Здравствуйте!
В учёте с 2007 года "висят" сальдо дебетовые и кредитовые по 60, 62 счетам.
На самом деле этих задолженностей не существует, когда-то не получили или не провели документы поставщиков, получилась ДЗ, или неверно отразили хоз. операцию, в результате получили кредиторскую задолженность.
Я хочу списать ДЗ на расходы, непринимаемые для прибыли, а кредиторскую списать с начислением налога на прибыль. Хочу закрыть эти "хвосты". Как это правильно оформить, если это правомерно?
Эти задолженности сформированы до меня, фирм этих искать никто не хочет.
Что можно сделать?





Постараюсь расшифровать Михаил!
как необлагаемая НДС операция ...но я к вычету не взяла только в прибыли показала...