Генук, увы! я работаю с ю-софтом так что у них это возможно и обновления от 2 апреля и релизы не те((
пошла читать про установку новых релизов
пасиб за подсказку
Не знаю как у вас , а мои нервные клетки не только восстанавливаются но и пытаются отомстить виновнику их гибели.
Аноним, разработчик подгружает под один номер и дату свои исправления...
дубль два: зайдите и заново скачайте и установите... прямо сейчас...
Скачала, установила, проверяю, все тоже самое. Использую программу 1с 1.3 7.70.193.
Дополнительно установила
CHECKXML. ВЕРСИЯ ОТ 16.04.2012.
ЖУРНАЛ ПРОВЕРКИ ФАЙЛА C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\AKIM\РАБОЧИЙ СТОЛ\ПРОВЕРКА\PFR-700-Y-2012-ORG-087-103-093840-DCK-00007-DPT-000000-DCK-00000.XML
Проверка 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ по схеме...
***50: Ошибка при проверке 1-го документа РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ по схеме...
Причина Значение элемента больше максимально допустимого.
Элемент <КалендарныйГод> не может иметь указанное значение.
Источник <КалендарныйГод>2012</КалендарныйГод>
Что не так?
Аноним, старый релиз регламентированной отчётности...
новый тег выглядит так:
<РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩ ИКАМИ_СВ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ_НАЧИНАЯ_С_2012_ГОДА>
а у Вас:
<РАСЧЕТ_ПО_СТРАХОВЫМ_ВЗНОСАМ_НА_ОПС_И_ОМС_ПЛАТЕЛЬЩИ КАМИ_ПРОИЗВОДЯЩИМИ_ВЫПЛАТЫ_ФЛ>
Подскажите пожалуйста до какого числа сдавать. Раньше вроде было до 25числа месяца, следующего за отчётным кварталом, а теперь получается до 25 мая? Или я всё перепутала?
Уважаемые, объясните, м.б. я что-нибудь упустила, но куда я должна поставить суммы задолженности/переплаты на 31.12.2009? раздел 5 РСВ-1 за 2011 г.
заранее спасибо.
В строке 271 РСВ указывать выплаты за минусом выплат временно пребывающим иностранным работникам? Или указывать вместе с этими выплатами, а в строке 272 уже выплаты иностранцам?
Добрый день! Подскажите, пожалуйста: какой код тарифа застрахованного лица надо ставить в пачке СЗВ-6-2 для работников-инвалидов? Наша организация на общем налогообложении (не организация инвалидов).
Спасибо.
По поводу уплаты 10% в перс.учете мне сказали так в пенс.фонде:
если на конец квартала задолженность, то делать так:
в РСВ-1 начислено 2 000, уплачено 1 700
в СЗВ начислено без 10% 1 800, уплата 1 700, так как меньше 1 800
"вот когда погасите эти 1800, то будете срезать оплату"
Аноним333, да это было сразу понятно... надо было спросить про 2-й квартал...
пусть опять начислено 1800 + 200 и опять уплачено 1700
АДВ
1. по тому же принципу
1800 ... 1700
2. по принципу ФИФО (сначала гасить солидар в 200= по прошлому 1-му кварталу):
1800 ... 1500
?
![]()


Просто Таша, спасибо за ответ! только не пойму где проставляется - 11.03.2012-31.03.2012 -администр ...
Подскажите, пожалуйста. На сотрудника, который в отпуске за свой счет я делаю СЗВ-6-1, указав там его начисления и стаж, в СЗВ-6-2 я его не включаю. А остальные сотрудники включаются в СЗВ-6-2. Правильно?
Аноним333, заплатите с небольшим запасцем в июне - так чтобы минусок был по 150 по полугодию... и никаких проблем с распределением уплат...
если понравится, то потом спокойно держите этот минусок по 150 по обеим ПФР и с отчётности за 3-й квартал никогда не будет проблем... всегда будете ставить в СЗВ/АДВ уплачено равно начисленному копейка в копейку... за 5 минут будете формировать и сдавать отчётность...
будете курить бамбук в гамаке, пока другие вошкаются с распределением уплат и по 10 раз шлют свои многострадальные файлы...
в общем - как я [скромно так]
дык... я об этом здесь твержу с 1-го квартала 2011... а финдиру я запудрил мозги тем, что когда ПФР прислал требование на пени - там была указана ещё и недоимка как расчётная база для пени... так я и пробил уплату этой давно погашенной на самом деле недоимки... и всё... только один внеплановый платёж... далее пошли как обычно плановые... а минусок по 150 так и остался на веки вечные![]()
BLOND007,
приведите из РСВ-1 четыре строки только по накопительной части ПФР колонке:
100 (со знаком +/-)
114
144
150 (со знаком +/-)
и свою АДВ-6-2 также по накопительной итого:
начислено ... уплачено
Подскажите, пожалуйста, какие формы необходимо сдать в ПФ: ООО (на УСН) числится 1 директор, который находится в отпуске за свой счет с начала года.
100 = -1
114 = 4500
144 = 5500
150 = -1001
РСВ-1 + Письмо о том что Зп не начислялась за данный период!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)