Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться: Мы оплатили в феврале авансовый платеж по лизингу, получили сч-ф на аванс, а ежемесячные сч-ф начали получать с апреля. Я не понимаю в какие книги должен попадать этот НДС с аванса в 1 кв. Формирую книгу покупок за 1 кв.(отражается вычет НДС с выданных авансов) и в декларации строка 150. А должна ли заполнятся строка 090 (сумма налога подлежащая восстановлению). Объясните, пожалуйста, мне надо срочно сдавать уточненку.


Ответить с цитированием

