Галюня-36, веселоуже бы скачали и распечатали без 1С... всего то страница
Галюня-36, веселоуже бы скачали и распечатали без 1С... всего то страница
сдаем по электронке ну придется так и сделать и по почте
Сегодня стала отправлять отчет через СБИС-увы( В старом формате 5.1 из бухии не выгружается, в новом формате в электронной отчетности не читается. Позвонила, выяснила, что разработчики обещают завтра доделать формат 5.2. Ждать до завтра не получается. пришлось руками прямо в электронке набивать цифры, благо их немного. Тьфу
Город над вольной Невой, где болеют за Зенит родной...
Читала,читала - ничего не поняла. Ну скажите,ради Бога ,НДС можно сдавать по старой форме или уже новая только? Я по почте отправить собиралась - завтра последний день.Что,может статься,что не примут? Штраф-то там у нас приличный будет...Дир не поймет...
Для информации сообщение Контура - "Внимание! Для представления деклараций по НДС за 1 квартал 2012 года одновременно действуют версии формата 5.01 и 5.02. Рекомендуется отправлять декларации в формате 5.01 (пункт меню Налоговая отчетность – НДС – с 01.10.2009), за исключением представления декларации ответственным управляющим товарищем (п.5 ст.174.1 НК РФ)"
Сгодня в контуре разъяснение
" Внимание! Для представления деклараций по НДС за 1 квартал 2012 года одновременно действуют версии формата 5.01 и 5.02. Рекомендуется отправлять декларации в формате 5.01 (пункт меню Налоговая отчетность – НДС – с 01.10.2009), за исключением представления декларации ответственным управляющим товарищем (п.5 ст.174.1 НК РФ)"
Отправляю по электронке 5.01. Фсё.
Скажите для самых тупых - если сдаю по почте,можно вообще не заморачиваться - геморр только для тех возможен,кто сдает электронно?
Организация существует с 2010г. Деятельности до сих пор нет. Нужно ли было сдавать заявление на подтверждение основного вида деятельности? Будет ли штраф за несвоевременную подачу заявления? Т.к. баланс сдается нулевой, что писать в завлении, если нет никакой пояснительной записки к балансу?
да
формально - нет (п. 6, Порядка)
нет, но могут поменять тарифБудет ли штраф за несвоевременную подачу заявления?
Мы вчера сдали в налоговую по необновленной форме. Претензий не было.
Народ, подскажите, пожалуйста как сформировать все формы по перс.учету без начислений да и еще на дискету сбросить... 1С у меня отказывается это делать? Так требует пенсионный фонд...
Постите, а что "Пояснительную записку" теперь что каждый квартал сдавать?
larisel, вы про какую записку? что поясняющую?
"Пояснительная " к балансу
larisel, почему решили, что надо сдавать? и каждый квартал?
* список отчетности на первой странице темы
Форма Бух. отчетности из 1С без дополнительного файла не выгружается, это обсуждали и в начале диалога.И при отправке по эл.почте запрашивает доп. файл, т.е "пояснительную записку" или Аудит. акт
где-то можно посмотреть что входит в пакет Бух отчетности за 1 квартал 12г
спасибо, получилось
Мы малое предприятие, можем ли мы не расшифровывать показатели, например в ф.2 не расшифровывать прочие расходы и прочие доходы? И на основании чего мы можем это не делать? Спасибо!
А где посмотреть какой формат (5.01 или 5.02)?
Сейчас отправила какая есть. 1С-ка выдала сообщение, мол такая форма больше не применяется, других форм подгрузить не предлагает. Аргос вроде не ругался, принял.
Даже по почте не отправить, директор уехал неделю назад с печатью, вернется на днях, а уже сдавать.
Подскажите, как правильно заполнит Отчет о прибылях и убытках.
Прежний бух ставил сумму косвенных расходов (строка 040 Прил.2 к листу 02 декларации на прибыль) в строку 2210 Коммерческие расходы, а в строку 2120 Себестоимость продаж - только прямые расходы (010+020 Прил.2 к листу 02 Декл.на Приб). Но они все в программе отражаются по Дт счета 90.2 - Себестоимость продаж.
Как правильнее ставить эти косвенные в Форме №2 в Себестоимость или в Коммерческие?
Мне кажется, бух отчетность определяется учетной политикой. Если хотите все расходы учитывать на одном счете, то прописывайте в учетной политике, что у вас в БУХ УЧЕТЕ все расходы являются прямыми, т.е. формируют себестоимость конечного продукта. Но обычно все стремятся, чтоб НУ и БУ совпадал, тогда разделяйте (ну и для управленческого учета распределять затраты по статьям удобнее). А в 1С себестоимость продаж на 90.2 - это потому что по теории финансовый результат всегда формируется на 90 счете. Посмотрите, скорей всего косвенные расходы собираются у вас на 44ом (коль прошлая бух ставила их в БУ в коммеречески), а потом закрытием месяца попадает на 90.2. А что ставит сам 1С в отчет? Он умный - если аналитика сделана согласно учетной политике, то 1С сам поставит в Ф2 все правильно (бывают правда, глюки...). Так я думаю... мож, в чем не права...
у меня производство, все на 20 счете.. 1С ставит все в себестоимость..
получается НУ с БУ не сходятся если делать как 1С.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)