×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018

    НДС с авансов

    Подскажите, если у меня есть счет-фактура на аванс от поставщика и поступление на этот же аванс в этом же квартале, могу я к вычету взять и сумму по ав.счету-фактуре и по поступлению?. Если нельзя, то можно ли взять к вычкету и то и то, если аванс был совсем за другое (не за то, что было отгружено)?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    Если Вы оплатили по сч. 100 сумму 118 тыс. в т.ч. НДС 18%, а отгрузили вам по счету 115 на сумму 118 тыс. в т.ч. НДС (который Вы еще не оплатили)- то я запрета в принципе не вижу. Но опять же - если сможете доказать что аванс и полученная отгрузка- это разные вещи..

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018
    то есть просто наличии счета-фактуры - это ещё не всё

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    нет конечно! нужен так же договор с условием о предоплате. Ну и у налоговой конечно возникнет вопрос- почему вы берете по одному контрагенту 2 разных вычета по НДС и при этом ничего не восстанавливаете в бюджет!

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018
    при этом ничего не восстанавливаете в бюджет!
    как понять?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Акти, что понять не можете?
    Заплатили аванс, получили счет-фактуру, приняли НДС к вычету
    Получили под этот аванс ТРУ, счет-фактуру, приняли НДС к вычету, а тот НДС, что ранее с уплаченного аванса принимали, восстановить надо.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    11.05.2010
    Сообщений
    1,018
    это понятно, только кто сказал что не хотим, речь об одном периоде

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2011
    Сообщений
    1,304
    Ну разве Вам не покажется подозрительным (будь Вы проверяющим) что компания берет НДС с аванса на 100 руб по контрагенту А, берет НДС по товару в размере 100 руб. по тому же контрагенту А и почему-то НИЧЕГО не восстанавливает в бюджет- а ведь должна по логике. Вот в этом случае Вы им и представляете доки в которых написано, что это две РАЗНЫЕ поставки пусть и от одного контрагента.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.04.2011
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    31
    Подскажите, плиииз!
    Работаем с фирмой А по разным договорам. По 4 были авансы на 500 т.р., а по пятому-выполнили работы и по данному договору фирма А имеет задолженность перед нами на сумму 200 т.р. На какую сумму выписать с/ф на авансы? На 500 или на 300?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    На 500.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Доброе утро ,с утра что то не въеду..напомните пож-та ,что с суммой аванса который висит на 62.2(и с его суммой НДС который висит на 76.АВ) с прошлого квартала. Т.Е., получен аванс от покупателя 100 руб в 4кв2011...исчислен с него нДС 18%/118%=15,26 и уплачен в бюджет за 4кв2011...в 1кв2012 данный аванс не востребован и отгрузок по нему не было, т.е. также продолжает висеть на 62.2, вопрос:должен ли как то данный аванс отражаться в книге продаж или книге покупок?

  12. #12
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Не должен.

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Добрый день, Тоня..да я так и думал..просто утро не задалось, да и 1с8.2 зачем то впихала сумму в книги!..спасибо!

  14. #14
    Клерк Аватар для Сливки
    Регистрация
    13.08.2010
    Сообщений
    104
    Когда анализируют авансы, то для проверки берут обороты по 62.2, но никак не сальдо...
    Оборотов нет, значит и движений по авансам нет, на НДС никак не отражается.
    1С начислила возможно потому что предыдущая книга продаж была некорректно сформирована.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    24.11.2009
    Адрес
    ...
    Сообщений
    1,207
    Цитата Сообщение от Сливки Посмотреть сообщение
    1С начислила возможно потому что предыдущая книга продаж была некорректно сформирована.
    разобрался..с 2011 на 2012 с комплексной семерочки на вторую восьмерочку перешли, вот там по остаткам косячок был..исправлено ..спасибо

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)