивиденды нигде не отражаются!

    3) в балансе мы на 100.000 уменьшаем Актив (Код 1250) «Денежные средства» и Пассив (Код 1370) «Нераспределенная прибыль»?!
    Больше в связи с дивидендами ничего не изменятся?!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    Вопрос №2.

    Продолжение. В апреле 2012г. с расч.счета банк списал за рас.кас.обслуживание 2000 руб.
    Деятельности у ООО в 1-ом полугодии не было.

    Где нужно указывать эти 2000 руб. Правильно ли? :

    1) в декларации по налогу на прибыль
    а) Лист 02.Код 040 «Внереализационные расходы» -2000
    б) приложение №2 к листу 2. Код 200. «Внереализационные расходы»-2000

    2) отчет о прибылях и убытках
    Код 2350 «Прочие расходы» -2000

    3) Бух. Баланс
    Уменьшаем а Активе (Код 1250) «Денежные средства» на 2000руб.

    А в Пассиве где эти 2000? Минусуем на 2000 руб. «Нераспределенная прибыль» (Код 1370)?!

  9. #9
    Клерк Аватар для ZZZhanna
    Регистрация
    13.11.2005
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    46,841
    А бух. учет вести не пробовали? как-то обычно сначала проводки делаются, а потом на основании данных бух. учета составляются форма 2 и баланс.
    То же и про налоговый учет.
    Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    ZZZhanna,

    спасибо, дорогая.

    А ответить по-существу можешь?

  11. #11
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    Rom5, а Вам ответили совершенно по существу. Сначала делаются проводки, а потом балансы по остаткам на счетах

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    09.02.2009
    Сообщений
    175
    Над.К

    вам тоже большое спасибо

  13. #13
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Цитата Сообщение от Rom5 Посмотреть сообщение
    нужно будет подать а Налоговую Реестр сведений о доходах физ.лиц за 2012 год и сведения о доходах по форме 2-НДФЛ ?
    Да
    Что-то ещё нужно дополнительно сдавать за 6 и 9 месяцев?
    Нет
    1) в декларации по налогу на прибыль
    а) Лист 02.Код 040 «Внереализационные расходы» -2000
    б) приложение №2 к листу 2. Код 200. «Внереализационные расходы»-2000
    Да

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)