×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 36
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74

    перевод готовой продукции в материалы, закрытие 20 счета

    Добрый день!
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.35.5) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
    1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.219)

    После перевода части готовой продукции (двери, окна) с 43 счета на 10 счет для дальнейшего списания в расходы при оказании строительных работ при закрытии месяца на 20 счете появляется отрицательный остаток, незначительная сумма (200 руб). При раскопках я выяснила, что при расчете себестоимости каждой позиции готовой продукции зависают минусовые копейки, которые потом формируют остаток по 20 сч. Что это и как это убрать? Помогите, пожалуйста, кто знает.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    Цитата Сообщение от Олюсик Посмотреть сообщение
    с 43 счета на 10 счет
    С какого?

    Если готовую продукцию производите для себя, то 23 счёт используют.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Почему? Я вычитала, что 43 счет, или 21 сч. С 21 счетам точно такая же ситуация получилась.

  4. #4
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    21 - полуфабрикаты.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Я знаю, а 23 сч - вспомогательное производство. Вы его предлагаете вместо 43 сч или вместо 20 сч?

  6. #6
    Бухгалтер Аватар для ZloiBuhgalter
    Регистрация
    21.08.2003
    Адрес
    г.Москва. р-н Выхино (для тактических ракет, точнее - не обязательно)
    Сообщений
    12,863
    То что делаете для себя - 23 счёт.
    Время до завершения бухгалтерской работы есть величина постоянная...
    © Законы Мерфи.


  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Я поняла, а поподробнее проводки можно?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    С какого?

    Если готовую продукцию производите для себя, то 23 счёт используют.
    с какого?
    все нормально, нормально, 20 или 21 - правильно

    По теме: при расчете себестоимости происходит корректировка стоимости всех движений ТМЦ (материалов, ГП), и если у вас появляются по позициям красные остатки - значит, что-то не так. Обычно это бывает, если нарушена последовательность по дате/времени при проведении документов. 200 руб - это много. И вот прямо по каждой позиции? по всем-всем позициям 0,01 или 0,02 коп? или не по всем?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    по всем, от 0,45 и до 9 рублей! Я рискну предположить, потомучто закрываю 43 на 10, потом 10 на 20, а при закрытии месяца происходит корректировка стоимости на 43 ГП, на 10 и появляются остатки

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от ZloiBuhgalter Посмотреть сообщение
    То что делаете для себя - 23 счёт.
    у меня растениеводство, я зерно выращиваю, для себя и не для себя - это моя основная деятельность. И еще у меня есть ремонтная мастерская - тож для себя/не для себя ремонтирую трактора и комбайны. Зерно, как ГП у меня на сч.43, а еще я на семена под урожай будущего года откладываю, т.е. Д10 К43, чтобы потом списать на 20-ку и опять из семян вырастить зерно для реализации. Ну а ремонты у меня на сч.23. А по вашему я и зерно, ну раз для себя, должна на 23-ем учитывать? У меня оба счета и 20, и 23 - для себя работают. Не путайте человека, даже если перевести учет на сч.23 проблему с красными копейками при расчете себестоимости это не решит, ну будут они красные на счете 23.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    себестоимость по средневзвешенной считается?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Да

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Т.е. материалы списываются по средней, это одно и тоже?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    И ещё один непонятный мне момент. Если при изготовлении ГП списываю сырье на 20 счет, а потом списываю саму гп на 20 счет, не будут ли задвоены расходы?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Олюсик Посмотреть сообщение
    по всем, от 0,45 и до 9 рублей! Я рискну предположить, потомучто закрываю 43 на 10, потом 10 на 20, а при закрытии месяца происходит корректировка стоимости на 43 ГП, на 10 и появляются остатки
    Средневзвешенная и расчет по средней одно и то же.

    Вы правы в том, что происходит корректировка стоимости движений ТМЦ, т.е. стоимости материалов, списанных в производство с учетом всех приходов-расходов на 10-ку), стоимость полученной продукции. В первую очередь рекомендую проверить даты по документам, выберите какую нибудь одну позицию с крупной суммой красных рублей, разверните позицию по документам движения (кол-во и стоимость) и посмотрите, там у вас тоже тогда должно быть красного много. У вас расчет себестоимости корректирует суммы в том случае, когда средневзвешенная стоимость материала на складе одна, а списываете в расход по другой (ну, например, провели 1 док по поступлению мат-ов задним числом). Если со временем все нормально, материалы списываются в производство по нормальной средневзвешенной стоимости, то может быть и другая причина, например, где-нибудь в производстве в каком -нибудь документике материал и продукция - одна номенклатура, или встречный выпуск (если есть) зациклился, или с номенклатурными группами напутано. Много чего. Начните со времени, а там посмотрим.
    P.S Больше всего не люблю красные стоимостные остатки, вылезающие при расчете себестоимости. Раскопки - самые глобальные, а причина (когда находишь) - простая и незначительная. Сочувствую вам.

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    [QUOTE=Олюсик;53695211]а потом списываю саму гп на 20 счет

    а это зачем? Д20 К43 что-ли?
    Я так поняла, правильно или нет?
    Д10К60 - купили доску
    Д20 К10 - доска для окна в производство
    Д43 К20 - окно
    Д10 К43 - окно на склад для производства дома

    А что значит ГП на 20 ку? поясните пжлста

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Все правильно Вы поняли, именно по этой схеме, окна д10 кт 20 при строительстве

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Олюсик Посмотреть сообщение
    Все правильно Вы поняли, именно по этой схеме, окна д10 кт 20 при строительстве
    Ну и хорошо. Понятно, что у вас если начала стоимость списания не совпадать (например, на первом круге, когда доски списали с 10 ки на 20 ку), то и потянется красный рубль по всему циклу. От него надо избавляться, т.к. дальше вам еще больше накрутит и через пару-тройку периодов ваши 200 запросто могут превратиться в 20000. Понятно, что трудоемкий процесс слишком - все доки пересмотреть и времени до сдачи совсем мало. Это работа ,по моему опыту, не на один день. Начните с позиции с самым крупным расхождением. Проверьте время (заодно номенклатуру проверьте и другие аналитики в документах), перепроведите все, а потом расчитайте сс. Может этот самый простой путь поможет, иначе...

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Со временем всё в порядке, номенклатурная группе действительно везде одна и таже, и у продукции и у материалов. Это причина?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Олюсик Посмотреть сообщение
    Со временем всё в порядке, номенклатурная группе действительно везде одна и таже, и у продукции и у материалов. Это причина?
    Нет, это правильно, вот если бы разная была...теперь напишите, пожлста, перечень доков, которые используете, просто названия. На складе что -нибудь перекомплектуете?

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    1.Отчет прозводства за смену - 43/20, сырье 20/10
    2.Перемещение по складу 10/43
    3.Накладная требование - 20/43
    4.Закрытие стройки - ак об оказании производственных услуг

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    акт об оказании производственных услуг - 62/90, 90/20

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Нашла в меню - предприятие- учетная политика - параметр "встречный вид продукции и списание продукции на собственные нужды". Это что за зверь? Может это мне поможет?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    время в перемещении проверили тоже?, т.е. перемещаете по складам то что есть и по правильной средневзвешенной стоимости?
    на закладках ОПзС тоже все верно? т.е. в материалах нет номенклатуры продукции и в продукции нет номенклатуры материалов?
    окно со склада в производство дома списываете после того, как оприходовали его из ГП?
    последовательность расчетов восстановили, все доки после перепровели, сделали расчет и все-равно красное?
    Хорошо.

    1.Отчет прозводства за смену - 43/20, сырье 20/10 - понимаю
    2.Перемещение по складу 10/43 - понимаю
    3.Накладная требование - 20/43 - не понимаю, что это такое?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от Олюсик Посмотреть сообщение
    Нашла в меню - предприятие- учетная политика - параметр "встречный вид продукции и списание продукции на собственные нужды". Это что за зверь? Может это мне поможет?
    Поставьте галочку, хуже не будет

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    там не галочка, там нужно каждую позицию продукции забить. и я предполагаю, что это нужно для перевода из одной номенклатурной группы в другую, т.к. в перемещении по складу таких параметров нет

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    При этом мне не понятно, что будет с этими позициями готовой продукции в случае, когда она была реализована нормально .

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    3.Накладная требование - 20/43 - не понимаю, что это такое?[/QUOTE]

    Ошиблась, не 20/43, а 20/10. Требование- накладная - списывает с 10 счета материалы, которые были готовой продукцией на 20 счет затрат

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    74
    Цитата Сообщение от Izraya Посмотреть сообщение
    время в перемещении проверили тоже?, т.е. перемещаете по складам то что есть и по правильной средневзвешенной стоимости?
    на закладках ОПзС тоже все верно? т.е. в материалах нет номенклатуры продукции и в продукции нет номенклатуры материалов?
    окно со склада в производство дома списываете после того, как оприходовали его из ГП?
    последовательность расчетов восстановили, все доки после перепровели, сделали расчет и все-равно красное?
    Хорошо.
    что такое ОПзС?
    Готовая продукция в номенклатуре при перемещении в материалы так остается готовой продукцией?
    Красное пропадает, если поменять у готовой продукции номенклатурную группу, отличную от других материалов, но по 43 счету в оборотке суммы пропадают совсем, висит только количество из-за номенклатурной группы.

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    27.04.2012
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Красное пропадает, если поменять у готовой продукции номенклатурную группу, отличную от других материалов,

    ОПзС - отчет производства за смену.
    Заполните список - вы скажете, что ГП может быть материалом.
    с 43 сч. должна уйти не только стоимость, но и количество.
    Что значит "у ГП отличная от других материалов номгруппа"? У вас у окна (ГП) и у доски (материалы) одна НГ или разные? а при втором круге у окна (уже материал) и дома (ГП) одна номгруппа или разные?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)